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暂估应付账款会计分录
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月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
微信用户
发表的提问:
暂估成本会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在我要把暂估给冲了,怎么做会计分录?
你好, 借:主营业务成本 负数 贷:其他应付款 负数
16楼
2023-03-06 02:35:09
全部回复
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
2333333
发表的提问:
去年暂估的应付账款,今年发票到了认证后怎么做分录?去年暂估分录:借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目 贷:应付账款-暂估应付账款
你好!原分录红冲暂估,然后在按发票金额做蓝字分录就可以
17楼
2023-03-06 03:35:40
全部回复
2333333:
回复
QQ老师
可是成本票是1月份和5月份分两个月到齐分别认证的
2023-03-06 04:10:28
QQ老师:
回复
2333333
按发票金额1月和5月分别调整就可以
2023-03-06 04:34:36
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
笑笑
发表的提问:
那预估分录是借工施工-暂估,贷应付账款-暂估,对吗?
你好,是发票未到暂估成本吗
18楼
2023-03-06 04:32:44
全部回复
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
朴老师
发表的提问:
去年暂估的应付账款,今年发票到了认证后怎么做分录?去年暂估分录:借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目 贷:应付账款-暂估应付账款
将去年的暂估分录红冲,并按发票金额重新编制分录 借:工程施工-合同成本-材料费-XX项目 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款
19楼
2023-03-06 05:58:33
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.77w
引用 @
,
发表的提问:
老师您好,我们是建筑企业,收到普通发票,原先暂估成本时做的分录是 借:工程施工 贷应付账款-暂估 。冲暂估事做的分录是 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某供应商,请问这个分录对吗?
但骨和发票是一样的,可以。
20楼
2023-03-06 07:04:59
全部回复
,:
回复
郭老师
暂估和发票不一样就需要把,暂估全部冲红,然后重新做分录借:工程施工 贷应付账款-某供应商对吗 。
2023-03-06 07:34:12
郭老师:
回复
,
是的是的,是这么做。
2023-03-06 07:50:42
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