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收到支付的货款会计分录怎么做
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 十年 发表的提问:
银行支付购买的固定资产,设备还有到,预付款10000,下个月才会到,收到货之后才会支付余款,请问这分录是怎么写的
您好!借预付账款 贷银行存款
166楼
2023-01-27 07:56:33
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十年:回复宋生老师 @宋老师:4月预付10000. 借:预付账款--XXX 贷:银行存款--XX行 5月收到货支付20000 借:预付账款--XXX 贷:银行存款--XX行 收到货 借:固定资产 贷:预付账款--XXX 是这样吗?
2023-01-27 08:07:55
宋生老师:回复十年您好!可以的。
2023-01-27 08:19:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冰雪雨 发表的提问:
老师您好!我公司收到货了,未付款、未收到发票这样我会计分录怎么做?
你好 ; 借库存商品 贷银行存款。 先暂估入库
167楼
2023-01-27 08:14:29
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冰雪雨:回复meizi老师 我还没付款
2023-01-27 08:41:57
meizi老师:回复冰雪雨你好   看花了 ;    借库存商品-暂估贷 应付账款 。这样挂着 
2023-01-27 09:04:44
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 丽萍 发表的提问:
收到的货款怎么写会计分录
借:银行存款 贷:主营业务收入 应缴税费-
168楼
2023-01-27 08:24:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ va3t9x 发表的提问:
收到对方货款,怎样做会计分录
收到货款的会计分录: 如果此前已做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:应收账款 如果未做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
169楼
2023-01-28 06:17:29
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va3t9x:回复紫藤老师 最后结转需要写借:本年利润,贷:主营业务收入吗
2023-01-28 06:34:51
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-01-28 06:46:11
va3t9x:回复紫藤老师 货早已销售,年底收到货款,最后结转需要写借:本年利润,贷主营业务收入吗
2023-01-28 07:11:51
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-01-28 07:22:12
va3t9x:回复紫藤老师 好的
2023-01-28 07:50:06
紫藤老师:回复va3t9x加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-28 08:03:44
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入的结转是从借方结转的
2023-01-28 08:32:35
紫藤老师:回复va3t9x借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-01-28 08:46:47
va3t9x:回复紫藤老师 之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录吧
2023-01-28 08:57:44
紫藤老师:回复va3t9x之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录
2023-01-28 09:23:51
va3t9x:回复紫藤老师 就写两个分录,借,银行存款,贷应收账款,最后结转,借,主营业务收入,贷本年利润就可以了吧
2023-01-28 09:52:37
紫藤老师:回复va3t9x对的,你的理解是正确的
2023-01-28 10:10:24
va3t9x:回复紫藤老师 有收入,就应该有成本吧,
2023-01-28 10:28:58
紫藤老师:回复va3t9x有收入,就应该有主营业务成本
2023-01-28 10:51:14
va3t9x:回复紫藤老师 我这个呢,是年底收到货款,成本的分录不用写吗
2023-01-28 11:11:07
紫藤老师:回复va3t9x借 主营业务成本 贷 本年利润
2023-01-28 11:33:10
紫藤老师:回复va3t9x你好,应该是是这个 借 本年利润 贷 主营业务成本
2023-01-28 11:49:57
va3t9x:回复紫藤老师 那结转呢,是结转主营业务收入呢,还是主营业务成本
2023-01-28 12:18:54
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入,主营业务成本都要结转 借 本年利润 贷 主营业务成本 借,主营业务收入,贷本年利润
2023-01-28 12:33:55
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 独特的月光 发表的提问:
你好老师 收到支付宝备付金会计分录怎么做
你好,嗯嗯,先计入其他货币资金支付宝
170楼
2023-01-28 06:24:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
收到货款支票如何做分录? 然后又把支票存入银行又应该如何处理呢?
你好,收到支票去银行办理填写进账单就可以了,到账之后借银存贷应收账款
171楼
2023-01-28 06:29:44
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
1、先支付物业费,发票没收到,分录怎么写啊? 2、支付的物业费被退回,收到退回款项会计分录怎么写? 3、收到发票(专用发票),发票认证,分录怎么做? 4、物业费分摊的会计分录?分摊含税的还是不含税的?
先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款 被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。 分摊物业费,借管理费用贷预付账款
172楼
2023-01-28 06:47:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 妩媚的冥王星 发表的提问:
货已卖出,收到客户预收款,怎么做会计分录?
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:发出商品 贷:库存商品 请问发票开具了么
173楼
2023-01-29 06:10:46
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妩媚的冥王星:回复bamboo老师 我这是不开具发票的
2023-01-29 06:28:45
bamboo老师:回复妩媚的冥王星借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-01-29 06:39:21
妩媚的冥王星:回复bamboo老师 预收和应收的区别?
2023-01-29 07:01:10
bamboo老师:回复妩媚的冥王星简单的说一个是先发货开票后收款 一个是先收款后发货开票
2023-01-29 07:27:09
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 正直的水壶 发表的提问:
收到销售货款现金,然后又用这现金做公司各项开支,会计分录怎么做?
您好!借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借管理费用等 贷现金。
174楼
2023-01-29 06:30:30
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 冷艳的音响 发表的提问:
 公司银行账户支付货款,货款没有发票,以后也不会有发票,只有支付货款的银行回单,请问老师怎么做会计分录
你实际收到对方提供的货物吗
175楼
2023-01-29 06:44:57
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冷艳的音响:回复辜老师 请问,收到了货特该怎样做分录,如果没收到又该怎么做分录呢?
2023-01-29 07:06:15
辜老师:回复冷艳的音响实际收到货物了,就要确认货物成本,只是这个成本不可以税前扣除的
2023-01-29 07:23:11
冷艳的音响:回复辜老师 哦,只是这个我还是没明白,收到货和没收到货的会计分录我该怎么做呢?
2023-01-29 07:47:18
辜老师:回复冷艳的音响没有收到货,只要做付款的账务处理,收到货了,就要确认货物,和付款的账务处理
2023-01-29 08:08:30
冷艳的音响:回复辜老师 我知道贷方是银行存款,只是借方我不知道该怎么做什么分录
2023-01-29 08:32:42
辜老师:回复冷艳的音响付款的账务处理,借,预付账款,贷,银行存款 收到货,借,库存商品,贷,预付账款
2023-01-29 08:45:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学习 发表的提问:
建筑公司工程款分期付款,分10次支付,收到第一笔款,但是工程没做好的,会计分录怎么写
您好,分录,借:银行存款,贷;预收账款。
176楼
2023-01-30 06:10:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 清爽的嚓茶 发表的提问:
支付未收到发票的房租怎么做会计分录,谢谢
一年以内的借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
177楼
2023-01-30 06:17:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
购买商品,2月底收到发票,已支付货款。未收到货款。请问可以在3月确认成本吗?会计分录如何做?
已支付货款。未收到货款是什么意思 ?
178楼
2023-01-30 06:44:58
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幸运星:回复玲老师 说错,未收到货
2023-01-30 07:02:41
玲老师:回复幸运星你好 没收到货那你也销售不了呀 没有销售不用结转成本
2023-01-30 07:21:13
幸运星:回复玲老师 好的
2023-01-30 07:47:47
幸运星:回复玲老师 那收到发票支付货款,会计分录如何做?
2023-01-30 07:58:44
玲老师:回复幸运星你好 那你收到货了吗?
2023-01-30 08:23:36
幸运星:回复玲老师 2月未收到货
2023-01-30 08:43:22
玲老师:回复幸运星先付款 借预付账款 贷银行存款 收到货和发票 借 库存商品等 贷预付账款
2023-01-30 08:54:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ wiling 发表的提问:
支付供应商采购款,并收到货,票次日达,这分录怎么做?
你好,你可以在发票达到的时候做这个分录 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
179楼
2023-01-31 05:51:28
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wiling:回复邹老师 当月支付并当月入库并使用,发票次月达的情况呢?
2023-01-31 06:03:52
邹老师:回复wiling你好,那当月就需要先做暂估入库处理,次月根据发票冲销暂估,然后根据发票做入库分录 暂估入库 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2023-01-31 06:21:07
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的冰棍 发表的提问:
老师们好,请教预付货款下的低值易耗品分录的会计分录。流程:先付款再收货最后收到发票,这个过程的应如何做会计分录。
借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:预付账款
180楼
2023-01-31 06:03:33
全部回复
光亮的冰棍:回复吴月柳 收到发票时怎么处理?这个周转材料--低值易耗下是否还分设在库、在用、摊销?
2023-01-31 06:23:13
吴月柳:回复光亮的冰棍借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,三级科目可以根据你的需要设置。
2023-01-31 06:47:45
光亮的冰棍:回复吴月柳 你这还是少了一步,我们现在是三步,1、预付款,2、收货,3、取得发票。请列三个分录,谢谢!
2023-01-31 07:06:48
吴月柳:回复光亮的冰棍借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:应付账款~暂估,收到票,红字冲销暂估分录, 借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款
2023-01-31 07:29:47

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