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冲销应付账款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
销售设备,之前对方预付款的会计分录为,借:银行存款 贷:应付账款~预收账款 现在给对方开票了,会计分录怎么做啊。之前的分录是不是应该做应收账款才对。要不要把前期的冲销啊。如果要冲销,冲销分录怎么做啊
你好,之前应当计入预收账款核算,而不是应付账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
1楼
2023-01-29 14:25:36
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熊:回复邹老师 之前已经在应付账款下增加了二级科目预收账款,现在怎么调帐了?
2023-01-29 14:48:25
邹老师:回复你好 借;应付账款~预收账款 贷;预收账款 然后做这个分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-01-29 15:16:22
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 肥肥 发表的提问:
请问冲销预付账款销售产品的会计分录
你们收到的预付款是不是
2楼
2023-01-29 15:51:43
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 机智的胡萝卜 发表的提问:
年末,账上面摆得有其他应付款—养老保险20000元。怎样做会计分录冲销应付款。
这个需要看具体的形成原因,再进行账务处理。
3楼
2023-01-29 17:16:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ M 发表的提问:
冲销其他应收款,应付账款分录
你好,是什么情况下需要冲销这个往来款项
4楼
2023-01-29 18:24:25
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
收到购买方开的销售发票 怎么用应付账款冲减应收账款?会计分录怎么做?
你可以把这俩分录原来写的分录发过来看看怎么写的
5楼
2023-01-29 19:31:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 鱼小鱼6 发表的提问:
冲销暂估的应付账款,怎么做分录
您好!你当时暂估的时候怎么入账的。
6楼
2023-01-29 20:36:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
老师:对于长期挂在账面的应付账款,采取哪种方法冲销这些呆账?咋做分录呢?附件咋办?
这个是 你们欠别人的钱吗?
7楼
2023-01-29 21:38:46
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 包容的冥王星 发表的提问:
同一公司应收账款200,应付账款300,怎么对冲做会计分录?
你好 借:应付账款 200 贷:应收账款200
8楼
2023-01-29 22:38:33
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 曦曦1 发表的提问:
应付账款怎么冲减成本,会计分录怎么做
你好,能描述一下具体业务吗
9楼
2023-01-29 23:56:35
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曦曦1:回复佟老师 收付实现制企业,然后前期确认为成本
2023-01-30 00:19:41
曦曦1:回复佟老师 那样我可以用应付账款余额冲减成本吗
2023-01-30 00:39:07
佟老师:回复曦曦1收付实现制吗?事业单位?
2023-01-30 01:04:40
曦曦1:回复佟老师 科技型企业
2023-01-30 01:18:00
曦曦1:回复佟老师 他们财务做账是那种见票只确认税金,收到的款确认收入那种
2023-01-30 01:35:26
佟老师:回复曦曦1开票确认税金,不确认收入?那你这个应付是什么业务
2023-01-30 02:03:07
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
收到供应商的返利冲减应付账款的会计分录
同学好,借计银行存款,贷记应付账款,借记成本费用,贷计应交税费,应交增值税进项税额转出,
10楼
2023-01-30 01:23:43
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林:回复英老师 实际没有收到钱,我看有些做的营业外收入
2023-01-30 01:39:44
英老师:回复借记应付账款,贷计应交税费-应交增值税进项税额转出,贷计成本费用
2023-01-30 02:04:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ cool 发表的提问:
年末的时候还剩得有忘了冲销的应付款,如何做会计分录冲销应付款。借方肯定是其他应付款,贷方是什么呢?
你好,是什么情况需要冲销应付账款呢?
11楼
2023-01-30 02:19:11
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cool:回复邹老师 我在做工资的时候,代扣教师养老保险2000,借事业支出—财政补助支出—养老保险2000,贷,其他应付款—养老保险2000。下次支出养老保险的时候,我做成了,借事业支出—财政补助支出—养老保险2000。忘了冲销应付款2000。年末如何做会计分录冲销这个2000呢
2023-01-30 02:37:14
邹老师:回复cool你好,正常支出贷方应当计入的科目是?
2023-01-30 03:02:55
cool:回复邹老师 可不可以借,其他应付款2000,贷,事业支出2000。
2023-01-30 03:24:03
邹老师:回复cool你好,本来支付贷方应当计入的科目是?
2023-01-30 03:37:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
12楼
2023-01-30 03:37:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
13楼
2023-01-30 04:36:55
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ M 发表的提问:
注销的时候,冲销应收账款和应付账款怎么做分录
借;库存现金 贷;应收账款 借;应付账款 贷;库存现金 你好,你可以做这个调整分录
14楼
2023-01-30 05:52:05
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 度度 发表的提问:
年末预付账款、应付账款调整怎么做分录,比如预付账款需要冲销金额-29800,应付账款需要冲销金额-5804.25
金额不相等不能做调整分录,预付帐款出现贷方余额重分类到应付帐款中,应付帐款借方余额重分类到预付帐款中,不用进行帐务处理。
15楼
2023-01-30 07:15:04
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度度:回复赵老师 我们公司在年末时候统一应付账款余额都冲0,等年后重新调整录入,问应付账款借方和贷方余额分别计入什么科目
2023-01-30 07:58:30

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