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暂估应付账款会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
您好,两个分录是最的。
1楼
2023-03-05 07:37:15
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张艳老师:回复鱼儿是对的。
2023-03-05 08:09:45
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份是不是不对啊
2023-03-05 08:22:12
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份可以吗?
2023-03-05 08:51:23
张艳老师:回复鱼儿购进的是从次月开始计提折旧的。租入的是做在4月份的,其实就是用以前年度损益调整科目了,进行调整了。
2023-03-05 09:15:13
鱼儿:回复张艳老师 老师你好!固定资产我在四月做为暂估入,开票是2018年1月开的,我在2017年12月把暂估入账红冲了可以吗?
2023-03-05 09:38:04
鱼儿:回复张艳老师 2018年的账他们要转出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月冲了
2023-03-05 09:53:41
张艳老师:回复鱼儿可以在2017年12月份把暂估入账的红冲。
2023-03-05 10:09:37
鱼儿:回复张艳老师 谢谢老师辛苦了
2023-03-05 10:38:44
张艳老师:回复鱼儿太客气,为学员答疑是我的责任。祝您学习愉快,请给予好评,谢谢!!
2023-03-05 10:49:42
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 汪婷 发表的提问:
你好,请问我们需要退给供应商2万元的原材料,账上挂的应付账款是1万,原材料暂估5000元,后面与该供应商自此再没有业务往来,账上做平账,会计分录应该怎么做啊?
你好 多支付的部分计入营业外支出科目
2楼
2023-03-05 08:58:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 木木之森 发表的提问:
请问暂估入库分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 还是 借 原材料—暂估 贷 应付账款
你好 借原材料-暂估 贷应付账款
3楼
2023-03-05 09:58:29
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木木之森:回复meizi老师 那如果这样的话,原材料是不含税入库的,应付账款跟原材料暂估不是不平了吗?
2023-03-05 10:12:21
meizi老师:回复木木之森你好 你对方是给你开专票还是普票 你付款的是含税 你暂估是专票 就按不含税 你单独还得做一个进项税的账 挂账
2023-03-05 10:39:28
木木之森:回复meizi老师 那按照应付暂估不就没有这种情况了,不能用应付暂估吗?
2023-03-05 10:58:03
meizi老师:回复木木之森你好 可以的。 主要是看你们自己是什么情况 。 实际中 因为不确定是什么发票 。你收到你可以做借原材料-暂估贷应付账款-暂估 。 因为最终这个暂估分录收到发票都要红冲的
2023-03-05 11:24:47
木木之森:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 11:44:45
meizi老师:回复木木之森没事希望能帮到你
2023-03-05 12:08:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
暂估设计费 : 借 主营业务成本 50000 贷 应付账款-暂估 50000 发票到时: 借 应付账款-暂估 贷 应付账款-**设计公司 付款时:借 应付账款-**设计公司 贷 银行分录这样可以吗?
您好 这样写分录可以的
4楼
2023-03-05 11:24:28
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 你好 发表的提问:
现在原材料正确的暂估入库会计分录处理,借:原材料,贷:应付账款-暂估,
是的啊
5楼
2023-03-05 12:50:12
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你好:回复袁老师 好的,谢 谢,但是有的又是借:原材料,贷:应付账款-暂估应付款,
2023-03-05 13:11:18
袁老师:回复你好都可以的
2023-03-05 13:24:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 温暖的电灯胆 发表的提问:
老师,比如1月份应付账款暂估入账,六月份才和供应商对账确定应付账款金额,七月份支付的时候把零头给抹去了,1_7月份会计分录是怎样的呢?
你好,同学。 借 库存商品等 贷 应付账款 借 应付账款 贷 财务费用
6楼
2023-03-05 13:59:07
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 刹那 发表的提问:
暂估入库的会计分录中“应付账款”的二级科目是写暂估入账还是写相关供应商的名称?
应付账款——XX供应商暂估
7楼
2023-03-05 15:09:12
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刹那:回复江老师 如果收到了相关发票该如何入账?
2023-03-05 15:24:10
江老师:回复刹那冲销暂估,按发票做应付账款
2023-03-05 15:40:48
刹那:回复江老师 对了,请问“应付账款”的二级科目是不是可以直接填写“暂估”,是不是可以不用填写供应商名称?
2023-03-05 16:09:31
江老师:回复刹那这个可以这样设,对于企业暂估事项多的,就必须分开处理,如果只有少量的,时间长了,你也能分开,就可以按你说的办
2023-03-05 16:37:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小乐 发表的提问:
原材料暂估分录借原材料~布贷应付账款~应付暂估材料款
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
8楼
2023-03-05 16:28:54
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王雁鸣老师:回复小乐您好,对的。原材料暂估分录 ,借:原材料~布 ,贷:应付账款~应付暂估材款
2023-03-05 16:49:49
小乐:回复王雁鸣老师 老师我问下国税申报表里有一个固定资产进项税情况表,这个我就零保存申报可以不,有数不往上填
2023-03-05 17:10:52
小乐:回复王雁鸣老师 老师啊您帮我回下吧我想听听您填写这个表不
2023-03-05 17:29:48
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师,去年暂估的成本,借工程施工, 贷应付账款—暂估应付款,现在成本发票回来了,会计分录该怎么做?
借应付账款~暂估应付款 应交税费~增值税~进项 贷 应付账款
9楼
2023-03-05 17:43:30
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沉浮:回复陈老师 这样就是把成本发票直接用了2019年了的意思是吧?因为暂估了
2023-03-05 18:09:55
陈老师:回复沉浮是的,同学。工作愉快,记得好评哟
2023-03-05 18:23:48
沉浮:回复陈老师 老师,还得麻烦问您一下,暂估的发票只用了一个二级明细科目,比如1万元的暂估发票里包含了机械与人工,但是做账时只做了 借工程施工1万,但是现在回来的发票是7万元的机械和3万元的人工费,这时候该怎么进行账务处理?
2023-03-05 18:40:30
陈老师:回复沉浮你把之前暂估的冲红,然后再做一笔正确的分录就可以了
2023-03-05 18:54:08
沉浮:回复陈老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 19:18:48
陈老师:回复沉浮祝工作愉快,帮我好评哟
2023-03-05 19:38:13
翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 叶子 发表的提问:
暂估入库的会计分录是:借:库存商品—某某商品贷:应付账款(暂估)—某某公司对吗?
暂估的会计分录就是这样的,等收到发票后您直接冲销,按照发票入账就可以了
10楼
2023-03-05 18:53:36
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叶子:回复翟老师 那要再增加一个一级明细“应付账款(暂估)”吗?
2023-03-05 19:10:02
叶子:回复翟老师 暂估应付款后面要跟某某公司吗?
2023-03-05 19:26:10
翟老师:回复叶子您好!您不增加也是可以的,在摘要哪里备注一下就可以了
2023-03-05 19:39:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ shelley 发表的提问:
冲应付账款暂估分录,并付货款
你好 原来的分录 不变金额负数 借原材料等贷银行存款
11楼
2023-03-05 19:56:41
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shelley:回复玲老师 这样我的应付账款就不能体现一年进货的合计金额了。我们是先暂估入账,第二个月才对账付款
2023-03-05 20:21:24
玲老师:回复 shelley这个不影响你统计库存商品的金额
2023-03-05 20:47:04
青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 向日葵呢???? 发表的提问:
请问,做暂估,贷记应付账款,暂估,怎么冲暂估呢,分录咋做
暂估入库凭证借:原材料或库存商品(附明细) 贷:应付账款--暂估材料 2、次月冲回暂估入库凭证借:原材料或库存商品(红字) 贷:应付账款--暂估材料(红字)
12楼
2023-03-05 21:26:09
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向日葵呢????:回复青椒老师 来票之后怎么做分录呢
2023-03-05 21:51:09
青椒老师:回复向日葵呢????借库存商品或原材料 贷应付账款
2023-03-05 22:10:29
向日葵呢????:回复青椒老师 应付账款的明细是什么呢
2023-03-05 22:30:26
青椒老师:回复向日葵呢????我们公司是这样写,应付账款-材料
2023-03-05 23:00:11
向日葵呢????:回复青椒老师 怎么冲预付呢
2023-03-05 23:26:22
青椒老师:回复向日葵呢????借库存商品或原材料 贷预付账款
2023-03-05 23:56:19
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 中级2022年备考@@ 发表的提问:
一般纳税人暂估入库,贷方应付账款的分录,可以写成应付账款-应付帐款-暂估应付款吗
可以。写成应付账款-应付帐款-暂估应付款
13楼
2023-03-05 22:49:22
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 冰冻三尺,非一日之寒 发表的提问:
老师 当应付账款暂估冲减后 有贷方余额10 冲减时分录 借:应付账款——供应商 -10 贷:应付账款——暂估 -10 还是 借:应付账款——暂估 10 贷:应付账款——供应商 10 还是其它样式的分录
学员你好,是 借:应付账款——暂估 10 贷:应付账款——供应商 10
14楼
2023-03-05 23:55:31
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冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 我现在对一个问题困扰 就是冲减管理费用时 为什么就用 借:管理费用 负数
2023-03-06 00:12:35
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒因为国内软件取不到贷方数据,利润表不对
2023-03-06 00:31:39
冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 现在我晕的就是 哪些科目取得到哪些科目取不到
2023-03-06 00:56:51
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒损益类科目不能录入反方向数据
2023-03-06 01:14:05
冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 那么说如冲减收入 就得 贷:主营业务收入 负数 是这样吗
2023-03-06 01:39:48
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒是的,你的理解完全正确
2023-03-06 02:03:43
冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 那除了损益类科目 这样 还有其它科目也这样吗
2023-03-06 02:19:07
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒没有了,只有损益类特殊
2023-03-06 02:30:25
冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 有次有个老师在采购退回还是销售退回 点到应交税费里的不知道哪个科目要用负数 具体记不清了 也不懂什么原理 老师知道吗
2023-03-06 02:40:27
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒那个是应交税费-增值税-进项税额
2023-03-06 02:58:49
冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 那又是为什么啊 为什么不就不 能 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 我记得在月末结转到“应交税额——应交增值税(转出未交增值税)”那个“ 应交税费——应交增值税(进项税额)”不就跑到了贷方吗 应交税费这个科目软件借贷都取数得到吗
2023-03-06 03:10:30
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒当月的一般没认证做负数,跨月进项税额转出
2023-03-06 03:33:26
冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 我就是想不明白 当月的为什么不能做贷方“应交税费——应交增值税(进项税额)”不搞懂里面原理 心里感觉难受
2023-03-06 04:01:09
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒因为当月你没认证,退给别人就行
2023-03-06 04:22:47
冰冻三尺,非一日之寒:回复悠然老师01 我没认证的话 都不存在“应交税费——应交增值税(进项税额)”这个科目 就不用区分写在贷方还是写在借方负数,即使是没认证 我现在写“ 应交税费——待认证进项税额” 然后退回时 我写 借:应交税费——待认证进项税额 负数 还是贷:应交税费——待认证进项税额
2023-03-06 04:45:27
悠然老师01:回复冰冻三尺,非一日之寒有些公司没通过待认证过度,当月来票当月全部认证抵扣
2023-03-06 05:09:20
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ lwulala 发表的提问:
2016年做了一笔暂估,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 ,当月结转了成本,2019年确认发票无法收回,请问如何做会计分录冲销应付账款-暂估
你好,款项未付,直接借应付账款-暂估,贷营业外收入,付款时,借借应付账款-暂估,贷银行存款,所得税汇算要调增
15楼
2023-03-06 01:22:25
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