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会计月末结账能提前吗
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 井边里原生茶 发表的提问:
会计月末结账的一般流程是什么,能说具体一点吗
你好,企业会计月底结账的程序主要有以下几个步骤: 一、先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。 二、进行以下项目的账实核对。 1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。 3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。 三、核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。 2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的) 3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。 四、查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 对应收应付账的核对。 1、对所有明细账与总账进行核对。 2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。 五、进行月末结账的转账分录的编制: 1、按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。 2、摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧等。 3、暂估材料(对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账)、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等。(结合存货盘点结果同时进行) 4、结转本年利润,结平所有损益类科目。
16楼
2023-03-05 05:08:02
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 孝顺的枕头 发表的提问:
工会会计账月末需要结余吗?
工会的帐(经费收支的)一般年末做决算时,一次性结转就可以,不用月月结转。 如果有经营业务的就要按月结转,涉及到税费,利润等等。
17楼
2023-03-05 06:01:24
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 自信的毛豆 发表的提问:
月末结账有计提的地税和企业所得税也要手动结转吗,他能自动生成吗,
你好,计提税款的分录,是需要手工录入的 
18楼
2023-03-05 07:17:28
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问:
老师 用友实操联系里 为什么没有月末结转那些呢?我不会 想学习一下
提供邮箱,发份学习视频你
19楼
2023-03-05 08:33:06
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
老师,年末计提盈余公积和年末结转损益的会计分录是放在12月末结转损益前做还是放在后面做?
您好 结转损益以后做,结转损益了以后才知道本年利润多少
20楼
2023-03-05 09:49:00
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熏衣草:回复文老师 直接点利润表也知道利润好多呀?
2023-03-05 10:03:24
熏衣草:回复文老师 只是借本年利润贷利润分配放在后面做嘛
2023-03-05 10:31:40
熏衣草:回复文老师 计提那个放在前面没影响啊
2023-03-05 11:00:00
文老师:回复熏衣草做利润表也需要先结转损益的吧
2023-03-05 11:23:37
熏衣草:回复文老师 我是说计提盈余公积的会计分录做了后再结转的损益
2023-03-05 11:40:59
文老师:回复熏衣草应该是先结转损益
2023-03-05 12:10:31

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