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递延所得税资产减值的会计处理
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舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
W公司2017年应交所得税150万元;年初的递延所得税资产和递延所得税负债为30万元和40万元;年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为40万元和30万元。则W公司2017年会计处理正确的有(  ) 这个分录怎么做呢?
借:所得税费用150 贷:应交税费——应交企业所得税150 递延这里假设全部是计入所得税费用 借:递延所得税资产10 贷:所得税费用10 借:递延所得税负债10 贷:所得税费用10
61楼
2022-12-08 11:45:48
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韦园园:回复舟舟老师 不太明白后面这个10是怎么算的
2022-12-08 12:40:19
舟舟老师:回复韦园园期初是40,期末是30,说明负债少了10,负债减少发生在借方
2022-12-08 12:56:04
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小光头 发表的提问:
这里多计提减值准备,不用转回递延所得税资产。补提某某准备的时候,调整递延所得税资产,这里多计提,为啥不转回?
你好,递延所得税资产,是在期末的时候 按整个的应纳税差异来确定。 所以你这里没考虑单独转回问题
62楼
2022-12-08 12:04:59
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小光头:回复陈诗晗老师 没听懂你说的,,
2022-12-08 12:42:37
陈诗晗老师:回复小光头就是你这个题目,他没有考虑递延所得税的问题,只是考虑了转回的那个资产减值损失。
2022-12-08 13:04:58
小光头:回复陈诗晗老师 为什么不考虑。做其他题目都会考虑,为啥就这个题目不考虑了
2022-12-08 13:24:47
陈诗晗老师:回复小光头看题目要求,如果说题目没有给出所得税税率,就默认不考虑,如果说题目给出了,通常才考虑。
2022-12-08 13:36:05
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ Ginga 发表的提问:
您好 存在以前年度审计调整 导致本期递延所得税资产发生额 与资产减值损失*25%不勾稽 这种情况下怎么办呢 如果是亏损企业这部分坏账不确认递延所得税资产 那在填会计利润与所得税表时 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 应该填递延所得税资产本期发生额的数还是资产减值损失*0.25这个金额呢
你好,递延所得税资产应该是影响企业所得税金额金额的数,计所得税数。暂时性差异应该是资产减值损失*0.25。
63楼
2022-12-09 09:00:43
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ a结香  发表的提问:
实际工作中,有几个企业会去算递延所得税和资产减值的?估计不多吧
你好,是的,很多中小企业没有做这些的。
64楼
2022-12-09 09:16:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 线段 发表的提问:
老师好,做会计分录时,递延所得税负债和递延所得税资产,能合计到一起,直接写递延所得税吗?
你好,同学。 不可以,要分开处理的
65楼
2022-12-09 09:38:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
老师,所得税的内容,比如说第一年确认递延所得税资产,第二年会计计税基础大于税法计税基础,就会产生递延所得税负债,这时候是递延所得税资产转回吗?
这时是递延所得税负债,需要多交税处理。
66楼
2022-12-11 09:21:50
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 叶子 发表的提问:
这题中递延所得税递延资产计算的时候是增加吗,负债是减税吗
你好,所得税费用=当期应交所得税%2B当期递延所得税负债-当期递延所得税资产=200*25%%2B(10-5)-(0-8)=63
67楼
2022-12-11 09:32:53
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 简单的荷花 发表的提问:
在计提固定资产减值准备时需要同时计提递延所得税资产吗
你好,这个固定资产减值准备在会计上多减,税法上少减这个属于递延所得税负债,
68楼
2022-12-11 09:45:50
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简单的荷花:回复小洪老师 分录是 借 资产减值损失 贷 固定资产坏账准备 同时 借 递延所得税资产 贷 所得税费用 吗
2022-12-11 10:05:47
小洪老师:回复简单的荷花你好,分录这样写没有用问题
2022-12-11 10:26:12
简单的荷花:回复小洪老师 我们单位未启用递延所得税费用科目
2022-12-11 10:36:54
小洪老师:回复简单的荷花你好这个科目是可以添加的
2022-12-11 10:55:26
简单的荷花:回复小洪老师 你好,分录这样写没有用问题 啥意思?
2022-12-11 11:05:26
小洪老师:回复简单的荷花打错字了我说分录这样写是对的
2022-12-11 11:18:46
简单的荷花:回复小洪老师 比如我公司固定资产发生减值100万,正确分录如何出
2022-12-11 11:46:30
小洪老师:回复简单的荷花借 资产减值损失100万 贷 固定资产坏账准备100万,这个借 递延所得税资产25万(100x25%) 贷 所得税费用 25万
2022-12-11 12:05:47
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
年度亏损,计提的减值准备借递延所得税资产,贷应交所得税,要交所得税吗
你好! 分录应该是 借递延所得税资产,贷所得税费用 不用交税的
69楼
2022-12-11 10:14:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 兜兜 发表的提问:
递延所得税是递延负债减去递延资产吗?企业盘盈的固定资产,计入以前年度调整损益是吗?
您好,1是递延所得税负债发生额减去递延所得税资产发生额。2是的,
70楼
2022-12-12 08:21:30
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小会计 发表的提问:
预计负债调整以前的递延所得税资产,还有所得税额,而减值准备,是根据补提的坏账准备,补递延所得税资产,不调整所得税,这是为什么呢
你好,同学。 这个是冲销之前的预计负债处理就可以了的。 坏账准备,这个是要确认递延所得税的。
71楼
2022-12-12 08:48:01
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 瓜牛 发表的提问:
借:资产减值损失 1,472,552.50 贷:预付账款 1,472,552.50 补提其他应收款坏账 借: 资产减值损失 8,534.30 贷:坏账准备(其他应收款) 8,534.30 补提递延资产 借: 递延所得税资产 370,271.70 贷:所得税费用---递延所得税 370,271.70 结转的分录怎么写
第一个贷方是预付账款吗?
72楼
2022-12-12 09:05:59
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瓜牛:回复方老师 @方老师:是的,不对吗。是不是应该是坏账准备
2022-12-12 09:44:16
方老师:回复瓜牛一般计提坏账时 借资产减值损失贷坏账准备
2022-12-12 10:10:31
瓜牛:回复方老师 @方老师:这个审计给写的调整分录,是不是审计可以这样在报表里调整,而我们实际调账的时候必须写借资产减值损失贷坏账准备。?为什么呢
2022-12-12 10:29:38
方老师:回复瓜牛要看事务所调整的原因是什么?
2022-12-12 10:46:11
瓜牛:回复方老师 @方老师:我16年有笔预付账款,有笔其他应收款,没有计提坏账。所以给与了调整分录,让我在账里也要做调整
2022-12-12 11:04:40
方老师:回复瓜牛借本年利润 贷资产减值损失 所得税费用
2022-12-12 11:22:50
李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ K14617325806585 发表的提问:
计提递延所得税资产 借:递延所得税资产 贷:所得税 什么意思?
您好,产生可抵扣暂时性差异时,确认递延所得税资产。分录 借方增加递延所得税资产,贷方计入所得税费用
73楼
2022-12-13 08:14:40
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哭泣的花瓣 发表的提问:
[图片]递延所得税资产借方余额200万,计算递延所得税费用的时候,应该加还是减?
你好,学员,期初余额是多少的
74楼
2022-12-13 08:40:07
全部回复
哭泣的花瓣:回复冉老师 递延所得税资产借方余额200万,计算递延所得税费用的时候,应该加还是减?
2022-12-13 09:04:06
冉老师:回复哭泣的花瓣递延所得税是减去(期末-期初)
2022-12-13 09:25:03
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
请教下述问题:1.递延所得税资产计提减值如何分录?2.合并报表中产生递延所得税资产或负债如何编制分录?
您好!递延所得税资产减值记入资产减值准备,合并报表中确认递延所得税资产或者负债就好了,在合并报表中编制分录,不影响个体报表哦 合并报表中递延所得税资产资产或者负债一般影响资本公积
75楼
2022-12-13 08:53:51
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ellenwzz:回复丁小丁老师 递延所得税资产减值记入资产减值准备,----借方用所得税费用还是资产减值损失?
2022-12-13 09:47:18
丁小丁老师:回复ellenwzz您好!记入所得税费用哦
2022-12-13 10:16:12

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