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计提分配工资会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
分配工资会计分录和计提工资的会计分录一样吗??
一样的
1楼
2023-03-04 16:37:34
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职称:
解题: 
引用 @ 安详的牛排 发表的提问:
计提和分配员工工资的会计分录怎么做
计提工资的时候 借:生产成本 借:管理费用 借:销售费用 借:研发费用 借:在建工程等 贷:应付职工薪酬 发放工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
2楼
2023-03-04 17:53:35
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提和分配工资分录是一样的,那两个分录都做了,不是重复了?
是的。一个分录要改成发放工资
3楼
2023-03-04 19:17:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 悦耳的小白菜 发表的提问:
按产量分配工资和按工时分配工资的会计分录一样吗
你好,分录是一样的,只是计算分配的标准不同
4楼
2023-03-04 20:27:48
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 满天星 发表的提问:
外账里,计提工资\\社保\\工会经费\\印花税的会计科目及分配工资的分录如何?
你好,计提工资,借:管理费用··工资 贷:应付职工薪酬-工资,计提社保,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保(公司部分),缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保(公司部分)其他应收款-个人部分 贷:银行存款,计提工会经费,借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费,计提印花税,借:税金及附加 贷:应交税费-印花税,发放工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 现金或银行存款
5楼
2023-03-04 21:20:12
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提工资的会计分录
借管理费用,销售费用 贷应付职工薪酬
6楼
2023-03-04 22:19:55
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 风有信,花不误 发表的提问:
老师,计提工资时的会计分录怎么写
借:管理费用,营业费用等贷:应付职工薪酬
7楼
2023-03-04 23:15:57
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风有信,花不误:回复王利老师 是收到发票时先计提吗,计提完在做银行已扣款的那个分录?
2023-03-04 23:42:43
风有信,花不误:回复王利老师 老师我问的是营业税计提的问题
2023-03-05 00:11:42
王利老师:回复风有信,花不误营业税计提时借:主营业务税费,贷应交税费-营业税
2023-03-05 00:34:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 496442316 发表的提问:
你好,计提工资会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
8楼
2023-03-05 00:08:35
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496442316:回复郭老师 “企业税收合计”怎么计算。 另外公司缴纳税费,含代扣缴的个人所得税吗?
2023-03-05 00:30:07
郭老师:回复496442316你好不包含代收代缴的个税。
2023-03-05 00:43:37
郭老师:回复496442316增值税附加税印花税企业所得税等。
2023-03-05 01:09:38
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,请问这月补记上月少计提工资的会计分录是什么?
你好! 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
9楼
2023-03-05 01:38:23
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????:回复蒋飞老师 那多计提的会计分录是什么
2023-03-05 01:49:45
蒋飞老师:回复????做反方向分录冲销
2023-03-05 02:09:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
本月计提工资和下月五险一金的会计分录。
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬 ——工资、五险一金
10楼
2023-03-05 02:46:00
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师!我们每个月就这几个经济来往!写的比较乱,计提工资是会计分录怎么写?
你好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
11楼
2023-03-05 04:11:51
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青春侠:回复陈静老师 发工资的时候如何做分录?老师
2023-03-05 04:41:04
陈静老师:回复青春侠你好!借:应付职工薪酬-工资 贷;银行存款
2023-03-05 05:08:01
青春侠:回复陈静老师 老师,我们公司是销售酒的,月底结转怎么结转?你给我说一下详细的步骤呗
2023-03-05 05:22:48
陈静老师:回复青春侠你好,首页实操视频中有,新的问题需要在新的网络链接中提交,谢谢。
2023-03-05 05:42:25
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 月亮 发表的提问:
上月计提工资额正确,实际发放少了(领导不打算补发),少发的工资怎么做会计分录
你好,少发的冲回. 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
12楼
2023-03-05 05:17:35
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月亮:回复月月老师 可是计提的金额是正确的啊,可以冲费用吗
2023-03-05 05:31:57
月月老师:回复月亮你好,你想怎么冲费用。
2023-03-05 06:01:03
月亮:回复月月老师 谢谢
2023-03-05 06:15:24
月月老师:回复月亮不客气,亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
2023-03-05 06:30:12
月亮:回复月月老师 老师,同样的少付工资问题,还请你耐心指教 应发工资500,代扣个人社保费用50,实际发放440(少发的工资不补发)。已做以下分录 ⑴计提: 借:管理费用 500 贷:应付职工薪酬 500 (2)付工资:借:应付职工薪酬 500 贷:其他应收款-个人社保部分60 库存现金 440 该怎么做账调正?
2023-03-05 06:55:17
月月老师:回复月亮你好 借:管理费用 -10 贷:应付职工薪酬 -10 借:应付职工薪酬-10 贷:其他应收款—个人社保-10
2023-03-05 07:21:32
月亮:回复月月老师 按老师的方法做了,可是科目余额表中 应收账款个人社保部分借方余额怎么增加了呢,按之前做的账是社保多扣了,调正的话应该是借方余额减少啊?
2023-03-05 07:43:47
月月老师:回复月亮你好,不会的,综合上面分录,管理费用490,个人社保50。
2023-03-05 07:59:29
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 22年初协议14班王书素 发表的提问:
老师您好,我想问下,如果上月计提工资50000元,本月实际发放45000元,这个会计分录怎么做的?多计提的要怎么处理
借XX费用 工资50000 贷应付职工薪酬50000 发放 借应付职工薪酬45000 贷银行45000 多计提的以后少计提
13楼
2023-03-05 06:11:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 左翼天使 发表的提问:
已计提工资,但是有病假工资如何作会计分录
你好,把多计提的工资冲销就是了
14楼
2023-03-05 07:29:29
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左翼天使:回复邹老师 需要用那个科目开过渡呢?
2023-03-05 07:59:49
邹老师:回复左翼天使你好,借;应付职工薪酬,贷;管理费用等科目
2023-03-05 08:26:17
左翼天使:回复邹老师 这笔分录是用红字吧
2023-03-05 08:38:28
邹老师:回复左翼天使你好,分录金额是蓝字,而不是红字
2023-03-05 08:54:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提工资会计分录该怎么做?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
15楼
2023-03-05 08:50:23
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