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冲销预付账款会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ 肥肥 发表的提问:
请问冲销预付账款销售产品的会计分录
你们收到的预付款是不是
1楼
2023-03-05 14:51:50
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 风趣的玫瑰 发表的提问:
冲销原预付款用什么会计分录
你好; 你们实际业务是什么。 原来挂了预付账款  支付款出去。 现在要做成本费用冲预付账款吗  
2楼
2023-03-05 16:09:57
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风趣的玫瑰:回复meizi老师 实际业务是以银行存款向A公司预付采购丙商品款10000元。向A公司采购预付款的丙商品4000件,单价12元,增值税6240元,冲销原预付款10000元,余款以银行存款支付,丙商品尚未收到的会计分录
2023-03-05 16:35:34
meizi老师:回复风趣的玫瑰你好 ;    借 预付账款 贷银行存款  ;     收到货物 :借库存商品 -丙商品    ;  应交税费-应交增值税-进项税    贷  预付账款    ; 银行存款   
2023-03-05 17:00:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
销售设备,之前对方预付款的会计分录为,借:银行存款 贷:应付账款~预收账款 现在给对方开票了,会计分录怎么做啊。之前的分录是不是应该做应收账款才对。要不要把前期的冲销啊。如果要冲销,冲销分录怎么做啊
你好,之前应当计入预收账款核算,而不是应付账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
3楼
2023-03-05 17:16:12
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熊:回复邹老师 之前已经在应付账款下增加了二级科目预收账款,现在怎么调帐了?
2023-03-05 17:33:35
邹老师:回复你好 借;应付账款~预收账款 贷;预收账款 然后做这个分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-03-05 17:57:49
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 调皮的小蘑菇 发表的提问:
冲销预收账款会计分录怎么做
当收到预收账款时会计处理: 借:现金/银行存款 货:预收账款 当发生预收账款冲销按实际应冲销额处理: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税(销) 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品。
4楼
2023-03-05 18:33:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,冲销前面预付款会计分录怎么做
您好 请问预付款项怎么写的分录
5楼
2023-03-05 19:54:08
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?:回复bamboo老师 借:预付账款 贷:银行存款
2023-03-05 20:23:45
bamboo老师:回复?那业务已经发生了么 收到货物了吗
2023-03-05 20:46:48
?:回复bamboo老师 之前没有收到发票,先付的钱,做的预付,现在收到发票要进行冲销
2023-03-05 21:06:24
bamboo老师:回复?收到的货物发票吗
2023-03-05 21:23:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 有种幸福叫忘记 发表的提问:
收到客户预付款做分录后次月将预付款退回客户怎么做冲销会计分录
借预收账款贷银存,
6楼
2023-03-05 20:56:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
以前会计挂了2百万预付账款,现在公司已经注销,怎么冲销预付账款
你好,这个预付款项对方没有退回?
7楼
2023-03-05 22:18:45
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2463024587:回复邹老师 我也不是很清楚,之前的会计一直挂着,现在老板说注销要冲平
2023-03-05 22:40:04
邹老师:回复2463024587你好 借;资产减值损失 贷;坏账准备 借;坏账准备 贷;预付账款 做这个冲销分录
2023-03-05 22:51:37
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 沙砾 发表的提问:
预付账款核销会计分录
您好,收到发票后,借:费用 等科目 贷:预付账款
8楼
2023-03-05 23:28:49
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沙砾:回复微微老师 预付给对方单位款,己经确定收不回来,现在做核销处理,并且是个人付给对方单位的付出付款
2023-03-05 23:59:08
沙砾:回复微微老师 进营业外支出吗
2023-03-06 00:18:36
微微老师:回复沙砾您好,那就走营业外支出,借:营业外支出 贷:预付账款
2023-03-06 00:30:48
沙砾:回复微微老师 预付账款当时没有做坏账。假如预付款现在是3万,我现在要做核销处理,那借营业外支出3⃣️万,货预付账款3万。对吗?
2023-03-06 00:46:01
微微老师:回复沙砾您好,是的,核销最主要是附件要有证明确定时候不回来
2023-03-06 01:01:51
沙砾:回复微微老师 那这3万不进信用减值损失对吗?
2023-03-06 01:29:57
沙砾:回复微微老师 信用减值损失只是应收账款类对吗?其他应收款也不进信用减值损失对吗?
2023-03-06 01:56:59
微微老师:回复沙砾您好,其实走不走,信用减值损失也是一个中转科目而已。
2023-03-06 02:22:44
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 度度 发表的提问:
年末预付账款、应付账款调整怎么做分录,比如预付账款需要冲销金额-29800,应付账款需要冲销金额-5804.25
金额不相等不能做调整分录,预付帐款出现贷方余额重分类到应付帐款中,应付帐款借方余额重分类到预付帐款中,不用进行帐务处理。
9楼
2023-03-06 00:31:20
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度度:回复赵老师 我们公司在年末时候统一应付账款余额都冲0,等年后重新调整录入,问应付账款借方和贷方余额分别计入什么科目
2023-03-06 01:11:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 威武的小蚂蚁 发表的提问:
上年预付款忘记记预算会计分录,请问本年冲预付时预算会计的分录怎样做?
借,财政拨款结余 贷资金结存
10楼
2023-03-06 01:39:01
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王樟英 发表的提问:
我要把预付账款冲销掉怎么做分录哦?
1、“预付账款”科目核算企业在购买原材料等商品时预先支付给供应商的货款及结算情况,属资产类账户,预付的款项需要对方以货物偿还。在预付款时应记分录为:借记“预付账款”,贷记“银行存款”。 冲销时的会计分录是:借记“原材料”“库存商品”等存货类科目,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”,贷记“预付账款
11楼
2023-03-06 02:39:26
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王樟英:回复紫藤老师 可是这样的话我库存商品实际的金额没有这么多,我该怎么做分录啊?
2023-03-06 03:07:21
紫藤老师:回复王樟英借记“原材料”“库存商品”等存货类科目,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”,贷记“预付账款,是你实际购入的
2023-03-06 03:31:12
王樟英:回复紫藤老师 问题我做资产负债表时预付多了150万如果做借库存商品贷预付账款,这样库存又多了150万?
2023-03-06 03:45:52
紫藤老师:回复王樟英资产负债表时预付多了150万,如果做账错误,就要修改
2023-03-06 04:12:39
王樟英:回复紫藤老师 甲公司应收 乙公司货款。乙公司付款给炳公司替乙公司付款了,现在站在乙公司的角度上做账乙公司的预付账款多了150万所以要把它冲销掉,但是炳公司每次替乙公司付款时乙公司都是做的预收账款?
2023-03-06 04:22:56
紫藤老师:回复王樟英炳公司每次替乙公司付款时乙公司都是做的预收账款/其他应付款
2023-03-06 04:35:40
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 唠叨的唇彩 发表的提问:
销售某公司c产品200个销售单价78元个含税,冲减2月预付账款3000余款银行账户支付,怎么做会计分录
同学你好 借,预收账款3000 借,银行存款12600 贷,主营业务收入200*78/(1加13%) 贷,应交税费一应增一销项200*78/(1加13%)*13%
12楼
2023-03-06 03:46:32
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
13楼
2023-03-06 04:41:58
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-03-06 04:56:59
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-03-06 05:19:23
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ ???? ???? 发表的提问:
公司给员工租的个人住房给员工当宿舍,一年的价格是13000.已经付过了,现在住了半年,现在是公司没人住这个房屋了,假如房主愿意退还5000元,那么这个账要怎么做?之前是计入预付账款的,每月冲销1083.3元
直接减少你们公司的预付账款 直接减少你们公司的租赁费处理
14楼
2023-03-06 06:11:21
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 谨慎的冰棍 发表的提问:
月初预付账款电费2000月末实际剩电费1000元会计分录
你好,做分摊分录 借 管理费用 1000 贷 预付账款 1000
15楼
2023-03-06 07:16:43
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