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应付账款暂估会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 阳光 发表的提问:
前期暂估的应付账账款无法支付后如何处理?
你好 借;应付账款——暂估 贷;营业外收入
16楼
2023-01-29 11:30:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 背影 发表的提问:
去年有一笔暂估,不会有发票了,汇算清缴也做了纳税调增处理,账务要怎么做,不处理的话账面上一直挂着应付账款-应付暂估款,要怎么做
你好 借;应付账款——应付暂估款 贷;库存商品等科目 把暂估分录冲销就是了
17楼
2023-01-29 12:26:00
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背影:回复邹老师 这样库存商品就变成负数,是不是还要调整主营业务成本把负数库存调整掉,再结转到利润分配-未分配利润
2023-01-29 12:55:31
邹老师:回复背影你好,这个暂估的是商品购进了,只是没有取得发票 还是连商品都没有购进
2023-01-29 13:17:18
背影:回复邹老师 购进了,没有发票,去年暂估后结转到成本里面了
2023-01-29 13:46:01
邹老师:回复背影你好,你可以冲销暂估分录,然后做无票购进分录,汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
2023-01-29 14:04:03
背影:回复邹老师 无票购进怎么写分录
2023-01-29 14:32:06
邹老师:回复背影你好 借;库存商品等科目 贷;银行存款等科目
2023-01-29 14:55:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 洁净的指甲油 发表的提问:
2019年12月暂估 借:主营业务成本2518748.08 贷:应付账款~暂估 1月份调整(没有发票) 借:应付账款~暂估2518748.08 贷:应付账款~上海 3月份发票来了2376177.37账务如何处理?
后面还到发票吗,这个,借应付账款 上海,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,
18楼
2023-01-29 13:50:24
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洁净的指甲油:回复maize老师 有没有发票也不知道了
2023-01-29 14:10:19
maize老师:回复洁净的指甲油借应付账款 上海,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润, 那差额按这个做
2023-01-29 14:27:22
洁净的指甲油:回复maize老师 不没能这样做哦
2023-01-29 14:47:33
maize老师:回复洁净的指甲油??? 需要看你这个啥情况,那后续不出来,这个是冲没有发票差额,你这个真实发生那么多,那就那样,结转成本纳税调增这个就可以,没有发票部分,账上 不处理,2518748.08-2376177.37 这个结转成本没有发票部分,纳税调增
2023-01-29 15:15:03
洁净的指甲油:回复maize老师 后来我们:借:应付账款~上海 贷:应付账款~上海
2023-01-29 15:38:51
洁净的指甲油:回复maize老师 就这样做就好了
2023-01-29 16:06:15
maize老师:回复洁净的指甲油你这个一样做有啥意思?借:应付账款~暂估2518748.08 贷:应付账款~上海 这个做就可以
2023-01-29 16:21:12
洁净的指甲油:回复maize老师 这个因为1月份也调整了,只能这样做了
2023-01-29 16:32:29
maize老师:回复洁净的指甲油那就不做了,你发票贴之前后面就可以,
2023-01-29 16:58:18
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 薄荷 发表的提问:
老师好,我们在去年年底暂估了一笔费用,会计分录借方成本费用,贷方应付账款-暂估应付款,现在款项已付,发票回来了,怎么做账务处理?
你好,首先冲暂估,然后借:费用 贷:银行存款
19楼
2023-01-29 15:01:53
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薄荷:回复小小刘老师 充暂估的会计分录怎么做呢?
2023-01-29 15:42:55
小小刘老师:回复薄荷按照你暂估的分录做一个红字就对了哈。
2023-01-29 16:00:51
薄荷:回复小小刘老师 哦哦,好的,谢谢老师
2023-01-29 16:12:25
小小刘老师:回复薄荷不客气,祝您工作愉快
2023-01-29 16:40:58
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 稳重的期待 发表的提问:
应付账款暂估有借方余额,如果处理调账
这个要看借方余额形成的原因,多冲了,反冲回来就可以
20楼
2023-01-29 15:55:19
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