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应付账款暂估会计处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 你好 发表的提问:
现在原材料正确的暂估入库会计分录处理,借:原材料,贷:应付账款-暂估,
是的啊
1楼
2023-01-28 17:50:16
全部回复
你好:回复袁老师 好的,谢 谢,但是有的又是借:原材料,贷:应付账款-暂估应付款,
2023-01-28 18:19:35
袁老师:回复你好都可以的
2023-01-28 18:31:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小仙女 发表的提问:
2019年12月暂估成本,贷方记了应付账款-暂估,2020年3月暂估成本发票已经收到,会计账务应该怎么处理
你好 取得发票红冲暂估 借;应付账款——暂估,贷;库存商品等科目 根据发票做购进分录 借;库存商品等科目 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2楼
2023-01-28 19:17:14
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
您好,两个分录是最的。
3楼
2023-01-28 20:30:34
全部回复
张艳老师:回复鱼儿是对的。
2023-01-28 21:01:34
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份是不是不对啊
2023-01-28 21:17:09
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份可以吗?
2023-01-28 21:45:19
张艳老师:回复鱼儿购进的是从次月开始计提折旧的。租入的是做在4月份的,其实就是用以前年度损益调整科目了,进行调整了。
2023-01-28 22:14:24
鱼儿:回复张艳老师 老师你好!固定资产我在四月做为暂估入,开票是2018年1月开的,我在2017年12月把暂估入账红冲了可以吗?
2023-01-28 22:35:30
鱼儿:回复张艳老师 2018年的账他们要转出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月冲了
2023-01-28 23:00:49
张艳老师:回复鱼儿可以在2017年12月份把暂估入账的红冲。
2023-01-28 23:15:29
鱼儿:回复张艳老师 谢谢老师辛苦了
2023-01-28 23:39:27
张艳老师:回复鱼儿太客气,为学员答疑是我的责任。祝您学习愉快,请给予好评,谢谢!!
2023-01-28 23:50:21
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小怪兽 发表的提问:
确定不会支付的暂估入库的应付账款怎么处理
你好! 是什么原因呢
4楼
2023-01-28 21:47:25
全部回复
小怪兽:回复蒋飞老师 实际没得供应商,又找不到人开票,这笔收入是给别人开了货物销售发票,不得已估的成本
2023-01-28 22:07:13
蒋飞老师:回复小怪兽应付账款,可以分次用现金方式取出
2023-01-28 22:27:49
小怪兽:回复蒋飞老师 不太明白,这是比烂账,我在想要不要处理了
2023-01-28 22:54:34
蒋飞老师:回复小怪兽借:应付账款 贷:库存现金(分次取出)
2023-01-28 23:14:30
小怪兽:回复蒋飞老师 这是去年的,那我报年报要不要调出来啊
2023-01-28 23:34:00
蒋飞老师:回复小怪兽按规定需要调整的
2023-01-28 23:52:56
小怪兽:回复蒋飞老师 好的,谢谢
2023-01-29 00:10:20
蒋飞老师:回复小怪兽不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-29 00:30:46
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ A、霞 发表的提问:
老师,现在账上挂了老会计在去年暂估成本费用:应付账款-暂估款贷方65210元,是外帐,怎么处理?
你好,需要补开发票冲账
5楼
2023-01-28 22:50:11
全部回复
A、霞:回复黄老师 这是外帐 ,没有发票啊老师,总不能一直挂在那里吧?
2023-01-28 23:07:02
黄老师:回复A、霞外帐也是需要补发票才可入成本的
2023-01-28 23:31:39
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.8w
引用 @ 陳住气 发表的提问:
这种暂估应付账款怎么处理?
收到发票了才处理的
6楼
2023-01-28 23:52:03
全部回复
朴老师:回复陳住气或者汇算清缴没收到发票调增
2023-01-29 00:04:23
陳住气:回复朴老师 没有发票的
2023-01-29 00:27:51
朴老师:回复陳住气那就汇算清缴的时候直接调增
2023-01-29 00:44:54
陳住气:回复朴老师 调增应付账款科目?
2023-01-29 01:13:35
陳住气:回复朴老师 调增应付账款科目?
2023-01-29 01:34:23
陳住气:回复朴老师 调增应付账款科目?
2023-01-29 02:02:39
陳住气:回复朴老师 不好意思,网络不好多发了
2023-01-29 02:29:46
陳住气:回复朴老师 老师?
2023-01-29 02:42:30
朴老师:回复陳住气调增你的成本,就是把应付这个没有发票的调增
2023-01-29 02:56:34
陳住气:回复朴老师 无票冲销账上暂估,可以这样处理吗?
2023-01-29 03:11:58
朴老师:回复陳住气可以的,就是调增就行了
2023-01-29 03:29:07
陳住气:回复朴老师 但是做这种无票成本,要是被税局查了 怎么解释?
2023-01-29 03:51:56
朴老师:回复陳住气你调增交税之后被查吗
2023-01-29 04:05:41
陳住气:回复朴老师 目前没有,就是说本月这种暂估成本,然后下月无票去冲销暂估,是有风险的吧,到时候税局问起来 怎么回答?
2023-01-29 04:29:56
朴老师:回复陳住气就说他没给你发票就行了,
2023-01-29 04:45:58
陳住气:回复朴老师 应付账款怎么解释啊,要有银行流水的吧
2023-01-29 05:08:49
朴老师:回复陳住气就说对方没给你发票就行了
2023-01-29 05:19:09
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 回忆 发表的提问:
T3的暂估怎么删除,以前的凭证 应付账款的全成应付账款 暂估了 怎么处理
你好!用红字冲掉
7楼
2023-01-29 01:10:41
全部回复
回忆:回复晓海老师 以前结账的凭证 怎么处理啊,全成应付账款-暂估了
2023-01-29 01:34:45
晓海老师:回复回忆你好!不可以删除只能红字冲
2023-01-29 01:47:39
回忆:回复晓海老师 以前已经结账,报税处理过的凭证呐?现在就是应付账款不能用,只能用应付账款—暂估了
2023-01-29 02:07:43
晓海老师:回复回忆你好!增加二级
2023-01-29 02:20:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 许红军 发表的提问:
公司前任会计2014年暂估原料入库,已结转成本,到现在发票又无法取得,这样账上长期挂账应付账款——暂估应付账款,这个怎么处理
你好,如果没有取得发票,按规定是需要冲销的
8楼
2023-01-29 02:04:54
全部回复
许红军:回复邹老师 原料已用且结转了成本,产成品已售这个具应如何作分录
2023-01-29 02:31:43
邹老师:回复许红军借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-01-29 02:52:26
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
老师你好,我们是个人独自企业,之前代账会计新,应付账款暂估入账,老师为什么要要暂估入账?暂估入账有什么好处?现在出现应付帐款暂估入账?
你好 暂估入账的话 是可以核算成本的,因为应付账款的借方科目是原材料或库存商品
9楼
2023-01-29 03:34:31
全部回复
春暖花开:回复答疑苏老师 老师,是不是原材料不够了?所以要暂估入账?
2023-01-29 03:56:19
答疑苏老师:回复春暖花开你好 是的 因为这本来就属于你们的原材料
2023-01-29 04:24:41
春暖花开:回复答疑苏老师 老师,因为老板买材料很少有进项票,由于按发票记账,导致账面没有数据,所以代账会计为了做账,虚增暂估入账,老师,现在应付帐款暂估入账怎么处理?
2023-01-29 04:41:46
答疑苏老师:回复春暖花开你好 暂估入账的话,在汇算清缴之前还是没有取得发票的话,是需要纳税调整的
2023-01-29 05:05:00
春暖花开:回复答疑苏老师 老师,我知道发票未到,需要交税的,老师现在怎么处理,叫老板开票么?要是发票到了怎么做分录?要是未到怎么做分录?请老师写一下好么?
2023-01-29 05:24:05
答疑苏老师:回复春暖花开你好 发票未到 暂估入账 借原材料-暂估 贷应付账款-暂估 发票到了把这个暂估冲掉,按发票来做账就可以了。
2023-01-29 05:40:10
春暖花开:回复答疑苏老师 老师,还请教一下,上年计提工资19万,但是走银行发工资是14.5万,老师能不能用现金把4.5万发工资行么?
2023-01-29 06:05:43
答疑苏老师:回复春暖花开你好 可以提现后用现金发工资的
2023-01-29 06:22:35
春暖花开:回复答疑苏老师 老师,用现金发工资附件是什么?
2023-01-29 06:44:16
答疑苏老师:回复春暖花开你好 工资表就可以了哦
2023-01-29 07:07:59
春暖花开:回复答疑苏老师 老师,就用工资表就行了,别的什么不要吧?
2023-01-29 07:23:55
答疑苏老师:回复春暖花开你好 是的 别的就不需要了。
2023-01-29 07:36:41
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.8w
引用 @ 小白 发表的提问:
1、暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 2、 收到发票后: ①先进行冲销: 借:原材料——暂估(红字) 贷:应付账款——暂估(红字) ②再按发票入账: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 老师如果收不到发票怎么办呢?会计账务怎么处理
账不调,直接汇算清缴调增就行了
10楼
2023-01-29 04:55:45
全部回复
小白:回复朴老师 暂估入库时: 借:原材料——暂估 贷:应付账款——暂估 就一直这个分录暂估挂着?
2023-01-29 05:07:41
朴老师:回复小白收到发票的时候红冲暂估的
2023-01-29 05:37:24
小白:回复朴老师 如果一直没有票呢
2023-01-29 05:59:25
朴老师:回复小白调增,汇算清缴需要调增
2023-01-29 06:24:44
小白:回复朴老师 账务处理呢!还是暂估一直挂着?
2023-01-29 06:40:23
朴老师:回复小白嗯,一直挂着,不用管
2023-01-29 07:05:11
小白:回复朴老师 然后到汇算清缴的时候在哪里调整?怎么调整?
2023-01-29 07:19:30
朴老师:回复小白成本扣除那个表对应栏调增
2023-01-29 07:45:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.78w
引用 @ 精明的老虎 发表的提问:
老师挂的应付账款一暂估该咋处理?
现在有余额吗?这个钱你们支付吗。
11楼
2023-01-29 05:49:57
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 注会~冲鸭! 发表的提问:
暂估应付账款有贷方余额怎么处理?
你暂估的应付款,等发票来了之后,冲减暂估应付款,在根据发票金额确认应付账款,就可以了
12楼
2023-01-29 07:14:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ A、霞 发表的提问:
老师,现在账上挂了老会计在去年暂估成本费用:应付账款-暂估款贷方65210元,是外帐,怎么处理?能直接冲减吗
你好,如果没有发票,需要冲销的
13楼
2023-01-29 08:21:15
全部回复
A、霞:回复邹老师 是没有发票的,直接冲销就可以吗?外帐
2023-01-29 08:46:18
邹老师:回复A、霞你好,可以的
2023-01-29 09:06:10
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 小懒姐_? 发表的提问:
公司是做互联网行业的 外账会计做账 账上有贷方应付帐款-应付暂估款884000 这个应该怎么处理啊
你好!这个是还没付给客户的货款,等客户开了发票过来再入账付款就可以清掉平账了。
14楼
2023-01-29 09:22:11
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小懒姐_?:回复肖老师 那如果是收不到发票呢?那是不是要交所得税了
2023-01-29 10:04:53
肖老师:回复小懒姐_?这个跟所得税没有直接关系,如果后续不用付款了,再把余额做红字冲销就行了。
2023-01-29 10:32:25
小懒姐_?:回复肖老师 那为什么我们外账会计说如果不找够这些发票 就要交很多所得税呢?
2023-01-29 10:59:45
小懒姐_?:回复肖老师 收不到票 就不能确定成本吧
2023-01-29 11:20:57
肖老师:回复小懒姐_?那你们这不是真实的交易吧
2023-01-29 11:49:23
小懒姐_?:回复肖老师 外账会计做的账 是真实交易啊……他暂估的成本 如果收不到票会交很多所得税吗?
2023-01-29 12:11:20
肖老师:回复小懒姐_?不会,上面说了情况。
2023-01-29 12:27:09
小懒姐_?:回复肖老师 好的 谢谢老师
2023-01-29 12:45:27
肖老师:回复小懒姐_?不客气。
2023-01-29 12:59:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 人性的弱点 发表的提问:
购进原材料应付账款暂估入账分录怎么写,进项税额暂估入账怎么处理 暂估入账后实际付款时分录怎么写
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估 暂估的时候不需要估计进项税额的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
15楼
2023-01-29 10:38:17
全部回复
人性的弱点:回复邹老师 如果是分期付款 分录怎么写呢
2023-01-29 11:09:53
邹老师:回复人性的弱点你好,是购买材料分期支付,还是固定资产分期付款
2023-01-29 11:32:04
人性的弱点:回复邹老师 这两个处理方式不一样吗
2023-01-29 11:59:33
人性的弱点:回复邹老师 分别怎么处理呢
2023-01-29 12:10:28
邹老师:回复人性的弱点你好 材料 借;原材料 贷;应付账款 之后每次付款就 借;应付账款 贷;银行存款 固定资产 借;固定资产 贷;长期应付款 银行存款 以后分期付款 借;长期应付款 贷;银行存款
2023-01-29 12:32:42

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