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纳税申报表属于其他会计资料妈
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,出差补贴是不是在个税申报里属于其他免税所得?
您好,出差补贴是属于差旅费,不需要申报个人所得税的
76楼
2022-12-11 09:16:05
全部回复
价值观:回复文老师 不需缴纳个税,申报时也不用提现吗?
2022-12-11 09:51:40
文老师:回复价值观您好,是的,是这样的
2022-12-11 10:15:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 流年轻描淡写的伤^O^ 发表的提问:
老师,我们有个公司业务只有社保公积金,没有发生其他货款业务,属于季度申报,这个月报税按什么填,需要什么资料
增值税,附加税,印花税0申报,所得税根据你的利润表申报
77楼
2022-12-11 09:22:02
全部回复
流年轻描淡写的伤^O^:回复郭老师 那增值税,附加税印花税里不需要填其他数字吗,只要填0就行是吗
2022-12-11 09:59:47
郭老师:回复流年轻描淡写的伤^O^是的,0申报的填写0保存
2022-12-11 10:20:44
流年轻描淡写的伤^O^:回复郭老师 好的谢谢,那利润表是根据那个月的什么金额填写呢
2022-12-11 10:32:00
郭老师:回复流年轻描淡写的伤^O^三个月的合计填写
2022-12-11 10:50:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
增值税纳税申报表附列资料(表三),服务,不动产和无形资产扣除明细表,如果公司不属于服务类,且没有不动产和无形资产,就不用填这个表,对吗?
你好!是的,没有业务不用填写
78楼
2022-12-11 09:46:56
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 静若  禅心 发表的提问:
公司购买车辆,属于固定资产,税务申报时是不是跟其他专票一样抵扣吗?
你好,是的,允许抵扣的
79楼
2022-12-11 10:00:47
全部回复
静若  禅心:回复王晶老师 这个抵扣也是填在表二吧
2022-12-11 10:26:50
王晶老师:回复静若  禅心是的,。。。。。。。
2022-12-11 10:37:08
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 禾苗 发表的提问:
一、系统未获取到您单位的财务报表数据,可能存在如下情况:1、您单位已按A000000《企业基础信息表》 “107适用会计准则或会计制度”勾选信息申报了对应的财务报表,由于系统第二天才能获取到财务报表数据,建议您单位第二天重新扫描。2、您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的,建议电子申报财务报表后,第二天重新扫描;属于纸质申报的,建议改为电子申报后第二天重新扫描。二、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额 老师,请问申报年报时候,出来的风险比对是什么 意思?
你好,这是再提示一次,如果没有问题,就可以申报了。
80楼
2022-12-11 10:11:59
全部回复
禾苗:回复月月老师 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【16689.42】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A1050
2022-12-11 10:40:14
禾苗:回复月月老师 就像一直都是提示其他的栏目,没什么关系的吗?
2022-12-11 10:58:11
月月老师:回复禾苗你好,你有调整吗,如果有,是哪一项。
2022-12-11 11:22:10
禾苗:回复月月老师 有调整,调增了暂估的成本
2022-12-11 11:37:20
月月老师:回复禾苗你好,没事的,只要调增后补缴税金就可以了。
2022-12-11 11:57:20
禾苗:回复月月老师 那老师,有这些提示也没事,可以直接申报咯
2022-12-11 12:08:04
月月老师:回复禾苗你好, 没事的,就是再提示你一下。
2022-12-11 12:21:45
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
外币报表折算差额 属于其他综合收益吗
根据修订后财务报表列报准则应用指南,“企业对境外经营的财务报表进行折算时,应当将外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示(其他综合收益)”,因此我理解在准则修订后,外币财务报表折算差额应并入“其他综合收益”项目,不再单独列示(包括合并报表格式也应做相应调整)。其中,包含于合并资产负债表中的“其他综合收益”中的外币财务报表折算差额仅包含归属于母公司股东的部分,归属于少数股东的部分仍并入“少数股东权益”项目列报。
81楼
2022-12-12 08:06:09
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ MT 发表的提问:
固定资产清理后如何在填写增值税申报表,我们属于一般纳税人
你好 处置的是09年之后的资产吗
82楼
2022-12-12 08:30:28
全部回复
MT:回复郭老师 是的  都是10-15年中间置办的!没有抵扣增值税的  大部分都折旧完了
2022-12-12 08:55:15
郭老师:回复MT你好 在13%销售货物一栏里面的
2022-12-12 09:13:38
MT:回复郭老师 我看到有一些是说3%的???
2022-12-12 09:24:26
郭老师:回复MT09年之前购买的安3%开发票 增值税安2%缴纳
2022-12-12 09:36:23
MT:回复郭老师 老师,那个我们没有开发票个 也没有抵扣。这个按13%交的税率是在几号文件显示的呀
2022-12-12 10:02:09
郭老师:回复MT国家税务总局关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》(国税函〔2009〕90号)第四条第二款 二、一般纳税人 (一)基本规定: 一般纳税人销售自己使用过的其他固定资产,应区分不同情形征收增值税: 1.销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税。
2022-12-12 10:20:59
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 跳跃的花瓣 发表的提问:
会计资料只有一个月是完整的,其他期间只有收入资料,成本资料残缺不全,请问怎样编制最近两年的会计报表?
你好,资料不全是无法编制出准确的报表的
83楼
2022-12-12 08:46:17
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 御前带两把刀侍卫 发表的提问:
增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料,怎么填写
(一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。   (二)本表及填写说明所称“劳务”,是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。   (三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)。   (四)本表及填写说明所称“扣除项目”,是指纳税人发生应税行为,在确定销售额时,按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。   二、《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明   本附列资料由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税项目的金额。   (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。   (二)“纳税人名称”栏,填写纳税人名称全称。   (三)第1栏“期初余额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。   (四)第2栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用3%征收率的应税行为扣除项目金额。   (五)第3栏“本期扣除额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。   第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”%2B第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”。   (六)第4栏“期末余额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期期末结存的金额。   (七)第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”:填写纳税人适用3%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。   (八)第6栏“本期扣除额”:填写本附列资料第3栏“本期扣除额”的数据。   第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额”   (九)第7栏“含税销售额”:填写适用3%征收率的应税行为的含税销售额。   第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”-第6栏“本期扣除额”   (十)第8栏“不含税销售额”:填写适用3%征收率的应税行为的不含税销售额。   第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷1.03,与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致。   (十一)第9栏“期初余额”:填写适用5%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。   (十二)第10栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用5%征收率的应税行为扣除项目金额。   (十三)第11栏“本期扣除额”:填写适用5%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。   第11栏“本期扣除额”≤第9栏“期初余额”%2B第10栏“本期发生额”之和,且第11栏“本期扣除额”≤第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”   (十四)第12栏“期末余额”:填写适用5%征收率的应税行为扣除项目本期期末结存的金额。   (十五)第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”:填写纳税人适用5%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。   (十六)第14栏“本期扣除额”:填写本附列资料第11栏“本期扣除额”的数据。   第14栏“本期扣除额”=第11栏“本期扣除额”   (十七)第15栏“含税销售额”:填写适用5%征收率的应税行为的含税销售额。   第15栏“含税销售额”=第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”-第14栏“本期扣除额”。   (十八)第16栏“不含税销售额”:填写适用5%征收率的应税行为的不含税销售额。   第16栏“不含税销售额”=第15栏“含税销售额”÷1.05,与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”栏数据一致。
84楼
2022-12-12 09:02:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ TX 发表的提问:
物业公司,请问水电费收入在所得税申报表中是属于销售商品收入,还是让渡资产使用权收入,还是其他。
你好,属于销售商品收入
85楼
2022-12-13 08:24:48
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 初心 发表的提问:
老师您好,请问一下报企业所得税汇算清缴年报的时候,职工社会保险属于工资薪金还是福利,还是属于其他
你好,就是社保的呢,费用
86楼
2022-12-13 08:33:55
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初心:回复王晶老师 不在职工薪酬支出及纳税调整明细表中填写是吗
2022-12-13 08:47:54
王晶老师:回复初心看一下你的表格的 呢
2022-12-13 08:58:54
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
外币报表折算差额 属于其他综合收益吗
87楼
2022-12-13 09:03:00
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 平淡的钢笔 发表的提问:
你好。妈妈办理了一个体营业执照 但一直没有生意 没有流水账 该怎么申报税表呢
在网上税务局进行0申报就可以了
88楼
2022-12-14 08:47:53
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 地上的玫瑰枯萎 发表的提问:
老师,不属于政府补助的 其他收益 ,年报时 在年度纳税申报表(A类)表中不用填,那么在 一般企业收入明细表里 需要填吗?如果填的话,填在那?
你好,主板里面需要填写的,但是没有单独填写的位置,你看一下你的营业利润能不能修改,能修改的话,在这里面加上其他收益的修改不了的,把它放到营业外收入。
89楼
2022-12-14 08:53:32
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 飯糰兒 发表的提问:
保洁公司小规模纳税人网上申报、要填写增值税纳税申报表(适合于小规模纳税人)附列资料吗
要填
90楼
2022-12-14 08:59:58
全部回复

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