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收到支付的货款会计分录怎么做
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阳光 发表的提问:
由于货物质量问题,对方支付本方赔偿金,收到赔偿金,会计应如何做账?
借银行存款贷营业外收入
211楼
2023-02-09 05:53:14
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阳光:回复方老师 为什么要计入营业外收入呢?
2023-02-09 06:16:11
方老师:回复阳光因为是赔偿金,你企业的正常经营收入并不是靠赔偿金的。 赔偿金非经营日常活动发生的。
2023-02-09 06:42:51
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
进原材料没有付款,货已到仓库,怎么做会计分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估
212楼
2023-02-09 06:06:07
全部回复
欣慰的向日葵:回复文文老师 那付款付了一半,怎么做会计分录
2023-02-09 06:17:31
文文老师:回复欣慰的向日葵发票是否有收到了?
2023-02-09 06:38:30
欣慰的向日葵:回复文文老师 没有,而且进的一批原材料,领导没说多少钱?这笔账一直没做,只是现在付了一小部分,领导说是预付,怎么做账。而且付的账,对方打了一张条子,上面写今借到原材料货款。怎么做账
2023-02-09 06:49:41
文文老师:回复欣慰的向日葵新供应商还是经常合作的供应商?
2023-02-09 07:04:27
欣慰的向日葵:回复文文老师 新的
2023-02-09 07:17:12
文文老师:回复欣慰的向日葵借:应付账款-供应商名称 贷:银行存款 来票后,再 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商名称
2023-02-09 07:43:59
欣慰的向日葵:回复文文老师 那金额怎么填?不知道不填了,先做分录?
2023-02-09 08:04:45
文文老师:回复欣慰的向日葵如果不知道金额没法做,需要问下领导多少钱
2023-02-09 08:21:30
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 俊逸的钻石 发表的提问:
您好,请问电商企业的收入应该如何确认?是发货就确认收入还是支付宝收到货款确认收入?具体会计分录该怎么做?
你好!看看这里对你有帮助 http://www.xiaoai.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8372
213楼
2023-02-09 06:24:00
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俊逸的钻石:回复晓海老师 看不懂啊。
2023-02-09 06:39:07
晓海老师:回复俊逸的钻石你好!参考税务收入的确认标准,按收到钱就可以,发出在发出商品科目下核算
2023-02-09 07:00:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,上个月先从对公账户支付出去的货款,这个月收到对方开具的费用票,应该怎么做会计分录~~
你好 货款为啥开的费用发票 应开销售商品的发票 ?
214楼
2023-02-10 05:40:13
全部回复
月半弯:回复玲老师 就是相对应的发票,做成本的票,应该怎么做分录呢
2023-02-10 05:56:08
玲老师:回复月半弯你好 具体是什么业务发票,是采购商品的发票吗 是的话 借库存商品 贷预付账款等 
2023-02-10 06:18:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 烂漫的乐曲 发表的提问:
旅游公司支付前欠的租车费(计入成本),支付未收到发票时怎么做会计分录呢?收到发票又怎么做呢?
同学 你好 支付未收到发票时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 应交税费——应交税费——应交增值税 贷:预付账款
215楼
2023-02-10 05:50:57
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烂漫的乐曲:回复bamboo老师 那应付账款呢?不是旅游回来就确认收入和成本吗
2023-02-10 06:20:02
bamboo老师:回复烂漫的乐曲先付款的计入预付账款 可以不通过应服务账款核算了 上面已经确认成本了 收入你开发票的时候才确认啊
2023-02-10 06:48:59
烂漫的乐曲:回复bamboo老师 旅游回来确认收入成本: 借:主营业务成本 贷:应付账款 支付租车费未收到发票: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票: 借:应付账款 贷:预付账款 这样做可以吗?
2023-02-10 07:13:56
bamboo老师:回复烂漫的乐曲这样做也可以 应付跟预付对冲
2023-02-10 07:40:13
杨婷老师
职称:,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ Paranoid. 偏执 发表的提问:
销售货物没有收到货款,票未开具,怎么做账?会计分录怎么做?
借方 应收账款 贷方主营业务收入 应交税费-待转销销项税额 若是开票了 借方 应交税费-待转销销项税额 贷方 应交税费-应交增值税 (销项税额)
216楼
2023-02-10 06:05:42
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 发表的提问:
医院收到党建款专款专用,收到款时会计分录怎么样做呢?报销支出时分录怎么样做呢?
收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 -- 项目 支出专项款时: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款 结余上缴: 借:专项应付款-- 项目 贷:银行存款
217楼
2023-02-10 06:15:45
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彩:回复美橙老师 报销的发票台头是开医院名称吗?
2023-02-10 06:36:26
美橙老师:回复发票抬头开医院名称
2023-02-10 07:02:14
彩:回复美橙老师 是财政拨款过来的,医院党建用款。
2023-02-10 07:31:40
彩:回复美橙老师 我们是营利性医院,医保违规,收到的医保款要退回怎么样做分录呢?
2023-02-10 07:42:50
彩:回复美橙老师 病人的款有一部分是自费,有一部分是医保,病人结算已经做了主营业务收入了。
2023-02-10 08:08:35
美橙老师:回复不好意思,你们是专款专用,以支部开展活动的,是开支部抬头的发票。
2023-02-10 08:21:37
彩:回复美橙老师 好,谢谢了。
2023-02-10 08:47:56
彩:回复美橙老师 医保违规退款分录怎么样做呢?
2023-02-10 09:12:38
美橙老师:回复如果是滞纳金或罚款的话 借:营业外支出 贷:银行存款
2023-02-10 09:40:38
彩:回复美橙老师 不是罚款,就是收到的主营业务款又退回给医保局。分录怎么样做呢?
2023-02-10 10:03:13
美橙老师:回复那就借: 借:主营业务收入 贷:银行存款  应交税费-应交增值税(销项) 红字
2023-02-10 10:28:38
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
支付货款已开具专用发票,已经抵扣了的会计分录要怎么做,
借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷 银行存款 月末根据进项和销项的差额借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
218楼
2023-02-10 06:23:59
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沈占竹:回复小黎老师 但是我们是中药饮片有限公司,我们买的是上面这些材料。放入制造费用 低值易耗品给可以呢老师
2023-02-10 06:40:03
小黎老师:回复沈占竹你要根据实际用途计入相应的成本费用科目
2023-02-10 07:08:35
沈占竹:回复小黎老师 那么,那么我要按照哪个科目入账呢
2023-02-10 07:25:01
小黎老师:回复沈占竹需要知道你实际用于哪个业务才给与正确回复。比如你用于车间,可以计入制造费用,如果用于办公,需要计入管理费用
2023-02-10 07:47:32
沈占竹:回复小黎老师 用于质量部使用的,
2023-02-10 08:10:06
小黎老师:回复沈占竹可以计入制造费用,低值易耗品
2023-02-10 08:31:51
沈占竹:回复小黎老师 那我这样做借制造费用,应交税费 进项税额  贷银行存款可以吗
2023-02-10 08:48:28
小黎老师:回复沈占竹可以这样进行会计分录
2023-02-10 09:10:48
沈占竹:回复小黎老师 好的谢谢老师
2023-02-10 09:40:46
小黎老师:回复沈占竹不用谢,希望对你帮助
2023-02-10 09:54:23
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 春颖 发表的提问:
公司发生一笔代收代付业务,会计分录怎么做?收到货款时怎么做,付款时候怎么做,用银行回单做账就可以吗?
你好,可以在其他应付款科目下核算
219楼
2023-02-12 07:22:41
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春颖:回复QQ老师 收到货款时,借:银行存款  贷:其他应付款-代收款。  支付货款时,借:其他应付款-代收款  贷:银行存款,这样吗,老师?
2023-02-12 07:38:28
QQ老师:回复春颖你好,可以这样说里的。
2023-02-12 07:52:06
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A~梅子 发表的提问:
公司4月支付给对方的货款,7月才收到发票,分录怎么样做?
您好!4月借应付账款 贷银行存款。 收到发票,借库存商品 贷应付账款。
220楼
2023-02-12 07:32:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 玩命的大象 发表的提问:
售给北方公司B产品400件,货款80 000元尚未收到,以转账支票支付代垫运杂费4 000元。 这个会计分录要怎么做呢 要做几个 分付 收 转
你好 借;应收账款 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;销售费用,贷;银行存款 做两个分录,第一个是转账凭证,第二个是付款凭证
221楼
2023-02-12 07:42:31
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玩命的大象:回复邹老师 期末财产清查盘盈设备一台价值18 600元,估计七成新,报主管部门批准后转账。
2023-02-12 08:11:36
玩命的大象:回复邹老师 这题又要怎么写呢
2023-02-12 08:21:53
邹老师:回复玩命的大象你好 借;固定资产18 600*70%,贷;以前年度损益调整 18 600*70%
2023-02-12 08:48:10
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
工会收到总工会下拨的住院慰问金,怎么做分录?该款支付给住院职工时怎么做分录?。
借:银行存款 贷:其他应付款——员工 支付时, 借:其他应付款——员工 贷:银行存款
222楼
2023-02-12 07:55:16
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冲冲冲呀:回复venus老师 老师好,工会账套。不是企业做账
2023-02-12 08:17:13
venus老师:回复冲冲冲呀你好,借银行存款,贷营业外收入,借应付职工薪--工会经费,贷银行存款
2023-02-12 08:28:10
冲冲冲呀:回复venus老师 不是的,这企业账老师,我做的工会账不一样
2023-02-12 08:53:37
venus老师:回复冲冲冲呀一样的同学,会计科目就是这样做的,我这边能够提供的帮助就这样
2023-02-12 09:21:23
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ wangxuejiao小王 发表的提问:
老师你好,前期收到客户预付款,现在货已发出,从预付款里扣掉货款和运费。会计分录怎么做?
你好! 收到预付款 借记 银行存款 贷记 预收账款 发货 借记 预收账款 贷记 主营业务收入 应交税费-应交增值税
223楼
2023-02-12 08:06:00
全部回复
wangxuejiao小王:回复老江老师 那运费的分录怎么做?
2023-02-12 08:21:42
老江老师:回复wangxuejiao小王运费,是你代垫的运费吗?(如果不是代垫的,这是价外费用,应并入收入)
2023-02-12 08:40:34
wangxuejiao小王:回复老江老师 运费是客户付的
2023-02-12 08:55:56
wangxuejiao小王:回复老江老师 运费是客户付,但是客户每次都是提前支付一笔款,运费和货款都是从预付款里冲的
2023-02-12 09:16:39
wangxuejiao小王:回复老江老师 给客户发货扣的运费怎么做会计分录?
2023-02-12 09:32:49
老江老师:回复wangxuejiao小王你代付运费的时候 借记 其他应收款 贷记 银行存款 客户付了预付款后 借记 预收账款 贷记 其他应收款 或直接:借记 预收账款 贷记 银行存款
2023-02-12 09:52:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
我们公司入股别的公司,并支付投资款,付款时怎么做分录?收到投资收益时怎么做分录?支付和收款时分别
支付 借;长期股权投资 贷;银行存款 收款 借;银行存款 贷;应收股利
224楼
2023-02-13 05:02:40
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欢:回复邹老师 他们公司会在他们的营业执照的工商做变更,这也是长期股权投资吗?
2023-02-13 05:30:55
邹老师:回复你好,是的,对外投资就是计入长期股权投资核算的
2023-02-13 05:46:55
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ abc 发表的提问:
收到货款,没有发货怎么做账,下月发货了,怎么转收入,会计分录怎么写
收到货款 借:银行存款 贷:预收账款 发货 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
225楼
2023-02-13 05:19:06
全部回复
abc:回复三宝老师 如果对方给我们钱之前就要我们开发票,怎么做分录
2023-02-13 05:35:43
三宝老师:回复abc借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金
2023-02-13 06:01:52
abc:回复三宝老师 是收到货款的第一步就要开发票,还有货还没买,怎么能确定主营业务收入,成本都没结转
2023-02-13 06:29:21
三宝老师:回复abc一般根据合同确定,如果是预收定金的话,是进预收账款,如果全款,一般是收款时确认收入,成本可以预估
2023-02-13 06:51:10

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