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调整计提税金会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
春天的花儿
发表的提问:
我是说不知道上个会计去年的哪个月份哪笔分录做错的,我现在调整或者补计提就不写清楚修改哪个月份哪个凭证的,我直接补计提或者直接做一个调整分录可以吗?
你好,是的 可以的
16楼
2023-03-05 10:30:57
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春天的花儿:
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邹老师
噢噢,非常感谢
2023-03-05 11:02:07
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
齐齐
发表的提问:
去年多计提了印花税 今年怎么调整 会计分录
你好,去年多计提了印花税 ,今年的调整分录是 借:应交税费—印花税,贷:以前年度损益调整
17楼
2023-03-05 11:38:33
全部回复
齐齐:
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邹老师
然后在做一笔结算以前年度损益调整到未分配刘润里面去 对吗
2023-03-05 12:06:29
邹老师:
回复
齐齐
你好,去年多计提了印花税 ,今年的调整分录是 借:应交税费—印花税,贷:以前年度损益调整 结转分录是,借:以前年度损益调整 ,贷:利润分配—未分配利润
2023-03-05 12:28:06
吴少琴老师
职称:
会计师
4.99
解题:
3.47w
引用 @
灵芝草
发表的提问:
以前会计税金计提少了,该怎么调整
现在补计提税费就可以了
18楼
2023-03-05 12:59:00
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.77w
引用 @
文欣
发表的提问:
社保 公积金吗,工资 ,计提错误了,下月调整 怎么做会计分录
你好,可以的,具体的是哪里错误?
19楼
2023-03-05 14:10:26
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
发表的提问:
去年项目预交的税金没有做计提,这样我们利润不就偏高了吗?听别人说项目预交的税金也要做计提,现在我想补记提,是不是去年的用年度损益调整,今年的直接补计提就可以?做了损益调整分录还要做什么才算调整成功?比如调整期初数还是什么?
你好!是的。这种严格来说是要计入以前年度损益。不过这样会要申请退税的了。
20楼
2023-03-05 15:05:40
全部回复
:
回复
宋生老师
那怎么办?因为老会计收到项目预交完税凭证做分录:借应交税费~XX税,贷:应付账款~分包款,一直不冲的话借方应交税费一直都有余额。而且申报纳税时除了增值税抵减了预交的,其他税如:企业所得税、工会经费等都没有抵减,以后我要怎么做比较好?
2023-03-05 15:33:45
宋生老师:
回复
您好!那你缴纳增值税的时候如何入账的。
2023-03-05 15:47:46
:
回复
宋生老师
借应交税费~增值税~销,贷应交税费~增值税~进,应交税费~已交增值税
2023-03-05 16:09:27
:
回复
宋生老师
最后还要贷方加个应交税费~已交增值税
2023-03-05 16:37:35
:
回复
宋生老师
未交写错了,差额计入未交的就是我们要申报的
2023-03-05 16:49:05
宋生老师:
回复
您好!你做的这个分录,并没有体现抵减预缴的部分了。
2023-03-05 17:07:20
:
回复
宋生老师
那我现在要损益调整要怎么做分录?
2023-03-05 17:29:22
宋生老师:
回复
你好!你如果只是调整增值税的项目,不涉及到损益。
2023-03-05 17:53:44
:
回复
宋生老师
卧以前没有抵减,现在想计提税金及附加进行抵减,不会影响损益吗?相当于退税呢,不要做损益调整?
2023-03-05 18:03:59
宋生老师:
回复
你好!这个本身不计入税金及附加的。 你应该抵减但是没有抵减,这个是需要退税,因为它是增值税,也不影响损益了。
2023-03-05 18:15:48
:
回复
宋生老师
但是项目预交还有其他的税,所得税,印花税等
2023-03-05 18:45:37
宋生老师:
回复
你好!明白了。这些确实是会影响损益了。 你没有抵减,就要抵减,要抵减,就减少应交增值税,就涉及损益了。
2023-03-05 19:06:40
:
回复
宋生老师
请问收到项目预交税金的完税凭证怎么做分录,可以写清楚点吗?上面有预交的增值税、地税,印花税、个人所得税、工会经费、残保金、资源税等
2023-03-05 19:20:37
宋生老师:
回复
借应交税费-应交增值税-已交增值税 贷现金 然后借税金及附加 贷应交税费-应交个人所得税/地税/资源税/印花税等 然后借应交税费-应交个人所得税/地税/资源税/印花税等 贷现金等 借管理费用-公会经费/残保金 贷现金
2023-03-05 19:49:51
:
回复
宋生老师
残保金也是计入管理费用?
2023-03-05 20:06:22
宋生老师:
回复
你好!是的。也是计入管理费用
2023-03-05 20:24:30
:
回复
宋生老师
好的,谢谢��
2023-03-05 20:34:38
:
回复
宋生老师
是这样的,如果我把今年的补计提了,估计这两个月都不用缴税了(增值税和地税除外)这样会被税务注意吗?还是说可以先补计提一点,抵减一点?还是一次性补计提,一次性抵减或部分抵减(分几个月陆续抵减)我该如何选择?
2023-03-05 20:44:45
宋生老师:
回复
您好!这个你要找税局,看税局的要求是要求退税还是抵减。按税局的要求做
2023-03-05 21:08:28
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