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建筑业进项税额转出的会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 黄小琼 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
借成本费用科目贷应交税费,应交增值税,进项税额转出
61楼
2022-11-02 10:08:25
全部回复
黄小琼:回复玲老师 这样的话,进项税额转出这个科目就有余额了,我要用什么科目跟他对平?
2022-11-02 10:35:17
黄小琼:回复玲老师 应交税费——转出未交增值税这个科目来对应吗
2022-11-02 10:51:19
玲老师:回复黄小琼把进项税额转出,这个科目结转到未交增值税科目
2022-11-02 11:02:33
黄小琼:回复玲老师 可以举个完整的列子,不太明白
2022-11-02 11:19:57
玲老师:回复黄小琼问一下?你具体的业务吧,然后给你写分录问一下?你具体的业务吧,然后给你写分录。
2022-11-02 11:34:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 王琳 发表的提问:
跨年度进项税额转出会计分录
你好,什么原因需要进项转出?
62楼
2022-11-02 10:21:32
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王琳:回复郭老师 对方查出有问题,是16年的发票
2022-11-02 10:42:17
王琳:回复郭老师 已经进行了进项税额抵减了
2022-11-02 10:57:58
郭老师:回复王琳借以前年度借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出 借营业外支出贷应付账款。
2022-11-02 11:26:23
郭老师:回复王琳如果没有补交企业所得税的话,做这个,这个营业外支出不允许抵扣所得税。
2022-11-02 11:39:39
王琳:回复郭老师 老师,我看不大明白,能写的明白一点吗?
2022-11-02 12:05:06
郭老师:回复王琳你好,之前借主营业务成本,应交税费应交增值税进项贷银行存款,现在借应付账款贷,以前年度损益调整应交税费应交增值税进项转出,这个有哪个看不懂,把主营业务成本改成了以前年度损益调整。
2022-11-02 12:29:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ╭╮黑宝° 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
您转出的进项税额对应的是材料还是费用?
63楼
2022-11-02 10:36:59
全部回复
╭╮黑宝°:回复张艳老师 前期认证的进项发票。商贸公司,库存商品。
2022-11-02 11:05:05
张艳老师:回复╭╮黑宝°借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2022-11-02 11:33:57
╭╮黑宝°:回复张艳老师 对方开出了个销项负数发票给我们,金额-20341.88 税额-3458.12 价税合计-23800 ,您这个会计分录我不能理解。
2022-11-02 11:56:46
张艳老师:回复╭╮黑宝°红字发票信息表是您公司申请开具的,还是对方?
2022-11-02 12:21:33
╭╮黑宝°:回复张艳老师 对方。
2022-11-02 12:36:33
╭╮黑宝°:回复张艳老师 我是接的之前会计的帐,他帐没做,2017-8月份申报表有个进项税额转出,税额为3458.12元,但我在11月份发现一张销项负数发票,金额-20341.88 税额-3458.12 价税合计-23800 。我不晓得8月份和11月份怎么做账了。
2022-11-02 12:58:27
张艳老师:回复╭╮黑宝°如果要是您公司申请开具的红字发票信息表,就需要做进项税额转出。如果是收到的销项负数发票,就需要做进项税额的负数。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2022-11-02 13:16:22
╭╮黑宝°:回复张艳老师 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)这个分录我感觉有点问题,价税合计23800,税款才转出3458.12元。
2022-11-02 13:34:37
╭╮黑宝°:回复张艳老师 应该是我方在认证以后8月份申请进项税额转出,对方收到我们的申请表后于11月份开了张销项负数发票给我们。老师,您给给个具体的分录吗?
2022-11-02 13:45:54
张艳老师:回复╭╮黑宝°根据您的描述,是您公司申报的红字发票信息表,您公司需要做进项转出的。 借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 等收到销项负数发票后,和红字发票信息表一起附在这个转出的凭证后面。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2022-11-02 14:03:13
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢
。借成本费用类科目,贷进项税额转出。 借方科目就是原来的借方科目。
64楼
2022-11-03 09:12:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 2333333 发表的提问:
进项税额转出,如何做会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
65楼
2022-11-03 09:29:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么写?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
66楼
2022-11-03 09:56:43
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.45w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-进项税额
67楼
2022-11-03 10:14:13
全部回复
大丫:回复暖暖老师 上交时怎么做
2022-11-03 10:40:49
暖暖老师:回复大丫在表2第2大行列转出就可以
2022-11-03 11:08:15
大丫:回复暖暖老师 不做会计分录吗
2022-11-03 11:21:31
暖暖老师:回复大丫会计分录上边做了
2022-11-03 11:32:37
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
进项税额转出 会计分录怎么做
你好 借 原材料/*费用/营业外支出 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
68楼
2022-11-03 10:25:00
全部回复
闫倩老师:回复老江老师 月底了 要不要进行账务处理啊
2022-11-03 10:39:02
老江老师:回复闫倩老师对于这对分录,月末不要进行别的处理!
2022-11-03 10:58:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录
你们是为啥要进项税额转出
69楼
2022-11-06 10:30:48
全部回复
梅:回复maize老师 不是很清楚
2022-11-06 10:47:43
梅:回复maize老师 供应商那退回了货款
2022-11-06 11:03:52
maize老师:回复那开红字发票吗?你们是购买方?
2022-11-06 11:27:08
梅:回复maize老师 是开了红字发票
2022-11-06 11:46:53
梅:回复maize老师 但没收到
2022-11-06 12:12:39
梅:回复maize老师 18年开的费用发票,一月开红字发票了
2022-11-06 12:39:52
maize老师:回复你之前做啥分录可以说下吗?
2022-11-06 13:05:02
梅:回复maize老师 请问乍怎么供分录
2022-11-06 13:21:04
maize老师:回复这个需要根据之前分录,你之前认证吗,你现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,
2022-11-06 13:37:56
梅:回复maize老师 如果本月有留抵税额放到什么科目
2022-11-06 14:00:29
maize老师:回复你不是转出吗,转出就不算进项税额,留底这个会在转出未交增值税借方
2022-11-06 14:14:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ G@Y@J 发表的提问:
进项税额转出怎样做会计分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
70楼
2022-11-06 10:50:20
全部回复
G@Y@J:回复邹老师 原材料库存价税还需要往外转吗?
2022-11-06 11:16:56
邹老师:回复G@Y@J你好,是的
2022-11-06 11:33:30
G@Y@J:回复邹老师 怎样做会计分录?不转可以吗?
2022-11-06 12:02:25
邹老师:回复G@Y@J就是上面的分录 原材料可能是库存商品或费用科目
2022-11-06 12:25:42
G@Y@J:回复邹老师 谢谢!老师
2022-11-06 12:48:37
邹老师:回复G@Y@J不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2022-11-06 13:08:04
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 张彤宇 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么写
您转出进项税额的项目如果是费用科目,转出额就是计入费用科目。是存货科目的就计入存货科目。
71楼
2022-11-06 10:58:57
全部回复
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢?
学员你好, 发现盘亏时就需要做进项税额转出。 借:待处理财产损益_待处理流动资产损益 贷:原材料 应交税金―应缴增值税(进项税额转出) 注意的时:只有由于管理不善等原因造成的毁损,才应当将相应的进项税额转出。 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损益
72楼
2022-11-06 11:25:00
全部回复
Pig angel:回复阿水老师 比如说像我们之前购买的茶叶用于集体福利,当时做的会计分录是借:管理费用福利费,应交税费进项税额贷库存现金。 现在进项税额转出怎么做分录呢?
2022-11-06 11:45:54
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 这种情况的话,把进项税转出即可。 借,管理费用-福利费 贷,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 把当时的进项税金额转出即可。
2022-11-06 12:01:18
Pig angel:回复阿水老师 是不是进项税额转出都在贷方呢?
2022-11-06 12:21:34
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 是这样的。
2022-11-06 12:41:13
Pig angel:回复阿水老师 好的,谢谢
2022-11-06 13:08:36
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评哦!
2022-11-06 13:36:19
Pig angel:回复阿水老师 老师,还有个问题问下你,之前不动产分两期抵扣的,借:在建工程,应交税费进项税额 应交税费带抵扣 贷:银存。 之后税务说不能抵扣:做的分录是借:应交税费转出进项税额,贷进项税额!到7月份的时候根据政策又可以抵扣,然后又做了进项税额转入,借:应交税费进项 贷:应交税费转出 根据你刚才的解说我的那两个分录做错了,正确的应该怎么做那两笔分录呢?
2022-11-06 13:55:11
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 你这两笔分录,不应该用“进项税额转出” 应该用“待抵扣进项税额”科目, 建议你学习一下财税【2016】22号文,你就能理解了。 新问题建议重新提问,可以更快获得解答哦,我有时候不在线。
2022-11-06 14:10:04
Pig angel:回复阿水老师 嗯嗯,好的,非常感谢
2022-11-06 14:39:36
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评喔!
2022-11-06 14:54:58
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
进项税额转出的这个会计分录对吗
你好,不对 借:管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款5000 借:管理费用 贷:应交税费-进转出
73楼
2022-11-07 09:12:03
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豆豆:回复小云老师 借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200 对吗
2022-11-07 09:43:33
小云老师:回复豆豆是的,借:管理费用 4500应交税费-进项 500贷:银行存款5000 借:管理费用 200贷:应交税费-进转出200
2022-11-07 10:05:49
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出时的会计分录是什么
您好,之前做的什么分录呢
74楼
2022-11-07 09:32:42
全部回复
德:回复宸宸老师 以前没做过,第一个月建账
2022-11-07 09:49:38
宸宸老师:回复第一个月建帐? 那您这个是什么费用,我需要了解一下
2022-11-07 10:05:30
德:回复宸宸老师 我简单介绍一下,我是大米加工及销售的企业,我们购入水稻作为原材料,水稻是属于农产品可以抵扣我们的销项税?我现在卡在抵扣销项税这里了。
2022-11-07 10:35:28
宸宸老师:回复你们从农民那里买来的水稻等,可以抵扣进项税的啊。计算抵扣
2022-11-07 10:58:29
德:回复宸宸老师 我已经计算完了,但是做会计分录的时候,会计科目应该是啥
2022-11-07 11:13:16
宸宸老师:回复要加工的话 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
2022-11-07 11:36:31
德:回复宸宸老师 老师,我想问抵扣之后的会计分录
2022-11-07 11:52:26
宸宸老师:回复您之后卖出去,会有这样的分录 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税) 然后根据销项税-进项税的金额交税的啊。 我怎么不太明白您的意思
2022-11-07 12:16:40
德:回复宸宸老师 我自己开的农产品收购发票。我是不是得根据农产品抵扣计算公式计算?
2022-11-07 12:26:48
德:回复宸宸老师 我现在有点懵,问的问题也比较懵
2022-11-07 12:40:02
宸宸老师:回复是的,这种进账的是要购买方自己开票的。根据公式计算抵扣。 我懵的是您到底啥问题啊?
2022-11-07 13:03:08
德:回复宸宸老师 我就是计算完了,现在不是需要做一张抵扣进项税额的凭证吗,比如要是借:应交税费-进项税额转出,那么贷方应该是啥科目
2022-11-07 13:26:05
宸宸老师:回复借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 这里不是已经有进项税了吗。 进项税额转出是指不能抵扣的,后面再转出,没什么关系的
2022-11-07 13:54:07
德:回复宸宸老师 嗯,我现在才反应过来。
2022-11-07 14:22:13
德:回复宸宸老师 进项税额计算的会计分录是什么呢
2022-11-07 14:37:04
宸宸老师:回复您好啊,计算的会计分录?
2022-11-07 14:53:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
75楼
2022-11-07 09:44:37
全部回复
大丫:回复bamboo老师 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2022-11-07 09:58:45
bamboo老师:回复大丫那现在 借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2022-11-07 10:17:53
大丫:回复bamboo老师 补交税款时,怎么做
2022-11-07 10:28:56
bamboo老师:回复大丫借:应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
2022-11-07 10:55:49
大丫:回复bamboo老师 进项税额转出金额是不是未交增值税金额是一个数
2022-11-07 11:19:44
bamboo老师:回复大丫您是大厅补缴还是跟平时按期申报一起填写
2022-11-07 11:44:03
大丫:回复bamboo老师 大厅补缴的
2022-11-07 11:56:50
bamboo老师:回复大丫大厅补缴的话 那您可以直接做一笔 这样简单省事 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:银行存款
2022-11-07 12:14:59

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