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进项税额抵扣会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 清秀的万宝路 发表的提问:
进项税额抵扣加计抵扣额怎么做会计分录?
你好,借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 其他收益/营业外收入(小企业会计准则)
1楼
2023-03-04 12:33:58
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 大丫 发表的提问:
待抵扣进项税额抵扣时会计分录怎么做
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2楼
2023-03-04 13:38:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 学堂用户dxa8ic 发表的提问:
已抵扣的进项税额转出会计分录
什么原因需要进项转出?是对方开了负数发票吗?
3楼
2023-03-04 14:44:12
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ meimei 发表的提问:
进项税额加计抵扣的会计分录怎么做
财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定: 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。计算公式如下: 当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10% 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益 — 其他
4楼
2023-03-04 15:41:35
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meimei:回复朴老师 我是问在取得的时候怎么做
2023-03-04 16:06:34
朴老师:回复meimei认证还是不认证的
2023-03-04 16:19:12
朴老师:回复meimei加计抵减的分录就是借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益 — 其他
2023-03-04 16:48:08
meimei:回复朴老师 不认证的
2023-03-04 17:14:14
朴老师:回复meimei借库存/费用贷应交税费应交增值税待认证抵扣进项税
2023-03-04 17:31:15
meimei:回复朴老师 是费用的,像机票,火车票等的
2023-03-04 17:51:41
朴老师:回复meimei借XX费用贷应交税费应交增值税待认证抵扣进项税贷银行/现金
2023-03-04 18:02:41
meimei:回复朴老师 老师,你好我想问一下我是今年年初接的账,前面的会计把应交税金科目的借方余额计入其他流动资产里了,这样做合适吗?
2023-03-04 18:30:04
meimei:回复朴老师 这个借方余额是以前年度的补缴税款
2023-03-04 18:41:57
朴老师:回复meimei合适的,可以这样做的
2023-03-04 18:53:37
meimei:回复朴老师 老师,那我可以冲减未分配利润吗?
2023-03-04 19:17:30
朴老师:回复meimei这个不能随便冲减的
2023-03-04 19:44:26
meimei:回复朴老师 老师,你好,年初有留底的进项税和加计抵减额,我一月申报增值税时就减去了,交完税的凭证我应该怎么去做呀?年底进项大于销项没有税款
2023-03-04 19:58:45
朴老师:回复meimei你好,新问题请重新提问哦
2023-03-04 20:27:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
请问销项税额抵扣进项税额的会计分录怎么做
借 销项税额,贷进项税额,转出未交增值税
5楼
2023-03-04 16:54:06
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maize老师:回复白开水8按下面这个结转增值税
2023-03-04 17:07:50
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
月末进项税的会计分录,已抵扣进项税分录,未抵扣的进项税分录,抵扣的进项税比销项税大的分录,请问怎么做
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
6楼
2023-03-04 18:17:45
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ lemontea 发表的提问:
进项税额加待抵扣进项税额大于销项税额,要不要做会计分录
你好!进项大于销项月末不用做会计处理
7楼
2023-03-04 19:37:47
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 马灵玲 发表的提问:
待抵扣进项税额无法抵扣了,请问会计分录怎么写
吧待抵扣进项税额结转到你发生的成本里面去
8楼
2023-03-04 20:28:57
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 雨停江南 发表的提问:
老师,专票没认证之前先计入待认证进项税额,现在认证了但是暂时没有销项抵扣,会计分录要怎么做
你好 “待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。
9楼
2023-03-04 21:33:50
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雨停江南:回复老江老师 老师,我不是要你帮我解释概念
2023-03-04 22:04:08
老江老师:回复雨停江南认证了,没有抵扣,可以借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2023-03-04 22:17:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ っ、 一世柔情° 发表的提问:
对于已入账但未认证抵扣的进项税额怎么处理?怎么进行会计分录
借库存商品,应交税费-待认证,贷银存
10楼
2023-03-04 22:42:07
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っ、 一世柔情°:回复郭老师 到下个月认证抵扣了又怎么做会计分录呢
2023-03-04 22:57:16
郭老师:回复っ、 一世柔情°借进项,贷待认证,
2023-03-04 23:23:20
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
19年年末还有未抵扣的进项税额,怎么结转会计分录
你好,可以不结转,也可以转到其他应收款
11楼
2023-03-04 23:33:27
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
老师好 购买商品 进项税额 到3个月以后才认证抵扣 现在怎么写会计分录
你好,现在先计入待抵扣进项税额 借,库存商品 借,应交税费——待抵扣进项税额 贷,银行存款等
12楼
2023-03-05 00:54:03
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快乐每一天:回复立红老师 到3个月以后 借 应交税费应交增值税-进项税额 贷 应交税费-带抵扣进项税额 对吗 老师 谢谢
2023-03-05 01:17:26
立红老师:回复快乐每一天你好, 是的,是这样的,不客气,祝您学习愉快!
2023-03-05 01:45:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 闪耀 发表的提问:
这个进项税额5660.38已经抵扣后的会计分录?谢谢
你做账的时候没有抵扣你做啥,这个月末结转到转出未交增值税下面
13楼
2023-03-05 01:45:00
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闪耀:回复maize老师 对不起是我表述不清楚,是月末结转,知道了,谢谢
2023-03-05 02:02:33
maize老师:回复闪耀那现在是?啥疑问可以说下么,你之前没抵扣之前做账现在要转进项税额么,那就做借进项税额 贷应交税费 待认证进项税额
2023-03-05 02:25:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2.20 发表的提问:
年底期初留抵进项税额较多,11.12月份的进项不想抵扣不认证可以吗?如何做会计分录?
借;原材料等科目 贷;应付账款等科目 可以不认证的
14楼
2023-03-05 02:58:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 长在冬天里的树? 发表的提问:
老师,请问这个月进项税额已经够了,多了得进项税额本月不认证抵扣,会计分录要怎么做,等到后期需要的时候再认证抵扣,这个快递分录又要怎么做?
您好 借:管理费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:其他应付款等
15楼
2023-03-05 03:51:36
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长在冬天里的树?:回复bamboo老师 那后期需要的时候认证抵扣的话地方会计分录怎么做
2023-03-05 04:04:17
bamboo老师:回复长在冬天里的树?借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——待认证进项税额
2023-03-05 04:15:37

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