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分期付款会计如何做帐
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
请问老师,我在网盘里下载的视频,哪里可以下载PPt讲义啊?比如“如何精通外账”。
精通外帐另发你,告诉邮箱。
1楼
2023-01-28 19:38:40
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娜娜:回复赵老师 408331121@qq.com,视频我下载过了,但是都没有讲义,麻烦您把讲义发给我吧。谢谢老师。
2023-01-28 20:16:08
赵老师:回复娜娜发你了,请查收。
2023-01-28 20:27:46
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Lyhn 发表的提问:
广告费分期付款如何做会计分录,发票也是分期开。
借:销售费用--广告费 贷:应付账款 分期付款时 借:应付账款 贷:银行存款
2楼
2023-01-28 20:30:50
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Lyhn:回复张艳老师 如已分期付款,发票还没收到又该如何做
2023-01-28 21:00:08
张艳老师:回复Lyhn还是上面的分录,取得发票后直接贴到凭证后面就可以了。
2023-01-28 21:10:51
Lyhn:回复张艳老师 可以这样做吗?分期付款时借应付账款,贷银行存款。收到分期发票时借广告费用,贷应付账款。
2023-01-28 21:21:39
张艳老师:回复Lyhn可以的,您列的分录和上面的分录是一致的。
2023-01-28 21:44:29
Lyhn:回复张艳老师 好的,谢谢
2023-01-28 22:12:43
张艳老师:回复Lyhn不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-01-28 22:28:58
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 果果 发表的提问:
公司之前没内帐,对公账户9月发生支付国税和地税的款项,我该如何做到9月份内帐中。期初和会计分录该如何设置和做帐呢
你好!按完税凭证做就可以,与外账处理相同
3楼
2023-01-28 21:35:46
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果果:回复晓海老师 外帐上月计提,本月交,没问题,但内帐没有计提,本月如何交如何做会计分录
2023-01-28 22:07:41
果果:回复晓海老师 借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款吗?还是要如何处理
2023-01-28 22:34:39
晓海老师:回复果果你好!直可以补提一下
2023-01-28 23:03:53
果果:回复晓海老师 补提会计分录如何做?
2023-01-28 23:21:25
晓海老师:回复果果你好!  借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税   贷:应缴税费 -- 未交增值税
2023-01-28 23:46:16
果果:回复晓海老师 正常月底结转未交增值税,应交税费~应交增值税这个科目为零的余额了,那我在9月做这笔凭证,在应交税费~应交增值税~转出未交增值税借方会有补提有这个数,这样做未来应交税费~应交增值税结转余额不能为零,有影响吗
2023-01-29 00:13:50
晓海老师:回复果果你好!只要和你缴纳税金金额相符就没有问题
2023-01-29 00:36:45
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 晚风闲适照我心 发表的提问:
分期付息到期一次还本的长期借款如何做会计分录
LV.7 推荐于 2017-09-19 一次还本付息的 借入时 借:银行存款 贷:长期借款--本金 计提利息 借:财务费用等 贷:长期借款--应付利息 到期还款 借长期借款--本金 ---应付利息 贷:银行存款
4楼
2023-01-28 22:44:52
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
工程项目先拨工程预付款,发票等进度款拨付时一次开票,这个如何做帐,会计分录如何做
借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:工程结算 应交税费
5楼
2023-01-29 00:11:43
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鼠羊羊:回复许老师 收到工程款开发票时又做第二个分录吗?
2023-01-29 00:35:49
许老师:回复鼠羊羊嗯嗯,开发票,时,做第二个分录的
2023-01-29 01:00:07
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 糟糕的香烟 发表的提问:
请问分期付款分期开票购入的固定资产如何做会计分录
你好,按固定资产公允价值和相关费用计入固定资产成本,按应支付的总额计入长期应付款,差额计入未确认融资费用
6楼
2023-01-29 01:04:48
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 包容的中心 发表的提问:
问下,公司购入车辆是分期付款如何做会计分录
你好 最低付款额,记入固定资产原值 公司 是一般纳税人吗
7楼
2023-01-29 02:33:44
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.12w
引用 @ 坚定的台灯 发表的提问:
通过分期付款方式购买的挖掘机每一期付款都会开租金发票如何做会计分录
借固定资产  未确认融资费用  贷长期应付款
8楼
2023-01-29 03:31:24
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坚定的台灯:回复家权老师 固定资产的入账价值是合同金额吗
2023-01-29 03:50:41
家权老师:回复坚定的台灯你是第一期还是已经多期了?
2023-01-29 04:01:57
坚定的台灯:回复家权老师 第一期 是融资租赁的
2023-01-29 04:15:09
家权老师:回复坚定的台灯租赁方初始分录 借:固定资产                应交税费-待转进项税     贷:长期应付款-应付融资租赁款 支付租金及利息 借:财务费用    长期应付款-应付融资租赁款        应交税费-增值税-进项              贷:银行存款                   应交税费-待转进项税                          
2023-01-29 04:28:00
坚定的台灯:回复家权老师 我们是小规模纳税人
2023-01-29 04:45:31
家权老师:回复坚定的台灯那就吧应交增值税部分删除
2023-01-29 05:09:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
用银行存款支付长期贷款的利息,会计分录如何做?
借;应付利息 贷银行存款
9楼
2023-01-29 04:30:43
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 2333333 发表的提问:
股权投资挂牌政府补贴款 这个会计分录怎么做帐?后期如何做费用花完这部分款/
补贴款有无指定支出用途,没有的话直接记入营业外收入。
10楼
2023-01-29 05:37:05
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 美满的水壶 发表的提问:
我想问一下工程上预收帐款和预付帐款如何区分,如何做分录
您好同学 我们收的钱是预收账款 ,我们付出的是预付账款
11楼
2023-01-29 06:55:36
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 大熊和哆啦A梦131 发表的提问:
行政单位往来款长期挂帐,确认无法收回,财务会计和预算会计分别如何做账?
往来款长期挂帐,确认无法收回, 借其他费用 贷其他应收款或应收账款 预算会计不用做分录的
12楼
2023-01-29 07:53:43
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蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131往来款长期挂帐,确认无法收回, 借资产处置费用 贷其他应收款或应收账款 预算会计不用做分录的 (以这一回答为准)
2023-01-29 08:26:50
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 资产处置费用是指待处理财产损溢?
2023-01-29 08:36:53
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131资产处置费用属于“费用”类科目
2023-01-29 08:49:09
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 明白了,同样的其他应付款应该怎么做账务处理呢?
2023-01-29 09:06:38
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131借其他应付款 贷其他收入
2023-01-29 09:23:00
大熊和哆啦A梦131:回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-01-29 09:42:45
蒋飞老师:回复大熊和哆啦A梦131不客气,加油!祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-01-29 10:11:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 无忧 发表的提问:
分期支付的房租应该如何做帐?
你好 支付一年以内的 借预付账款贷银行存款 然后按月分摊借管理费用贷预付账款
13楼
2023-01-29 09:14:25
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无忧:回复郭老师 我用的用友T3软件,预付账款要求设置供应商往来科目,说供应商不能为空
2023-01-29 09:27:33
郭老师:回复无忧支付给谁 写房东的
2023-01-29 09:50:50
无忧:回复郭老师 我设置供应商时,提示非末级,不能增加供应商。这是什么情况呢?
2023-01-29 10:13:13
郭老师:回复无忧你之前设置了二级科目吗
2023-01-29 10:29:20
无忧:回复郭老师 没有设置
2023-01-29 10:53:01
郭老师:回复无忧那你之前用过应付帐款 直接这么做账吗
2023-01-29 11:08:21
无忧:回复郭老师 用其它应付
2023-01-29 11:22:38
郭老师:回复无忧其他应收款 这个科目的
2023-01-29 11:47:57
无忧:回复郭老师 用应收账款
2023-01-29 12:01:23
郭老师:回复无忧可以 这个自己决定的
2023-01-29 12:12:37
无忧:回复郭老师 就是说我可以用应付账款和其他应付款来做这个账目?
2023-01-29 12:37:10
郭老师:回复无忧你好 是的 可以的 可以
2023-01-29 12:58:09
无忧:回复郭老师 应收账款也提示非末级不能增加供应商
2023-01-29 13:24:15
无忧:回复郭老师 不是,是应付账款
2023-01-29 13:46:22
郭老师:回复无忧你问下你软件售后的
2023-01-29 14:00:15
无忧:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2023-01-29 14:10:42
郭老师:回复无忧不用客气 周末愉快
2023-01-29 14:31:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
实付应付帐款少于开票金额差额会计分录如何处理
您好!借应付账款 贷银行存款 营业外收入。
14楼
2023-01-29 10:30:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Y 发表的提问:
实付应付帐款少于开票金额差额会计分录如何处理
您好!支付的时候,借应付账款 贷银行存款 营业外收入。
15楼
2023-01-29 11:47:20
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