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我司代付工资会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZZ 发表的提问:
别人公司代我公司付员工工资,一整套会计分录怎么做呢?
您好,A,支付工资给代发公司的企业的会计分录 一,支付时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。 二、收到发票时,借;管理费用-劳务费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款。 B、收到工资,代发企业会计分录 一、会计处理: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税 主营业务成本 贷:银行存款 二、举例说明 (一)如果一般纳税人提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额100万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用80万元时 (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 1,000,000.00 贷:主营业务收入 952,380.95 应交税费——未交增值税47,619.05 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——未交增值税38,095.24 主营业务成本 761,904.76 贷:银行存款 800,000.00 (二)如果小规模提供劳务派遣服务选择差额征税,含税销售额8万元,支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用6万元时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,则: (1)确认收入时会计处理 借:银行存款 80,000.00 贷:营业收入 76,190.48 应交税费——应交增值税 3,809.52 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费——应交增值税 2,857.14 主营业务成本 57,142.86 贷:银行存款 60,000.00.
1楼
2023-03-04 09:58:02
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ZZ:回复王雁鸣老师 一个老板注册2个公司,因为其中一个公司账户没有弄好,暂时帮忙付的,不存在劳务及派遣关系,老师弄得太复杂了!
2023-03-04 10:48:45
王雁鸣老师:回复ZZ您好,哦,这样的话,假设A代B支付工资,A公司支付时,借;其他应收款-B公司,贷;现金或者银行存款。并把代付工资凭证复印给B公司,B公司做账时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-A公司,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等科目。
2023-03-04 11:09:45
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 雨中漫步 发表的提问:
公司转账给银行代付工资怎么做会计分录
借:应付工资 贷:银行存款
2楼
2023-03-04 10:55:52
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 兰陵王 发表的提问:
计提、付工资,代扣社保如何写会计分录
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
3楼
2023-03-04 12:10:32
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兰陵王:回复玲老师 社保能不计提么
2023-03-04 12:25:50
玲老师:回复兰陵王单位部分要计提 个人部分不计提 发工资时扣
2023-03-04 12:39:46
兰陵王:回复玲老师 计提工资 借:管理费用---工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 计提社保 借:管理费用---社保(单位部份)175.77 贷:其他应付款---社保(单位部份) 175.77 发放工资 借:应付职工薪酬 5000 贷:银行存款 4607.8 其他应付款--代扣个人部份 392.2 缴社保 借:管理费用---社保(单位) 175.77 其他应付款---社保(个人) 392.2 贷:银行存款 567.97
2023-03-04 12:53:11
兰陵王:回复玲老师 写的对么,其他应付-社保(单位)从哪消掉啊
2023-03-04 13:04:45
玲老师:回复兰陵王单位部分借管理费用贷应付职工薪酬,看正确的分录,上面我发给你了,你自己把金额带进去就好了
2023-03-04 13:19:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 溜溜 发表的提问:
支付给代帐会计的工资怎么做分录?
借管理费用办公费贷银行存款
4楼
2023-03-04 13:06:06
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 陈奕虹 发表的提问:
对方公司劳动派遣员工来我公司任职,工资对方公司出,代付,双方公司的工资怎么做会计分录
你好,对方公司 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-你公司 借:其他应付款-你公司 贷:银行存款 你公司 借:银行存款 贷:其他应付款-职工 借:其他应付款-职工 贷:银行存款
5楼
2023-03-04 14:29:13
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陈奕虹:回复何老师 社保和公积金呢
2023-03-04 15:01:55
陈奕虹:回复何老师 我公司应该是其他应收款吧
2023-03-04 15:30:25
何老师:回复陈奕虹社保和公积金在对方公司扣除
2023-03-04 15:44:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
代其他公司给他们员工支付工资应该怎样做会计分录啊
借;其他应收款 贷;银行存款
6楼
2023-03-04 15:49:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Xuechun 发表的提问:
公代付员工租舍水电费,之后从员工工资中扣除,公司收到代付的水电费发票如何入账会计分录?计提和发放工资分录怎么写?
你好 借收借付用其他应收款 发工资时扣  借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行 
7楼
2023-03-04 17:08:13
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Xuechun:回复玲老师 收到水电发票和代付的时候会计分录?
2023-03-04 17:35:05
玲老师:回复Xuechun借其他应收款 贷银行 加上面分录 就是完整的
2023-03-04 18:04:32
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ jossonli 发表的提问:
付国外业务员工资有代扣代缴增值税会计分录
工资工资有代扣代缴增值税会计分录?工资还需要代扣代缴增值税?
8楼
2023-03-04 18:35:28
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2333333 发表的提问:
批量代收代付的工资退回来了,怎么做会计分录
你好,借银行存款 贷应付职工薪酬
9楼
2023-03-04 19:40:07
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
付国外业务员工资有代扣代缴增值税会计分录
(1)借:管理费用 贷:应付账款(境外公司非居民企业)(2)借:应付账款(境外公司非居民企业) 贷:应交税费-应交增值税 银行存款 (3)支付税款时: 借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款 根据《中华人民共和国征收管理法》及其实施细则、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2013〕37号文印发,以下简称《办法》)和《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费征收管理问题的通知》的有关规定,现将营业税改征增值税后代扣代缴有关规定公告如下: 一、增值税扣缴义务人 中华人民共和国境外(以下称境外)的单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为增值税扣缴义务人;在境内没有代理人的,以接受方为增值税扣缴义务人。 二、扣缴义务人解缴增值税税款 境外单位或者个人在境内提供增值税应税服务从境内取得的销售额应缴纳的增值税,由扣缴义务人在每次向境外单位或者个人支付应税销售额时从支付的款项中代扣代缴。
10楼
2023-03-04 20:38:55
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
我公司是劳务派遣公司,代付工资社保,员工个税是有企业交的,请问怎样做会计分录?
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:主营业务成本等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
11楼
2023-03-04 22:01:14
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 哈哈???? 发表的提问:
我想问我是一家劳务派遣公司,我的收入是代发工资,我的会计分录应该写什么啊?把分录写我吗?收到厂的的钱,和付工人工资的,
派遣单位代发工资时,借;主营业务成本,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税等科目。 收到钱借银行存款贷主营业务收入 销项税
12楼
2023-03-04 23:00:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 金金& 发表的提问:
我们小型建筑公司也有许多挂靠的,要在收到的工程款中代扣管理费会计分录,代扣税金会计分录,资金往来会计分录科目,不分内外帐只做一套帐能否应付
你好,同学。 你这要分内外的,一套是不可以的
13楼
2023-03-05 00:17:53
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金金&:回复陈诗晗老师 收到的工程款中代扣管理费会计分录,代扣税金会计分录,资金往来会计分录科目,这些可用内部往来科目,还是只能做内帐反映呢
2023-03-05 00:57:35
陈诗晗老师:回复金金&这些只能内账反应,外是不认可挂靠的这些的
2023-03-05 01:15:08
金金&:回复陈诗晗老师 收到的工程款中代扣管理费会计分录,代扣税金会计分录,资金往来会计分录科目,求会计分录
2023-03-05 01:26:00
金金&:回复陈诗晗老师 用其它应付款科目,可否
2023-03-05 01:55:38
金金&:回复陈诗晗老师 使用内部往来科目外帐可用吗
2023-03-05 02:13:20
陈诗晗老师:回复金金&内账,你可以用这其他应付款处理的
2023-03-05 02:39:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 森林 发表的提问:
建筑公司付投标、资质代理费会计分录
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
14楼
2023-03-05 01:26:28
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森林:回复邹老师 工程未结算支付的工程款收入会计分录
2023-03-05 01:38:01
森林:回复邹老师 施工方收到工程款
2023-03-05 01:59:18
邹老师:回复森林你好,支付的工程款收入,既然是工程款收入应当是收到才是的 收到工程款收入账务处理是,借;银行存款,贷;工程结算
2023-03-05 02:11:19
森林:回复邹老师 施工方支付开票税费 借:税金及附加 贷:银行存款?
2023-03-05 02:29:04
邹老师:回复森林你好,开具发票缴纳的税款,借方通常是通过应交税费—某某税款核算的
2023-03-05 02:54:50
森林:回复邹老师 这是挂靠单位代开发票给被挂靠单位缴税分录,应该计入施工成本吧?
2023-03-05 03:12:30
森林:回复邹老师 挂靠单位算是分包吧?
2023-03-05 03:30:54
邹老师:回复森林你好,缴纳的税款是不通过施工成本核算的 挂靠单位不算是分包的
2023-03-05 03:55:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
员工电话费 总公司代缴社保,代发工资。会计分录
你好;      借管理费用-社保   贷应付职工薪酬- 社保;  借 应付职工薪酬- 工资; 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保贷 其他应付款 -总公司 
15楼
2023-03-05 02:50:01
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