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暂估应付账款会计分录
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
暂估成本会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在我要把暂估给冲了,怎么做会计分录?
你好, 借:主营业务成本 负数 贷:其他应付款 负数
16楼
2023-03-06 02:35:09
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问:
去年暂估的应付账款,今年发票到了认证后怎么做分录?去年暂估分录:借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目 贷:应付账款-暂估应付账款
你好!原分录红冲暂估,然后在按发票金额做蓝字分录就可以
17楼
2023-03-06 03:35:40
全部回复
2333333:回复QQ老师 可是成本票是1月份和5月份分两个月到齐分别认证的
2023-03-06 04:10:28
QQ老师:回复2333333按发票金额1月和5月分别调整就可以
2023-03-06 04:34:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
那预估分录是借工施工-暂估,贷应付账款-暂估,对吗?
你好,是发票未到暂估成本吗
18楼
2023-03-06 04:32:44
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
去年暂估的应付账款,今年发票到了认证后怎么做分录?去年暂估分录:借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目 贷:应付账款-暂估应付账款
将去年的暂估分录红冲,并按发票金额重新编制分录 借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款
19楼
2023-03-06 05:58:33
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,我们是建筑企业,收到普通发票,原先暂估成本时做的分录是 借:工程施工 贷应付账款-暂估 。冲暂估事做的分录是 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某供应商,请问这个分录对吗?
但骨和发票是一样的,可以。
20楼
2023-03-06 07:04:59
全部回复
,:回复郭老师 暂估和发票不一样就需要把,暂估全部冲红,然后重新做分录借:工程施工 贷应付账款-某供应商对吗 。
2023-03-06 07:34:12
郭老师:回复是的是的,是这么做。
2023-03-06 07:50:42

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