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收到费用发票会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
1楼
2023-01-28 12:51:35
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'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-01-28 13:25:41
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2023-01-28 13:37:40
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2023-01-28 14:00:55
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2023-01-28 14:11:45
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2023-01-28 14:29:15
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2023-01-28 14:43:21
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2023-01-28 15:04:36
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2023-01-28 15:32:38
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2023-01-28 15:43:18
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-01-28 15:59:20
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-01-28 16:13:59
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2023-01-28 16:40:11
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 17:04:44
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2023-01-28 17:32:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小巧的宝贝 发表的提问:
支付车辆保险费用,但未收到发票会计分录怎么做,收到发票后,会计分录是什么。谢谢
借其他应收款 贷银行存款,没有收到发票做这个。
2楼
2023-01-28 14:16:34
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郭老师:回复小巧的宝贝发票到了,借管理费用,保险贷其他应收款。
2023-01-28 14:30:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 张老师 发表的提问:
就是我银行收到了一笔银企通的退费。这笔是几年前的一笔费用。直接做费用做掉了。那现在应该怎么做会计分录
借;银行存款 贷;以前年度损益调整
3楼
2023-01-28 15:17:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小子、我属于你℡ 发表的提问:
我们单位是一对一辅导班,收到补课费用,会计分录怎么做
你好,借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费 ——应交增值税
4楼
2023-01-28 16:08:40
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小子、我属于你℡:回复邹老师 我这边刚接手,以前的账都没有,不知道从那下手,从哪开始做起
2023-01-28 16:30:09
邹老师:回复小子、我属于你℡你好,需要根据业务发生的原始单据做相应分录,登记账簿才是的
2023-01-28 16:48:37
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 机灵的大碗 发表的提问:
您好!我们协会承包了一个活动,钱还没有收到,发生的费用如何做会计分录啊
借主营业务成本贷银行存款。
5楼
2023-01-28 17:15:26
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问:
你好,研发费用收到专票,会计分录怎么做?
研发费用会计分录 发生支出 借:研发支出——费用化支出 贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬 每期期末结转 借:管理费用 贷:研发支出——费用化支出 资本化支出会计分录 发生支出 借:研发支出——资本化支出 贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬 达到预定用途时结转 借:无形资产 贷:研发支出——资本化支出
6楼
2023-01-28 18:42:54
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僵小鱼:回复萱萱老师 不用计提增值税进项税额吗?
2023-01-28 19:17:44
萱萱老师:回复僵小鱼需要计提,你把进项税加进去就可以了
2023-01-28 19:35:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
开票系统服务费免征税,会计分录,收到发票,会计分录
你好,如果是一般纳税人 开票系统服务费的分录是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
7楼
2023-01-28 19:47:32
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黄妹妹:回复邹老师 小规模,销销5000.免佂280.交4720会计分录
2023-01-28 20:15:58
邹老师:回复黄妹妹你好 5000的应交增值税分录是 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税5000 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目280.,贷记“银行存款”等科目280.。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目280.,贷记“管理费用”等科目 280 实际缴纳4720的分录是 借;应交税费—应交增值税4720,贷;银行存款4720
2023-01-28 20:40:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
旅店业,收到的钱多了,发票少开了,那这个会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 预收账款
8楼
2023-01-28 20:38:30
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申屠虹旭:回复邹老师 收到的钱多了,不用调整的吗?
2023-01-28 21:03:43
邹老师:回复申屠虹旭你好,不需要调整,体现在预收账款中
2023-01-28 21:29:31
申屠虹旭:回复邹老师 那么这个怎么做?我下月还是要开票出去的
2023-01-28 21:47:02
邹老师:回复申屠虹旭借;银行存款 贷;预收账款
2023-01-28 22:06:36
申屠虹旭:回复邹老师 银行存款的数字跟收入不平,银行收到的钱多了,开的发票少
2023-01-28 22:33:05
邹老师:回复申屠虹旭你好,随着收入确认,预收就会减少,最终总额是一致的
2023-01-28 22:52:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 南吕贰拾叁 发表的提问:
公司租用公交车发票已收到会计分录怎么做
你好,借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
9楼
2023-01-28 22:05:04
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南吕贰拾叁:回复邹老师 公司租用公交车做车体广告开的发票是租赁费,可以嘛?分录怎么写呢?
2023-01-28 22:25:22
邹老师:回复南吕贰拾叁你好,可以的,借;销售费用或者长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2023-01-28 22:50:02
南吕贰拾叁:回复邹老师 那什么情况下用销售费用什么情况下用长期待摊费用呢?
2023-01-28 23:01:25
邹老师:回复南吕贰拾叁你好,如果只是一个月的广告费,计入销售费用核算,如果是多个月的广告费,需要通过长期待摊费用核算,然后按月摊销计入销售费用核算
2023-01-28 23:27:02
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 章洁 发表的提问:
请问收到供水公司供电所发票的会计分录?
发票是不开错了,供水公司不应该水费吗?怎么开的电费?,
10楼
2023-01-28 23:20:36
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章洁:回复玲老师 供水公司和供电所
2023-01-28 23:47:56
玲老师:回复章洁您好,如果您办公用的寄管理费用,办公费,车间用的记制造费用
2023-01-29 00:02:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
收到这些发票怎么做会计分录。
你好 具体是什么业务 ?你们是建筑公司吗
11楼
2023-01-29 00:18:42
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娇:回复meizi老师 是做工地外墙安装玻璃的
2023-01-29 00:51:45
meizi老师:回复你好 计入工程施工-其他直接费用-机械租赁费 工程施工-其他直接费用-拆除人工费
2023-01-29 01:05:32
娇:回复meizi老师 这些供应商的的类别:拆除工程,维修公司,还有建筑公司,他们的类别是什么,我们这分:材料供应商,外协供应商,还有基地建设供应商,该选哪个
2023-01-29 01:28:21
meizi老师:回复你好 你现在是说的软件的科目明细 让我选择 ?
2023-01-29 01:57:08
娇:回复meizi老师 是T3里分了供应商类别,就是把收到发票的销售方分类
2023-01-29 02:26:43
meizi老师:回复这个不可能是材料供应商 因为不是给你送材料 。 你选择 基地建设供应商
2023-01-29 02:37:02
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 妖精打架 发表的提问:
19年付的款,2020年才收到发票,19年的会计分录怎么写?
借:预付账款 贷:银行存款 2020年再凭发票入成本或费用
12楼
2023-01-29 01:39:57
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妖精打架:回复江老师 那2020年会计分录怎么做?
2023-01-29 02:00:07
江老师:回复妖精打架这个就是计入成本或费用 借:原材料(或管理费用——XX费用)等科目 贷:预付账款
2023-01-29 02:26:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唯米 发表的提问:
买月饼收到发票怎么做会计分录?
用于哪里,你可以说下么?
13楼
2023-01-29 03:01:08
全部回复
唯米:回复maize老师 用于管理人员
2023-01-29 03:11:52
maize老师:回复唯米借。借:管理费用 贷:应付职工薪酬—福利费 发放时: 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
2023-01-29 03:29:29
唯米:回复maize老师 老师,这一部分需要缴纳个人所得税吗?
2023-01-29 03:59:10
maize老师:回复唯米是的,这个是需要交个税的,并入工资
2023-01-29 04:13:45
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
收到餐饮公司开来的发票。1.会计分录应该怎么做2.只留发票就可以了吧?小票应该不用留着了对吗
你好,借:管理费用 贷:现金,一般有发票就可以了
14楼
2023-01-29 03:54:41
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123啊谁都能看见的那:回复吴月柳 1.管理费用-餐饮费? 2.可以把小票对了对吧
2023-01-29 04:32:43
吴月柳:回复123啊谁都能看见的那管理费用-福利费 或业务招待费,小票可以不用
2023-01-29 04:48:04
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 瘦瘦的乌龟 发表的提问:
请问,支付去年欠款租金,并且同时又收到了租金发票怎么录会计分录,之后又提前多付了两个月租金,发票也都一起收到怎么录会计分录
借应付账款【欠】管理费用【本年]预付账款【预付]贷:银行存款
15楼
2023-01-29 05:02:46
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