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帖子
建筑业进项税额转出的会计分录
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小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
黄妹妹
发表的提问:
进项税额转出科目不懂,借,贷表示什么,会计分录,什么情况转
以前已经抵扣过得进项现在不让你抵了就要转出,比如商品用于集体福利个人消费
106楼
2022-11-15 08:14:59
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黄妹妹:
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小云老师
会计分录怎么做
2022-11-15 08:37:49
小云老师:
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黄妹妹
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-11-15 08:48:03
黄妹妹:
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小云老师
收到发票入库认证了,厂家说是拿错了,这张发票作废,怎么处理
2022-11-15 09:12:50
黄妹妹:
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小云老师
收到发票3%税率增值税发票认证了,又要做进项转出,会计分录
2022-11-15 09:37:05
小云老师:
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黄妹妹
已认证的作废要进项税额转出,进项税额转出的分录就是上面给你写那个,税率多少都一样
2022-11-15 10:05:33
黄妹妹:
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小云老师
已认证已入库,第二个月厂家才通知发现的此张发票已作废,会计分录,借:库存商品 应交税费一进项 货:应付账款, 进项转出怎么做
2022-11-15 10:26:02
小云老师:
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黄妹妹
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-11-15 10:47:12
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
璐璐
发表的提问:
老师您好:我公司购买的商混需要进项税额转出该如何做会计分录?谢谢
你好 用在哪里的
107楼
2022-11-16 07:00:26
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璐璐:
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郭老师
工程上
2022-11-16 07:28:42
郭老师:
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璐璐
不需要进项转出的。
2022-11-16 07:52:39
璐璐:
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郭老师
对方出问题了 ,没交增值税
2022-11-16 08:07:36
郭老师:
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璐璐
之前分录怎么做的
2022-11-16 08:34:05
璐璐:
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郭老师
已经结转到主营业务成本里了
2022-11-16 08:52:16
郭老师:
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璐璐
借应付账款贷,以前年度损益调整,进项转出。
2022-11-16 09:13:23
郭老师:
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璐璐
借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-11-16 09:34:08
璐璐:
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郭老师
老师这是做两步会计分录吗
2022-11-16 09:48:19
璐璐:
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郭老师
为什么要借应付账款呢
2022-11-16 10:05:43
郭老师:
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璐璐
对方给你退钱了吗?
2022-11-16 10:32:41
璐璐:
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郭老师
没退啊,估计退不了 啊
2022-11-16 10:43:19
郭老师:
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璐璐
借营业外收入贷应付帐款 没有余额
2022-11-16 11:02:47
璐璐:
回复
郭老师
货已经用了 ,就是发票对方未交增值税而进项税额不能抵扣了
2022-11-16 11:23:49
郭老师:
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璐璐
做上面的分录就可以
2022-11-16 11:38:13
璐璐:
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郭老师
还用借应付账款吗
2022-11-16 12:04:44
郭老师:
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璐璐
需要的 就是通过这个科目过渡一下
2022-11-16 12:15:50
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
红大师
发表的提问:
进项税额转出,借方会计分录怎么写?啥时候写。什么情况下。需要做这个业务?
材料发票,借:原材料 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出 费用发票,借:XX费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出 进项税不能抵扣的时候,就要转出
108楼
2022-11-16 07:23:54
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
大意的野狼
发表的提问:
如果一个住宿票在作废的情况下已经认证并将税额转入进项税额转出,这种情况下如何进行会计分录的处理
你好 借管理费用 或者销售费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
109楼
2022-11-16 07:51:59
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方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
Susie
发表的提问:
是购方,这个月报税时系统自动认缴这笔税额为进项税额转出,因为不明白所以来问这个会计分录要怎么做
是什么发票?
110楼
2022-11-17 06:55:47
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答疑苏老师
职称:
注册会计师
4.99
解题:
3.62w
引用 @
小幸运
发表的提问:
我们是加气站,加气站有自己的皮卡车,办了一张1000元的充值卡用于公司皮卡车加气,请问,会计分录怎么做,需要进项税额转出吗
你好 不需要进项税额转出 借预付账款 贷 银行存款 每次加气体 借 管理费用 贷 预付账款
111楼
2022-11-17 07:01:41
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小幸运:
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答疑苏老师
那个钱没有给,是我们单位自己承担的
2022-11-17 07:29:16
小幸运:
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答疑苏老师
充值时借管理费用,贷,预付账款
2022-11-17 07:41:58
答疑苏老师:
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小幸运
你好 就是你们自己的银行存款支付的,不是吗?
2022-11-17 08:11:19
小幸运:
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答疑苏老师
这笔钱根本就没支付,一张1000块的充值卡本单位皮卡车加气使用
2022-11-17 08:33:01
答疑苏老师:
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小幸运
你好 没支付的话 那你就先记 借 管理费用 贷 预付账款
2022-11-17 08:47:02
小幸运:
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答疑苏老师
好的呢,谢谢
2022-11-17 09:11:58
答疑苏老师:
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小幸运
不客气 祝工作顺利哦!
2022-11-17 09:31:09
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
容晴
发表的提问:
做内账,付保险单会计分录没有单独把进项税额做出来,现在给他们开了红字信息表,需要做一笔进项税额转出的分录吗
您好,不需要的,直接冲减一部分当成计入的成本费用科目金额就是了。
112楼
2022-11-17 07:24:12
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容晴:
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张艳老师
比如,借:管理费用-保险费 贷:银行存款
2022-11-17 07:42:47
张艳老师:
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容晴
借:应收账款或银行存款 贷:管理费用--保险费
2022-11-17 07:58:42
容晴:
回复
张艳老师
冲的话:借 银行存款 贷管理费用-保险费 应交税费-应交进项税额转出
2022-11-17 08:10:03
张艳老师:
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容晴
不确认进项税额转出科目的,因为您之前的分录也没有确认应交税费-应交增值税-进项税额科目嘛
2022-11-17 08:22:25
容晴:
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张艳老师
是的分录该怎么做的
2022-11-17 08:32:35
容晴:
回复
张艳老师
麻烦老师给我做一个例子
2022-11-17 09:02:25
张艳老师:
回复
容晴
之前,您做的分录为 借 管理费用-保险费 贷 银行存款 之后再做 借 银行存款 贷 管理费用-保险费
2022-11-17 09:25:16
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
Gsy
发表的提问:
那就不用做什么进项税额转出的会计分录 了,直接合计入账了是吗
你好,具体的什么业务
113楼
2022-11-17 07:36:59
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