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预收账款交税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ luciaying 发表的提问:
会计分录能写:借:预收账款 贷:应交税费 吗
你好,是什么经济业务?
1楼
2023-03-04 13:57:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星星 发表的提问:
顾客购买商品预收顾客的钱的会计分录借:银行存款 贷:预收账款 等到商品卖给客户时会计分录 借预收账款 应付账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 这样写可以吗
你好!对的,分录就是这样
2楼
2023-03-04 15:06:33
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星星:回复宋生老师 谢谢,老师
2023-03-04 15:26:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
公司注销,平往来账,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,应交税费,怎么写会计分录?摘要怎么写?
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
3楼
2023-03-04 16:20:11
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豆芽:回复王雁鸣老师 公司注销,未分配利润是负的还用管吗?
2023-03-04 16:49:29
王雁鸣老师:回复豆芽同学你好,也要管的,不再归还的应付款项,要转入营业外收入,冲亏损的。
2023-03-04 17:17:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
公司注销,平往来账,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,应交税费,怎么写会计分录?摘要怎么写?
同学你好,摘要写公司注销结转不能收回的款项,借:营业外支出,贷:应收账款,预付账款。 摘要写公司注销结转不再支付的款项或者税费,借:预收账款,应付账款,应交税费,贷:营业外收入。
4楼
2023-03-04 17:48:50
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 晶晶 发表的提问:
预交电费会计分录,预交时计入预付账款还是计入其他应付款
你好,计入预付账款
5楼
2023-03-04 19:07:50
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 悦~ 发表的提问:
预收账款和预付账款会计核算,作分录
稍等我做完发给你
6楼
2023-03-04 20:13:26
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桂龙老师:回复悦~同学你看一下吧。
2023-03-04 21:04:21
悦~:回复桂龙老师
2023-03-04 21:22:03
悦~:回复桂龙老师 这个呢,分录
2023-03-04 21:42:04
桂龙老师:回复悦~同学,不同的问题建议你重新提问了。因为老师不一定全部都会,请理解。谢谢。
2023-03-04 22:11:11
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预收账款的会计分录计算
期初余额5000(没说在借还是贷) 本期贷方发生额52000 期末余额-9000 那么本期借方发生额怎么求?
7楼
2023-03-04 21:26:26
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李老师:回复爱笑的流沙5000+52000-x=9000 48000
2023-03-04 21:42:55
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 小团团 发表的提问:
老师,我写的会计分录是: 借:预收账款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 为什么这个会计分录是错的?哪里错了呢
同学你好,分录没问题
8楼
2023-03-04 22:17:46
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 从容的飞鸟 发表的提问:
销售产品时,之前已经预收账款,且预收款项大于产品货款,怎么写会计分录?
借预收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
9楼
2023-03-04 23:33:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ asela 发表的提问:
应收账款>预收账款如何做会计分录?
你好,应收账款与预收账款,是同一个明细科目?
10楼
2023-03-05 01:00:10
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asela:回复邹老师 就是公司收了一笔购货定金10万元,但实际发货不含税价是15万元,增值税是1.95万元,所以应收账款就>预收账款了。
2023-03-05 01:17:05
邹老师:回复asela你好,这种情况在应收账款借方余额挂账就是了  不应当在应收,预收同时核算的 
2023-03-05 01:43:25
asela:回复邹老师 收到预收款时 借:银行存款 10     贷:预收账款 10 实际发货时: 借:预收账款16.95 贷:主营业务收入 15       应交税费-应交增值税〔销项税额〕1.95
2023-03-05 01:59:26
asela:回复邹老师 这样对吗?
2023-03-05 02:25:43
邹老师:回复asela你好,是的,是这样的 
2023-03-05 02:41:17
asela:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 03:08:03
邹老师:回复asela不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-05 03:24:46
梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ A 发表的提问:
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款的会计分录是啥
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目 预付给供应商的款项 借:预付账款 贷:银行存款 预收客户的款项 借:银行存款 贷:预收账款 应付供应商的款项 借:库存商品/原材料等 贷:应付账款 应收客户款项 借:应收账款 贷:主营业务收入
11楼
2023-03-05 02:18:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱撒娇的老鼠 发表的提问:
你好,老师请教一下,预收账款和预付账款是否可以对冲呢?请问会计分录是什么?
你好,这个是不同的业务(一个是销售,一个是购进),不得对冲的
12楼
2023-03-05 03:14:52
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ luciaying 发表的提问:
房地产企业预收账款预缴3%税款,以及开出发票计提税款,以及抵减3%预缴税款后差额交增殖税会计分录
https://wenku.baidu.com/view/286e8a72cd7931b765ce0508763231126edb772b.html 您好,请打开链接,希望能够帮到您!
13楼
2023-03-05 04:13:12
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luciaying:回复靖曦老师 我看了要付费
2023-03-05 04:52:12
luciaying:回复靖曦老师 有免费的吗
2023-03-05 05:09:29
靖曦老师:回复luciaying不好意思,免费的没有,可以联系售前客服咨询相关资料
2023-03-05 05:24:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 桃桃桃桃桃小妹???? 发表的提问:
老师,请问我提前支付材料款,会计分录:借:预付账款,贷 银行存款 然后收到发票之后,会计分录:借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税),贷:预付账款 这样写对吗?
您好 是的 分录这么写正确
14楼
2023-03-05 05:16:02
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李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ wyn 发表的提问:
企业预收账款时,涉及的会计分录:借:银行存款 贷:预收账款;确认收入时借:预收账款;贷:主营业务收入;应交税费---应交增值税(销项税额);收到余款时:借:银行存款;贷:预收账款。请问:应交税费必须在确认收入时记录吗?例如:预付时:借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
15楼
2023-03-05 06:07:28
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wyn:回复李老师A 第一次预收时::借:银行存款;贷:预收账款;应交税费---应交增值税(销项税额)这样可以吗?
2023-03-05 06:26:25
李老师A:回复wyn你好,同学,如果商品没有转移,不需要计提税啊
2023-03-05 06:38:03
wyn:回复李老师A 教材中:企业预收款项时,按实际收到的全部预收款,借记“库在现金\\"\\"银行在款”科目,:涉及增值税的,按照预收款计算的应交增值税记\\"应交税费-应交增值税(镇项税额)”科目,全部预收款扣除应交增值税的差额、贷记“预收账款”科目。怎么理解?
2023-03-05 06:59:20
李老师A:回复wyn你好,除施工企业外,一般都不用计提增值税!
2023-03-05 07:09:49

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