咨询
计提工人工资会计分录
分享
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 如意的硬币 发表的提问:
某公司管理人员工资2000元,销售人员工资3000元, 车间管理人员工资4000元,车间工人工资6000元,请 写出“薪资系统”中计提工资的会计分录。
同学你好 借管理费用 借销售费用 借生产成本 贷应付职工薪酬
1楼
2023-01-29 16:05:25
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ tyza 发表的提问:
新政府会计计提工资分录怎样做
你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2楼
2023-01-29 17:31:02
全部回复
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
公司说2019年1月份才交的保险,而且补了医疗保险补了17年和18年的,计提工资还有发工资的时候怎么做会计分录呀1月份交的当月的保险,发的当月的工资
你好,补计提就可以了
3楼
2023-01-29 18:48:30
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王女子 发表的提问:
实发工资比计提工资多出1000元,会计分录怎么写
补计提,借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资
4楼
2023-01-29 19:48:24
全部回复
王女子:回复maize老师 当月入职,当月离职,当月结清工资的会计分录怎么写
2023-01-29 20:01:02
maize老师:回复王女子是员工吗,是的,就做借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资 借应付职工薪酬 工资 贷银行
2023-01-29 20:27:51
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于计提工资,发工资的会计分录?
1、 计提工资: 借:各种费用——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 2、 支付员工工资并代缴代扣个税和社保: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 3、 支付社保金及个税 借:应付职工薪酬——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 ——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 贷:银行存款
5楼
2023-01-29 20:58:13
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于计提工资,发工资的会计分录?
计提时: 借:管理费用-工资 (销售费用) (在建工程) (制造费用) (生产成本) (……) 贷:应付职工薪酬-工资 支付时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 (库存现金)
6楼
2023-01-29 22:21:09
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
7月工资表实际上是6月工资表,然后社保是7月交7月的具体的计提工资社保的具体会计分录怎么做现在有点晕
你好,社保7月应该是交6月的吧?计提工资不要把社保考虑,当当计提工资就好了。个人社保 发工资做一笔,银行扣社保做一笔这样很清楚的。
7楼
2023-01-29 23:17:44
全部回复
四毛呀:回复徐阿富老师 7月交7月的社保
2023-01-29 23:43:27
徐阿富老师:回复四毛呀你好,7月交7月也是一样做,银行扣款时借 其他应收款(或其他应付款)-个人社保 贷银行存款 发工资扣个人时 借银行存款 贷其他应收款-个人社保
2023-01-30 00:08:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 我是静静 发表的提问:
不确定当月工资金额 计提工资的会计分录是什么
计提是根据之前工资表计提
8楼
2023-01-30 00:19:01
全部回复
我是静静:回复maize老师 次月工资表出来以后 金额与预估的金额有出入 需要把原来计提的工资红冲 重新蓝字计提吗
2023-01-30 00:44:46
maize老师:回复我是静静不够就补计提,计提多就冲回就可以
2023-01-30 01:09:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月发放上月工资 上月没有计提工资 怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款
9楼
2023-01-30 01:15:22
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
请问老师,12月的工资已经计提工资并已报了税,今天发现少算了12月新员工的工资500多元,1月支付12月工资的时候可以补提增加的工资500多吗?会计分录怎么做?
你好,可以补提,然后支付 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
10楼
2023-01-30 02:24:21
全部回复
绿叶:回复邹老师 你好,老师,计提时做的借:管理费用-工资 管理费用-社保(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(公司部分)
2023-01-30 02:39:09
邹老师:回复绿叶你好,以前年度是需要通过 以前年度损益调整来计提的
2023-01-30 03:00:26
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
全体员工应发工资50000,缴纳社保公司部份14250,个人5500,个税3000,实发工资32750.这个月末计提工资、社保、个税的会计分录如何处理?
1、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社会保险(个人) 其他应收款-公积金(个人) 应交税费-应交个人所得税 银行存款/库存现金 2、缴纳社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 管理费用-公积金(单位) 其他应收款-社保(个人) 其他应收款-公积金(个人) 贷:银行存款 3、缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
11楼
2023-01-30 03:44:29
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
计提本月工资,基本工资2600,个人承担社保208,实发2392。单位承担社保416。 计提工资和缴纳社保的会计分录怎么写?能不能帮我把具体数字写上
借,管理费用,单位社保416。贷,应付职工薪酬,单位社保。416。 缴纳社保借,应付职工薪酬,单位社保,。416其他应收款或其他应付款-个人社保208。在银行。 计提工资做借管理费用,工资2600贷,应付职工薪酬工资。2600 发工资做借应付职工薪酬工资。2600 贷其他应收款或其他应付款-个人社保208 贷银行2392
12楼
2023-01-30 04:43:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Sick 发表的提问:
计提工资和社保,再发工资,这会计分录怎么写
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
13楼
2023-01-30 05:40:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 危机的康乃馨 发表的提问:
老师,工资是怎么样入账的,是不是一月份只计提工资,2月份才是放发1月份的工资。那做会计分录时,1月份计提工资,2月份发放1月工资,2月份计提。3月份发放2月份的工资,3月份再计提。是这样的流程吗?
是的
14楼
2023-01-30 06:58:24
全部回复
危机的康乃馨:回复邹老师 邹老师好。见到你很高兴,再问一下呵呵,13年开的公司,注册资金1008万。现在账上有其它应收款900多万,可以提坏账准备吗?怎么样提呢?
2023-01-30 07:11:40
邹老师:回复危机的康乃馨请问这个其他应收款是由什么明细构成的?是实收资本没有到账而计入的其他应收款?
2023-01-30 07:24:28
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.97
解题: 1.35w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问:
月底计提工资150000,实际发工资160000,会计分录应该怎么做
计提 借:成本费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 发放 借:应付职工薪酬 16000 贷:银行存款 16000 补提 借:成本费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
15楼
2023-01-30 08:03:10
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×