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工会账务处理会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ A~珍妮 发表的提问:
你好!我想问一下如果学校的老师是免费吃饭的,食堂账务处理是单独核算的,但是老师的这部分餐费要算到收入里面的,像这种情况再食堂会计处理里面怎么做会计分录呢
1楼
2023-01-28 08:24:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ @*@ 发表的提问:
工程公司账务处理,会计分录
你好,需要知道具体是什么业务才知道如何做分录的 比如发生工程支出,借;工程施工——合同成本等科目,贷;原材料等科目
2楼
2023-01-28 09:48:38
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@*@:回复邹老师 老师你好,我想知道工程公司账目处理流程
2023-01-28 10:15:39
邹老师:回复@*@你好 发生工程支出的时候,借;工程施工——合同成本等科目,贷;原材料等科目 取得工程款的时候,借;银行存款,贷;工程结算 确认收入的时候,借;主营业务成本,合同毛利,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 同时,借;工程结算,贷;工程施工——合同成本,合同毛利
2023-01-28 10:39:16
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计账务处理。会计分录
详细:客户A打钱到我公司账上,我公司把这笔钱又打到供应商B的账上。(这笔钱本身和本公司没关系,实际是客户A应该打给供应商B的,本公司只是转一下手),请问这个会计分录应该怎么做? 绕的我有点迷糊
3楼
2023-01-28 10:47:29
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林老师:回复爱笑的流沙收到挂A公司,付出挂B 公司就行了。
2023-01-28 11:04:35
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 小猪猪 发表的提问:
老师图片信息是怎么算股权的,一位老师回复:甲的干股=8*20%=1.6,股本=8,股权占比甲=(2+1.6)/(8+1.6)=37.5%,乙=2/(8+1.6)=20.83%,丙=4/(8+1.6)=41.67%,那请问账务处理会计分录怎么写?
你好,分录是,借:银行存款8,贷:实收资本-甲 2 ,实收资本-乙 2 ,实收资本-丙 4 ,股权比例不在分录中体现,只在章程里进行说明。
4楼
2023-01-28 11:54:39
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小猪猪:回复阎老师 谢谢老师
2023-01-28 12:36:11
阎老师:回复小猪猪不客气,如果问题已解决请给五星好评
2023-01-28 13:02:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,员工开工资,里面有员工工装反还款,人资做在一起了,账务处理咋做,会计分录咋做
你好 你返还你挂其他应付款里面 发放工资做 借应付职工薪酬-工资 其他应付款-工装返还 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保 就可以了
5楼
2023-01-28 13:13:58
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TST敏子:回复meizi老师 老师做账一张凭证可以是不
2023-01-28 13:58:04
TST敏子:回复meizi老师 我是计提8月份的工资
2023-01-28 14:14:07
meizi老师:回复TST敏子你好 是额 你要先计提工资才行 你之前计提了吗
2023-01-28 14:32:08
TST敏子:回复meizi老师 才计提工资
2023-01-28 14:48:27
meizi老师:回复TST敏子你好 你计提到走费用成本的 你这个不是计提分录
2023-01-28 15:11:03
TST敏子:回复meizi老师 那计提工资不能跟返工装款一起做
2023-01-28 15:32:20
TST敏子:回复meizi老师 开工资的时候一起做
2023-01-28 15:44:06
TST敏子:回复meizi老师 老师等开工资的时候一起做反还员工工装的钱
2023-01-28 16:07:20
meizi老师:回复TST敏子你好 计提只做计提的工资部分 返工装款你要挂其他应付款里面去核算的
2023-01-28 16:35:22
TST敏子:回复meizi老师 我知道老师,主要是人事部把工资和反员工的工装款一起做在一起了,不知道咋分了
2023-01-28 16:55:14
meizi老师:回复TST敏子你好 那你们之前收取员工工装款怎么做账的
2023-01-28 17:22:26
TST敏子:回复meizi老师 我做借:库存现金,贷:其他应付款
2023-01-28 17:46:47
meizi老师:回复TST敏子那就对了 你把工装款踢出来 然后计提的时候只计提工资部分 发放工资一起和工装款做分录发放就行了
2023-01-28 18:08:16
TST敏子:回复meizi老师 老师我计提工资的时候工装款要分出来,就计提工资部分,到发工资的时候在一起做在一张凭证上可以吧!
2023-01-28 18:21:58
meizi老师:回复TST敏子你好 嗯 是的 比如工资是100元(里面包含了工资80+工装20) 那么你计提80 发放100就行
2023-01-28 18:34:08
TST敏子:回复meizi老师 那老师我不用在单独做一笔分录吧
2023-01-28 18:56:40
meizi老师:回复TST敏子不用 你之前工装不是已经做了一笔借:库存现金,贷:其他应付款
2023-01-28 19:19:07
TST敏子:回复meizi老师 是的,那开工资的时候借:应付职工薪酬、 其他应付款 贷:库存现金或银行存款
2023-01-28 19:43:21
meizi老师:回复TST敏子你好 嗯是的 你看你是否有个人社保和个税需要扣除 没有的话就这样做一笔就行 了
2023-01-28 19:54:11
TST敏子:回复meizi老师 没有社保和个税,我们是个体工商户也是小规模纳税人
2023-01-28 20:06:03
meizi老师:回复TST敏子嗯 那就这样做就行了
2023-01-28 20:34:35
萤火虫老师
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 舒心的期待 发表的提问:
重分类日的账务处理怎么做会计分录?
同学你好,具体是什么账务?
6楼
2023-01-28 14:30:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
公司主要是做水电安装工程的账务处理是什么样的 会计分录怎么做?
你好!你要有具体的业务,才能说具体的分录了。如果没有具体的业务,建议你看下课题的工程公司的课程
7楼
2023-01-28 15:30:38
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会计学堂 金牌辅导老师:回复宋生老师 比如我们付钱购买了电线电缆水管什么的 怎么做分录
2023-01-28 15:53:06
宋生老师:回复会计学堂 金牌辅导老师您好!你够买来,先计入原材料科目 领用的时候,借工程施工-合同成本-材料费 贷原材料
2023-01-28 16:06:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天真的面包 发表的提问:
电供暖公司的账务处理会计分录
你好 供热公司账务处理分录 其实企业大体账务都是类似的,具体来说也就是固定资产,原材料,主营业务成本,其他业务支出,收入,管理费用,财务费用之类的,热力公司应该服务行业,具体交什么税要看公司的规模(主要是用来确认增值税的税率),和你公司所在省份的具体要求. 供热企业涉及的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助. 与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助. 与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理: (1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益. (2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
8楼
2023-01-28 16:54:32
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ undefined 发表的提问:
公司等额本息贷款购买厂房,如何做会计分录?请详解账务处理过程。
你好,购买厂房,借:固定资产、应交税费-增值税(进项),贷:短期借款(或长期借款)。 每期计提利息,借:财务费用,贷:银行存款(或应付利息)。 最后偿还本金,借:短期借款(或长期借款),贷:银行存款。
9楼
2023-01-28 18:24:03
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 不言盛景!不续深情! 发表的提问:
以物换的账务处理会计分录能交下我吗?
你好同学 一个是做采购一个是做销售 借:***库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:主营业务成本 贷:库存商品
10楼
2023-01-28 19:21:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 闪闪的早晨 发表的提问:
老师,您好,请问下市规划设计院涉及相关账务处理及会计分录有哪些呢?
你好同学,那么你这个设计院他的一个性质是怎么样的勒?是企业的吗?还是那个行政事业单位。这个直接决定了你采用的那个准则和科目。
11楼
2023-01-28 20:22:28
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 范晓龙 发表的提问:
请问老师的账务处理会计分录怎么写?
你好 什么业务 你要描述清楚业务才行的
12楼
2023-01-28 21:43:07
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 寒冷的老师 发表的提问:
孕婴店账务处理、充18元送18元礼品(1)、购买礼品时(2)客户充值18时 (3)奶粉298元/盒,现在398元两盒,已充值18元,再交380,怎么写会计分录
你好,你们发票怎么开的?
13楼
2023-01-28 22:36:58
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QQ老师:回复寒冷的老师内账还是外账?你们是小规模还是一般纳税人?
2023-01-28 23:02:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 秋风瑟 发表的提问:
请问约伴旅游的互联网平台如何账务处理?适用于哪类企业的会计分录
你好 根据业务发生情况做相应分录,根据分录登记账簿,出具报表 比如实现收入,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费—应交增值税 按一般的旅**业做账务处理就是了
14楼
2023-01-28 23:38:52
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 景色井 发表的提问:
房地产账务处理会计分录
开发时土地成本,房屋建造成本和工地上的工人工资都计入开发成本。 借:开发成本(土地成本设置个2个科目), 贷:银行存款(或者其他)。 为开发而产生的人员工资会务费,办公费,差旅费,借款利息等放开发间接费用,会计分录类似开发成本。预售时: 借:银行存款, 贷:预收账款-(某某某)。 交付时确认收入: 借:预收账款, 贷:主营业务收入。 在销售差不多的时候(大概90%以上)将开发成本和开发间接费转入成本。 借:银行存款, 贷:其他应付款。
15楼
2023-01-29 00:50:03
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齐红老师 | 官方答疑老师

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