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免营业税要做会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 扬起微笑 发表的提问:
老师免征营业税做什么会计分录呢?
免征营业税 不需要做分录的 即不用计提也不用做其他减免分录
1楼
2023-01-27 17:31:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 加菲猫 发表的提问:
请问,我们是民营医院,免税,那免的税款要做会计分录嘛?
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2楼
2023-01-27 18:55:56
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加菲猫:回复邹老师 附加税也需要算哈,那就是说,我们虽然在免税期,但是该交的税我们还是要算出来哈,只是做营业外收入核算,
2023-01-27 19:24:45
邹老师:回复加菲猫你好,是的,是的
2023-01-27 19:42:05
加菲猫:回复邹老师 好的,谢谢邹老师,
2023-01-27 19:59:23
邹老师:回复加菲猫不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-27 20:16:26
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 怕黑的黄豆 发表的提问:
请问,所得税减免额怎样做会计分录?减免金额用做营业外收入吗?
企业所得税减免税款会计分录 可以参考如下: 【征前减免】 征前减免就是在企业所得税征收入库之前即给与减免,企业无需实际缴纳税款.在此情况下,企业仍然需要计算应纳所得税,待税务机关审批之后再确认减免税. 企业在计算应纳所得税时: 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 确认减免税时: 借:应交税金-企业所得税 贷:所得税 由于冲减了所得税费用科目,在期末结转账务的时候,相应增加了企业期末账面利润(然后按照规定进行分配)或者减少了账面亏损. 【即征即退】 企业在计算应纳所得税的时候: 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 缴纳税款时: 借:应交税金-企业所得税: 贷:现金/银行存款 确认减免税收到退税款时: 借:银行存款: 贷:所得税 由于冲减了所得税费用科目,在期末结转账务的时候,相应增加了企业期末账面利润(然后按照规定进行分配)或者减少了账面亏损,对企业税后利润产生了影响. 企业所得税减免税款会计分录 【有指定用途的退税】 有些情况下,企业所得税退税款有其指定的用途,企业并不能全额获得退税款.其常见情形如下. 1、所得税退税款作为国家投资,形成专门的国家资本.收到退税时, 借:银行存款 贷:实收资本-国家资本金 2、所得税退税款作为国家对所有投资人的赠与,用于企业发展再生产.收到退税时, 借:银行存款 贷:资本公积--其他资本公积 3、所得税退税款作为专项用于某个项目、设备、特定人群的资金.收到退税时, 借:银行存款 贷:其他应交款--××部门 其他应付款--××项目 使用的时候, 借:其他应付款--××项目 贷:银行存款/现金 上述1-3项退税均没有对企业税后利润产生影响. 4、所得税退税款部分用于企业的发展、部分按照规定上交有关部门.收到退税时, 借:银行存款 贷:资本公积--其他资本公积 其他应交款--××部门 使用的时候, 借:其他应付款--××部门 贷:银行存款/现金
3楼
2023-01-27 20:19:49
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.71w
引用 @ 化妆猫 发表的提问:
免征增值税,怎么做会计分录呀,是做营业外收入吗
你好,免征的部分转入营业外收入
4楼
2023-01-27 21:41:11
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化妆猫:回复暖暖老师 是,借应交增值税-销项税额;贷营让外收入吗
2023-01-27 22:03:28
暖暖老师:回复化妆猫是的,你的分录是正确的
2023-01-27 22:16:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
社会团体会费免增值税的会计分录怎么做?增值税的优惠要转入营业外收入吗?
你好,你们本来就是免税的,不需要再结转到营业外收入啦。
5楼
2023-01-27 22:40:13
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宁静致远:回复郭老师 增值税报表不需要填?
2023-01-27 23:22:16
郭老师:回复宁静致远增值税需要填写出来的,减免税额不需要管,忽略就可以。
2023-01-27 23:40:14
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ lzzwyqn 发表的提问:
老师您好,我想咨询一下,月营业额低于30000的小微企业,免交营业税时,月底还要做计提营业税的会计分录吗?以营业税为主的相关附加税也免吗?
不用计提了;营业税及相关附加税都不用计提了
6楼
2023-01-27 23:45:46
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 七音 发表的提问:
小规模纳税人免税收入减免税额是计入营业外收入吗?如何做会计分录呢?
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
7楼
2023-01-28 01:05:19
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七音:回复文文老师 不能全部计入主营业务收入吗?
2023-01-28 01:31:22
文文老师:回复七音不要全部计入主营业务收入,会影响增值税的测算
2023-01-28 01:50:53
七音:回复文文老师 难道免税也可以计入纳税记录吗?
2023-01-28 02:13:38
文文老师:回复七音申报表上的数据需要与报表上的收入一致
2023-01-28 02:43:22
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
民营医院的免税会计分录如何做?
借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
8楼
2023-01-28 02:12:06
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熏衣草:回复方老师 分录后的附件内容呢?
2023-01-28 02:42:07
方老师:回复熏衣草没有附件。
2023-01-28 02:59:13
熏衣草:回复方老师 怎么不是借:主营业务收入贷营业外收入——补贴收入呢?
2023-01-28 03:15:11
熏衣草:回复方老师 那种分录不是把收入增加了吗?
2023-01-28 03:30:40
方老师:回复熏衣草主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,如制造业的销售产品、非成品和提供工业性劳务作业的收入;商品流通企业的销售商品收入;旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入等。 营业外收入是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入,包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、非货币性交易收益、出售无形资产收益、罚款净收入等。
2023-01-28 04:00:25
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
老师,关于企业代开建安发票,未超过3万免营业税,那会计分录要计提免税分录进营业外收入嘛?谢谢老师能帮忙解答
未超过三万,需要计提免税分录进入营业外收入。
9楼
2023-01-28 03:14:16
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舒:回复罗老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 03:33:07
罗老师:回复不客气
2023-01-28 03:53:34
舒:回复罗老师 分录是这样 借:营业税金及附加 贷:应交税金/营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 借:应交税金/营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 贷:营业外收入
2023-01-28 04:05:15
罗老师:回复非常正确
2023-01-28 04:27:58
舒:回复罗老师 感谢老师的解答
2023-01-28 04:40:18
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝莲花 发表的提问:
9万以内免得税计入营业外收入吗?具体会计分录怎么做
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:应交税费贷:营业外收入
10楼
2023-01-28 04:29:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
老师,减免的增值税需要做借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入(减免税款)的会计分录吗
您好 减免的增值税需要做这笔分录
11楼
2023-01-28 05:25:58
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1428847081:回复bamboo老师 谢谢老师,安保服务的公司,没有成本,保安的工资可以作为公司的成本吗,做成本的分录是怎样做的?
2023-01-28 05:38:35
bamboo老师:回复1428847081安保服务的公司,没有成本,保安的工资可以作为公司的成本 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬——工资
2023-01-28 05:58:47
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
小微企业增值税免税额要做会计分录吗
您好,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税款
12楼
2023-01-28 06:55:44
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 初学者 发表的提问:
农业免税会计分录怎么做
销售收入按实际金额:借:银行存款 贷:主营业务收入 购入材料按实际金额借:原材料 贷银行存款
13楼
2023-01-28 08:08:07
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初学者:回复小云老师 是不是不管开具增值税专用发票还是普通发票都是按照这样计算
2023-01-28 08:34:40
小云老师:回复初学者是的,无论开什么发票都一样
2023-01-28 08:59:00
初学者:回复小云老师 那老师是不是不用计提,就按你说的那个分录来做
2023-01-28 09:15:32
小云老师:回复初学者只要确实是免税,是不需要计提的,按那个分录做就行
2023-01-28 09:37:35
初学者:回复小云老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 10:07:15
小云老师:回复初学者不客气,满意请点五星好评哦
2023-01-28 10:32:26
初学者:回复小云老师 老师在哪种情况下要计提,在问你一下
2023-01-28 10:56:14
初学者:回复小云老师 老师他们说的 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 这个会计分录怎么理解
2023-01-28 11:22:22
初学者:回复小云老师 对于农产品减免税
2023-01-28 11:42:44
小云老师:回复初学者你写这个分录一般属于那种在卖东西出去时还不能确定能不能免税,所以平时是计提的,等确定能免了就做那个分录,但你们公司的免税应该是你开始就能确定一定能免的吧,所以就可以不计提
2023-01-28 12:07:53
初学者:回复小云老师 那老师是不是刚开始不确定免不免税,就先计提,那随后确定免税了就是借:银行存款 贷:主营业务收入
2023-01-28 12:20:01
小云老师:回复初学者开始计提是做的贷:应交税费-应交增值税 等确定免再借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-01-28 12:34:35
初学者:回复小云老师 哦哦好的,谢谢老师
2023-01-28 12:54:06
初学者:回复小云老师 那老师刚开始计提时借方科目记哪个会计科目,贷方你刚刚告诉我是应交税费-应交增值税
2023-01-28 13:06:24
小云老师:回复初学者借方收到钱了就计银行存款,没收到就是应收账款
2023-01-28 13:25:36
初学者:回复小云老师 怎么感觉有点不对不对的,计提时 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 现在确定免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-01-28 13:45:50
初学者:回复小云老师 这这前确定了主营业务收入 现在又计入营业外收入这好像冲突了
2023-01-28 14:05:47
小云老师:回复初学者没错,你要是要计提税就是这么做的,完全不冲突,可能因为你对每个会计科目核算的内容并不熟悉,所以会觉得有点怪怪的,但是确实是这么做的哦
2023-01-28 14:35:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 橙饼浩 发表的提问:
出售二手车怎么做会计分录,需要做减免税会计分录吗
你好; 你是小规模还是一般纳税人?
14楼
2023-01-28 09:13:59
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橙饼浩:回复meizi老师 一般纳税人
2023-01-28 09:41:12
meizi老师:回复橙饼浩 你好; 一般纳税人没有说减免的。 你抵扣了进项税 按13%缴纳的 。    1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理    贷资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)  
2023-01-28 09:51:15
橙饼浩:回复meizi老师 不用做进项税额转出会计分录是吧
2023-01-28 10:08:02
橙饼浩:回复meizi老师 不用做进项税额转出吧
2023-01-28 10:25:32
meizi老师:回复橙饼浩你好;  这个不用的; 是的。 不用做    
2023-01-28 10:49:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 优然mindy 发表的提问:
12月 能把10-12月达到免税的增值税做会计分录到营业外收入
可以的
15楼
2023-01-28 10:27:34
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