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预提管理费用会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 翠青 发表的提问:
老师,预提管理费用怎么写分录
你好, 借:管理费用 贷:应付账款(未付款)
16楼
2023-03-05 05:51:27
全部回复
翠青:回复立红老师 老师,那我上个月份做错了,我写的借管理费用,贷库存现金
2023-03-05 06:05:12
立红老师:回复翠青你好,您支付现金了么,如果没有支付,现金账是对不上的。
2023-03-05 06:27:21
翠青:回复立红老师 老师我们这个是记账公司,负责税务这边,只对银行,现金人客户自己有帐
2023-03-05 06:50:22
立红老师:回复翠青你好,现在分录 借:库存现金 贷:应付账款 将库存现金调整为应付账款
2023-03-05 07:13:25
翠青:回复立红老师 老师我这个是19年12月份的帐已经结账了,12月份做的借管理费用,贷库存现在,我现在做1月份的帐,这笔费用发票收到了,我该怎么做,我想问的这个意思
2023-03-05 07:35:02
立红老师:回复翠青你好,发票上的金额与您计提的数有差异么?
2023-03-05 07:46:36
翠青:回复立红老师 有差异,我是这样处理的老师,我把之前预提的全部冲销了,按发票金额重新入的
2023-03-05 08:05:09
立红老师:回复翠青你好,如果有差异,可以像您这样处理的
2023-03-05 08:16:35
翠青:回复立红老师 好的,谢谢老师,如果没有差异该怎么处理
2023-03-05 08:41:54
立红老师:回复翠青你好,如果没有差异,是不需要处理的,,预提的费用在汇算前取得票据就可以
2023-03-05 09:01:12
翠青:回复立红老师 那这个票据,我就不用附在凭证上了吗
2023-03-05 09:29:36
立红老师:回复翠青你好,是的,不需要附在凭证,因为上年凭证已经装订了,可以注明附件另订,单独保存
2023-03-05 09:41:21
翠青:回复立红老师 好的谢谢老师,你的回答我特别满意,可以评价吗
2023-03-05 10:06:40
立红老师:回复翠青不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-03-05 10:20:03
范莹老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ HUANG 发表的提问:
管理费用怎么预提,怎么做分录
借,管理费用 贷,预提费用
17楼
2023-03-05 06:50:12
全部回复
HUANG:回复范莹老师 这个可以直接做到当期费用计算利润?
2023-03-05 07:08:41
范莹老师:回复HUANG是的,预提的目的就是为了使得这笔费用计入当期计算利润。
2023-03-05 07:31:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
房租是需要摊销和预提的对吗?每个月都需要做这三笔分录吗? 摊销会计分录 借:管理费用–房租 贷:待摊费用 预提费用 借:主营业务成本–仓储费 贷:预提费用 付款 借:预提费用 贷:银行存款
预提费用和待摊费用全部都取消了现在
18楼
2023-03-05 08:12:20
全部回复
岁禾:回复maize老师 几月份开始取消
2023-03-05 08:44:44
maize老师:回复岁禾取消了好多年了,小企业会计准则和企业会计准则都没有这个科目了
2023-03-05 09:06:07
岁禾:回复maize老师 那正确的房租会计分录都是什么呢?
2023-03-05 09:16:37
maize老师:回复岁禾要是一次交几个月,发票开的是几个月之和,那就做借预付账款 房租 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行,按月做账借管理费用 房租 贷预付账款 房租
2023-03-05 09:33:43
岁禾:回复maize老师 按月也是两笔分录, 先借管理费用–房租 贷预付账款–房租 再借预付账款–房租 贷银行存款
2023-03-05 09:57:09
maize老师:回复岁禾不是,预付账款代替是之前待摊费用
2023-03-05 10:09:03
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 顺利的万宝路 发表的提问:
计提工资,社保公积金的会计分录 例如管理费用应付工资600社保60公积金45(企业负担)个税12实发500怎么做分录
计提借:管理费用(公司部分) 贷:应付职工薪酬 交社保借:应付职工薪酬(公司)其他应收款(个人) 贷:银行存款 发工资借:应付职工薪酬(应发) 贷:其他应收款(个人社保) 银行存款(实发) 应交税费(个税)
19楼
2023-03-05 09:34:33
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顺利的万宝路:回复小云老师 计提工资和社保公积金是不是借管理费用贷:应付职工薪酬应付金额 计提社保和公积金是不是借:管理费用贷应付职工薪酬社保公积
2023-03-05 10:01:50
顺利的万宝路:回复小云老师 计提的公积金和社保是公司部分吗
2023-03-05 10:16:58
顺利的万宝路:回复小云老师 那个人的怎么做
2023-03-05 10:31:51
顺利的万宝路:回复小云老师 发放工资是借:应付职工薪酬实发工资贷应付职工薪酬社保(个人部分) 应交税费-个税银行存款
2023-03-05 10:44:54
顺利的万宝路:回复小云老师 以银行存款支付个税是不是借:应交税费个税应付职工薪酬社保公积金贷银行存款吗
2023-03-05 11:03:51
顺利的万宝路:回复小云老师 麻烦老师讲解讲解
2023-03-05 11:26:10
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师
2023-03-05 11:48:55
小云老师:回复顺利的万宝路同学,分录我前面有写给你的,括号里金额也做了说明,你下面写的有改动,不需要改,按那个做就行了
2023-03-05 12:06:45
顺利的万宝路:回复小云老师
2023-03-05 12:31:38
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师
2023-03-05 12:51:14
小云老师:回复顺利的万宝路缴纳个税是借应交税费 贷银行存款
2023-03-05 13:20:27
小云老师:回复顺利的万宝路不客气,祝你工作顺利
2023-03-05 13:45:50
顺利的万宝路:回复小云老师 谢谢老师,也祝你工作顺利,祝我学业顺利刚开始学不太懂
2023-03-05 14:12:33
小云老师:回复顺利的万宝路会计就是熟能生巧的,你没问题的
2023-03-05 14:35:12
小云老师:回复顺利的万宝路满意请五星好评,谢谢
2023-03-05 15:02:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 树林学会计 发表的提问:
计提会议费怎么做分录?借管理费用 贷啥?
费用没有计提按你们实际发生做借管理费用就可以,没付款就做其他应付款就可以。
20楼
2023-03-05 10:28:00
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