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垫资后转出的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 白云 发表的提问:
公司经常会出现,员工先代客户垫车款,(做什么会计分录)客户转帐过来后,公司再还款给员工(怎样做会计分录
借;其他应收款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;其他应收款
1楼
2023-01-28 20:24:02
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Tulip 发表的提问:
会计自己用微信转账垫付购买税盘的分录,后来和老板报销的,老板从个人账户转给会计的分录,
你好 借 管理费用 贷 其他应付款-老板
2楼
2023-01-28 21:23:26
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Tulip:回复老江老师 为什么贷方不能写库存现金呢
2023-01-28 21:53:41
Tulip:回复老江老师 其他应付款什么时候结转掉呢,需要结转吗
2023-01-28 22:18:14
老江老师:回复Tulip实际上公司并没有支出呀,是老板垫付了 等公司 还给老板现金,贷现金,借方冲其他应付款
2023-01-28 22:31:59
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ YL 发表的提问:
售后回租和售后回购出租房会计分录怎么做呢,不是承租方
参照注会会计课程学习吧
3楼
2023-01-28 22:22:16
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朱勇
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 凌辰 发表的提问:
售后回租出租方的会计分录怎么做
你好,会员朋友 一、售后租回交易的会计处理原则   (1)售后租回交易形成融资租赁   卖方(承租人)出售资产时,不确认收益。   未实现售后租回损益=售价-资产账面价值   未实现售后租回损益的分摊:按该项租赁资产的折旧进度进行分摊,即按与该项租赁资产所采用的折旧率相同的比例进行分摊,调整各期的折旧费用。   (2)售后租回交易形成经营租赁   ①有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,销售的商品按照售价确认收入,并按照账面价值结转成本。销售的固定资产按照售价和固定资产账面价值之间差额确认营业外支出。   ②没有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的:   ·售价低于公允价值的,应确认当期损益,如果损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的,应将其递延,并按租赁付款比例分摊于预计的资产使用期限内。   ·售价高于公允价值的,其高出公允价值的部分应予递延,并在预计的资产使用期限内摊销。售后租回资产公允价值与账面价值的差额确认为当期损益。   二、售后租回交易的具体会计处理   1.出售资产   (1)出售资产时   借:累计折旧     固定资产减值准备     固定资产清理    贷:固定资产   (2)收到出售资产价款时   借:银行存款    贷:固定资产清理   (贷或借):递延收益――未实现售后租回损益   2.租回资产   (1)租回资产形成一项融资租赁   ①租回资产时:   借:固定资产——融资租入固定资产     未确认融资费用    贷:长期应付款——应付融资租赁款   ②租回资产以后各期:   ·支付租金:   借:长期应付款——应付融资租赁款    贷:银行存款   ·分摊未确认融资费用:   借:财务费用    贷:未确认融资费用   ·计提折旧:   借:管理费用或制造费用等    贷:累计折旧   ·分摊未实现售后租回损益:   借(或贷):递延收益――未实现售后租回损益    贷(或借):管理费用或制造费用等   (2)租回资产形成一项经营租赁   ①租回资产时——不用账务处理,只需作备查登记。   ②租回资产以后各期   ③支付租金时:   借:管理费用或制造费用等    贷:银行存款   ④分摊未实现售后租回损益:   借(或贷):递延收益――未实现售后租回损益    贷(或借):管理费用或制造费用等
4楼
2023-01-28 23:26:30
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 869113472 发表的提问:
垫付运费的会计分录和收到运费后的会计分录怎么做呢?
借其他应收款,贷银行存款
5楼
2023-01-29 00:43:02
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庄老师:回复869113472收到,借银行存款,贷其他应收款
2023-01-29 01:08:16
869113472:回复庄老师 老师,我们把代垫的运费做了制造费用,现在现金收到了这笔运费,应该如何做账呢
2023-01-29 01:30:53
庄老师:回复869113472你好,冲减制造费用,借现金,借制造费用(负数)
2023-01-29 01:45:00
869113472:回复庄老师 好的老师,谢谢您
2023-01-29 02:11:12
庄老师:回复869113472应该的,给个五星好评
2023-01-29 02:32:24
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
2015年9月注册的公司, 注册资本是会计事务所垫资的, 这个注册资金会计事务所转走后, 公司应该怎么样做分录
你好,借其他应收款,贷银行存款。
6楼
2023-01-29 01:41:17
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天天向上:回复徐阿富老师 明细科目挂哪个呢?
2023-01-29 01:53:19
徐阿富老师:回复天天向上你好,一般是挂在收款方的,所以,这种情况帐永远平不了的。
2023-01-29 02:07:14
天天向上:回复徐阿富老师 挂对方,涉及个税吗?
2023-01-29 02:35:54
天天向上:回复徐阿富老师 这种情况,税务查账的话,能说实话吗?
2023-01-29 02:52:01
徐阿富老师:回复天天向上你好,税务来说实话就是,工商来不可以这样说。
2023-01-29 03:14:13
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 缥缈的心锁 发表的提问:
老师,我们出纳垫钱买支票然后报销怎么做会计分录
报销的时候 借:管理费用 贷:银行存款
7楼
2023-01-29 02:40:47
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缥缈的心锁:回复辜老师 是出纳垫钱,不是账上扣
2023-01-29 02:51:47
缥缈的心锁:回复辜老师 垫的时候呢?
2023-01-29 03:12:39
辜老师:回复缥缈的心锁那是出纳自己的钱,不用账务处理的 报销的时候,你要给他钱啊,这是报销的时候处理
2023-01-29 03:35:04
缥缈的心锁:回复辜老师 但是她说先存钱进去
2023-01-29 03:56:12
缥缈的心锁:回复辜老师 有银行流水的
2023-01-29 04:19:03
辜老师:回复缥缈的心锁他存钱到哪里去了
2023-01-29 04:46:37
缥缈的心锁:回复辜老师 存银行里面
2023-01-29 05:08:28
缥缈的心锁:回复辜老师 公司账户里面
2023-01-29 05:30:53
辜老师:回复缥缈的心锁那就是,借:银行存款  贷:其他应付款 然后购买,借:管理费用  贷:银行存款 报销的时候,借:其他应付款,贷:银行存款
2023-01-29 05:59:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
当月工资还没发 公司垫付了的完整会计分录怎么写
工资没发,公司垫付了什么
8楼
2023-01-29 03:37:52
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嘻嘻:回复辜老师 我说的就是社保呀,就是比方说现在是九月份,九月份的工资还没发呢,但是社保不是当月交当月的吗?
2023-01-29 03:59:42
辜老师:回复嘻嘻是的,社保是当月缴纳当月的, 所以只要做社保的计提和缴纳
2023-01-29 04:09:50
嘻嘻:回复辜老师 当月计提当月缴纳是对的,是没错,那个人部分的个人部分,比方说,如果公司提前一个月把下个月的社保已经扣过了,那直接做其他应付款,那如果就是说是个人的工资还没发到次月才发工资呢,公司先代交了,我想知道是公司代交的这一部分会计分录
2023-01-29 04:34:53
辜老师:回复嘻嘻代缴的个人部分,计入其他应收款~个人社保
2023-01-29 04:46:16
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
银行收到领导垫付的工资会计分录
你好,借银行存款贷其他应付款
9楼
2023-01-29 04:41:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 盈盈儿 发表的提问:
厂家垫付工资的会计分录应该怎么做?
您好!借应付职工薪酬 贷其他应付款。
10楼
2023-01-29 05:48:01
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ _ 发表的提问:
新公司成立,很多费用报销都是老板支付的,如何做会计分录呢?后期老板将这些垫付的费用要如何转出?麻烦给个详细的会计分录
借,管理费用贷,其他应付款。
11楼
2023-01-29 06:49:49
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东老师:回复_归还的时候借,其他应付款在银行存款。
2023-01-29 07:07:50
_:回复东老师 费用报销时: 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款 归还的时候借,其他应付款在银行存款。这个不懂您的意思
2023-01-29 07:31:48
东老师:回复_就直接把钱归还给老板了呀。
2023-01-29 07:44:48
_:回复东老师 公司是认缴资本,老板垫付的费用就相当于用实收资本的钱来报销费用,这种要怎么做分录呢?还是要一直挂账在那里,先不处理么?
2023-01-29 07:58:33
东老师:回复_你的意思是把其他应付款转到实收资本吗?
2023-01-29 08:08:37
_:回复东老师 按照这样是什么分录呢?老板之前购买的东西很多都是没有发票的,可以直接入账吗?
2023-01-29 08:33:49
东老师:回复_没有发票的话,也是可以直接入账。
2023-01-29 08:46:19
_:回复东老师 那到时税前扣除,是全额扣除还是按多少比例扣除的呢?
2023-01-29 09:12:37
东老师:回复_你这个需要看到底是什么费用?
2023-01-29 09:30:54
_:回复东老师 开业筹办期间的开办费这些呢?
2023-01-29 09:56:02
东老师:回复_这些的话是可以扣除的。
2023-01-29 10:06:27
_:回复东老师 是可以全额扣除?需要什么附件或收据入账呢?
2023-01-29 10:20:55
东老师:回复_这个需要取得发票才可以。
2023-01-29 10:37:15
_:回复东老师 开业筹办期间的开办费这些费用,没有发票,是按多少比例扣除?
2023-01-29 11:07:10
东老师:回复_发票是不能税前扣除的。
2023-01-29 11:36:12
_:回复东老师 不知道是否我提问的不够专业,您每次给我的反馈咨询都没有能解决我的疑问,说句抱歉的话,我非常怀疑你的专业
2023-01-29 11:56:17
东老师:回复_这个问题可能是我回答的不好,十分抱歉。
2023-01-29 12:06:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
公司2011年成立,注册资金是请垫资公司垫资的,验资后资金就转回垫资公司了,资金金额比较大,会计上一直没有做转出的会计处理,钱现在还一直挂在银行账上。现在该怎么处理呢?
您好!这个说实话,没好办法。因为本身违法的。你就当借出去了算了
12楼
2023-01-29 08:08:51
全部回复
圈圈:回复宋生老师 那现在是不是应该补做一笔钱支出去的分录呢?
2023-01-29 08:38:16
宋生老师:回复圈圈你好!是的。是要补银行存款才对的上
2023-01-29 09:04:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 傲娇的仙人掌 发表的提问:
找会计事务所垫资出验资报告100万,资金转进后直接转出,如何做账?存在什么税务风险
借银行 贷实收资本,借其他应收款 贷银行,这个最好是转出转老板账户,这个后续可以方便抵减 ,你这个别的不认识人这个其他应收款后续不能抵减冲掉,
13楼
2023-01-29 09:28:56
全部回复
傲娇的仙人掌:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-01-29 09:41:35
maize老师:回复傲娇的仙人掌好的我先回复别的学员了
2023-01-29 09:59:27
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.8w
引用 @ 如意的硬币 发表的提问:
某公司管理人员工资2000元,销售人员工资3000元, 车间管理人员工资4000元,车间工人工资6000元,请 写出“薪资系统”中计提工资的会计分录。
同学你好 借管理费用 借销售费用 借生产成本 贷应付职工薪酬
14楼
2023-01-29 10:31:21
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 月满西楼 发表的提问:
收汪红垫资借款会计分录
借银行存款等科目 贷其他应收款
15楼
2023-01-29 12:00:05
全部回复
月满西楼:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-29 12:11:44
邹老师:回复月满西楼不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-29 12:41:18

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