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先付款再退回会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
土地出让先付保证金再退还会计分录
土地出让先付保证金再退还会计分录
1楼
2023-01-28 14:11:08
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邹老师:回复爱笑的流沙借;其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应收款
2023-01-28 14:37:58
丁老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
老师,你好!查账发现去年九月计入应付账款多3000元,在今年一月已按多计的应付账款付清款项。现对方已退回。请问分录是不是应该先冲多计入的应付,再做退回分录?还是直接做退回这笔分录?
借:应付账款 贷以年度损益调整,借银行存款 贷应付账款,借以前年度损益调整 贷利润分配 。
2楼
2023-01-28 15:33:36
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欢欢:回复丁老师 九月是:借在建工程–服务费3000贷应付账款3000.那在建工程多的3000怎么处理?
2023-01-28 16:09:02
丁老师:回复欢欢借:应付账款 贷在建工程
2023-01-28 16:24:46
欢欢:回复丁老师 老师,你好!不是很明白。账上去年九月是:借在建工程–服务费3000 贷应付账款3000.一月是:借应付账款3000 贷银行存款3000。二月现金收回多付的3000元。二月应该如何处理?可以“先做一笔冲销:借在建工程–服务费-3000 贷应付账款-3000,再用现金收回:借库存现金3000 贷应付账款3000 ” 吗?
2023-01-28 16:40:20
丁老师:回复欢欢你好,你的分录可以的哦!很详细
2023-01-28 17:06:54
欢欢:回复丁老师 谢谢!老师
2023-01-28 17:30:07
丁老师:回复欢欢不客气,祝工作顺利!
2023-01-28 17:58:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ LI 发表的提问:
这个会计分录为什么这样记呢,付款在退回的两张回单不能消吗还是记分录吗?
你好,收到,付出,应当抵消才是的
3楼
2023-01-28 16:58:13
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LI:回复邹老师 @邹老师:嗯嗯是的,那他这个是怎么回事呢我不太明白
2023-01-28 17:26:38
邹老师:回复LI你好,可能是账务处理错误,应当抵消,不需要一个作为成本,一个作为营业外收入的
2023-01-28 17:44:45
LI:回复邹老师 @邹老师:嗯嗯好的谢谢老师
2023-01-28 17:56:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
网银付款被退回,退款多了3元,怎么做会计分录
借;银行存款 贷;预付账款等科目
4楼
2023-01-28 18:24:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 清脆的路灯 发表的提问:
若该汇票因超出付款期限未曾使用,向开户银行申请并退回款项。会计分录怎么做
你好,借:银行存款,贷:其他货币资金 
5楼
2023-01-28 19:24:46
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Domay~ 发表的提问:
老师好,请问以下业务如何做会计分录。我司购买餐具,付款2万,因户名不符银行退回了2万。我司重新付款2万,又因这2万里实际上有5000元是应付给其他商家的,所以又收到退款5000元。
你好 付款 借:预付账款 贷:银行存款 退回 借:银行存款 贷:预付账款
6楼
2023-01-28 20:54:36
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Domay~:回复立红老师 购买这批餐具是签了合同,东西买回来了之后才付款的。这批餐具作为营业费用,那这次分录怎样做
2023-01-28 21:19:06
立红老师:回复Domay~你好, 借:营业费用 贷:银行存款 退回 借:银行存款 正数 借:营业费用 负数
2023-01-28 21:43:11
Domay~:回复立红老师 老师,是不是这样做。借:营业费用4万,贷:银行存款4万。借:银行存款2.5万,借:营业费用-2.5万
2023-01-28 22:00:15
立红老师:回复Domay~你好,是这样 的 借:营业费用 2 贷:银行存款 2 借:银行存款 2 借:营业费用 -2 借:营业费用 2 贷:银行存款 2 借:银行存款 0.5 借:营业费用 -0.5
2023-01-28 22:25:19
Domay~:回复立红老师 好的,明白了。多谢老师!
2023-01-28 22:53:24
立红老师:回复Domay~不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-01-28 23:17:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
代承租方付款给第三方时(先代付款项,然后再收回款项),会计分录我是这样做的 借:应收账款——XXX公司, 贷:银行存款; 现金流量是: 支付其他与经营活动有关的现金“, 但是因为银行划款时弄错了对方的开户名被退回来了,那退回来的会计分录应该怎么做呢?
退回做支付时相反分录  
7楼
2023-01-28 22:06:59
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小鱼儿:回复玲老师 代承租方付款给第三方时(先代付款项,然后再收回款项),会计分录我是这样做的 借:应收账款——XXX公司 贷:银行存款 现金流量:支付其他与经营活动有关的现金 但是因为银行划款时弄错了对方的开户名被退回来了,那退回来的会计分录应该怎么做呢? 会计分录是不是可以这样做 借:银行存款 借:应收账款——XXX公司(负数) 现金流量:支付其他与经营活动有关的现金(负数)
2023-01-28 22:19:48
玲老师:回复小鱼儿应收账款换成其他应收款,其他的对 
2023-01-28 22:47:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
先付款,后到货,月底再到发票。会计分录如何写
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款——暂估预付账款 借:预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款
8楼
2023-01-28 22:58:08
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圆圆:回复bamboo老师 因为付款金额是确定的,所以预付账款能写成应付账款吗?原材料直接写成库存商品。我是零售公司。
2023-01-28 23:27:30
bamboo老师:回复圆圆可以按您的实际情况调整会计科目
2023-01-28 23:48:51
圆圆:回复bamboo老师 还有到货没有单据如何贴凭证?
2023-01-29 00:12:43
bamboo老师:回复圆圆您到货的话 对方没有送货单么 自己单位不写入库单么?
2023-01-29 00:40:19
圆圆:回复bamboo老师 都没有,
2023-01-29 00:59:39
bamboo老师:回复圆圆那您可以自己单位自制入库单做附件
2023-01-29 01:15:07
圆圆:回复bamboo老师 最后一个会计分录有点不理解,能解释下吗?谢谢啦
2023-01-29 01:29:11
bamboo老师:回复圆圆最后一个分录是冲销暂估的预付账款 把税金入账
2023-01-29 01:53:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
清退一笔钱 原先是放在其他应付款里 现在钱收回来要怎么做会计分录
你好,原先是放在其他应付款里 ,那应当是支付才是,怎么会是收回来了呢
9楼
2023-01-29 00:05:54
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吴丹丽:回复邹老师 有违规查出来说完清退
2023-01-29 00:26:41
邹老师:回复吴丹丽你好,如果现在收回,那之前应当是挂账其他应收款,而不是其他应付款的
2023-01-29 00:50:58
吴丹丽:回复邹老师 那会计分录怎么弄 我是现金收回存入账户
2023-01-29 01:12:24
邹老师:回复吴丹丽你好 借;库存现金 贷;其他应收款 借;银行存款 贷;库存现金
2023-01-29 01:32:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 明理的冰淇淋 发表的提问:
你房租先计提后付款再收到专用发票会计分录怎么入账,会计分录怎么做?
你好!收到发票的时候,红字冲减计提的分录,然后做正确金额的分录就好了 你计提的时候如何做的就做一样的分录,只是金额不同。
10楼
2023-01-29 01:14:51
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 光亮的蜻蜓 发表的提问:
公司预付了另一个甲公司80000,甲公司拉来的货,价值60000,不退回,怎么做会计分录?
您好 借:预付账款 贷:银行存款80000 甲公司拉来的货,价值60000,不退回.什么意思,可以说明一下么?谢谢
11楼
2023-01-29 02:24:36
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 缥缈的网络 发表的提问:
单位支付车辆维修款,因帐名不符退回,后重新支付,请问怎么做会计分录
支付时 借管理费用贷银行存款 退回做相反分录 再支付再做 借管理费用贷银行存款
12楼
2023-01-29 03:42:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 奇迹 发表的提问:
公司租房先付款后补助退回,且先付款时还收到对方开来的普票,请问补助退回的款要怎么做分录
你好,是什么原因导致的会有补助呢?
13楼
2023-01-29 04:55:17
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奇迹:回复邹老师 公司租的政府房子,
2023-01-29 05:09:40
邹老师:回复奇迹你好,补助退回的款,借;银行存款,贷;其他收益
2023-01-29 05:30:16
奇迹:回复邹老师 其他收益和营业外收入是一样吗
2023-01-29 05:45:08
邹老师:回复奇迹你好,不一样 1,科目不同 2,核算的业务不同
2023-01-29 05:55:43
奇迹:回复邹老师 那这个补助退回的钱能做到营业收入吗
2023-01-29 06:12:43
邹老师:回复奇迹你好,这个是政府补助,应当通过其他收益科目核算才是的
2023-01-29 06:35:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
退回医保局多拨付医保款会计分录
你好 你们实际业务是什么 ;你是一般的公司吗 ?这样好判断科目
14楼
2023-01-29 05:56:21
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明:回复meizi老师 私营医院
2023-01-29 06:20:28
meizi老师:回复 你好 医院的话     之前拨付给你医院怎么挂科目的。现在做 借其他应付款贷银行存款   
2023-01-29 06:44:10
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 147 发表的提问:
单位是私立学校,之前支付了招生奖金某种原因退回学校奖金怎么写会计分录
您好,原来支付时怎么写的分录,现在一样的分录,只是数字是负数即可。
15楼
2023-01-29 07:20:22
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