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和会计对不上账怎么办
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
依宝贝
发表的提问:
我从记账公司接的账,账上的银行余额和实际不符,记账会计说一直对不上,怎么办呀 税务上有风险吗
你好 去核对下是什么原因。 每月都要账实核对的 没对账的话 就挨着对下 要调整 有风险的
16楼
2023-03-06 08:32:03
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依宝贝:
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meizi老师
好多年的账
2023-03-06 08:46:26
meizi老师:
回复
依宝贝
你好 那你就去看看是什么时候开始不符合的 。是因为多支付还是什么原因。 你才好调整的 金额很大吗
2023-03-06 09:03:17
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
cc
发表的提问:
老师 您好 我想问下 我新接手代账会计的账 对方的总账和明细账对不上,记账凭证跟总账也对不上,这怎么办,涉及18年一年的账,这个怎么改呢?
你好!要查明原因才可以看看怎么调整
17楼
2023-03-06 09:25:40
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cc:
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QQ老师
他有一些账 做的时候挂的是 其他应付款-A员工,但是在明细账中,出现在 其他应付款-B员工名下。记账凭证上显示是B员工替A员工垫付了款,这个怎么处理呢········
2023-03-06 09:49:59
QQ老师:
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cc
你好,手工帐的话用红线更正法,把错误的更正过来。
2023-03-06 10:05:19
cc:
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QQ老师
更正记账凭证吗?还是更正明细账呢?因为都是打印出来的·····而且明细账是A员工一张表 B员工一张表·····
2023-03-06 10:34:03
QQ老师:
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cc
你好!凭证没有问题的话,是更正你们的账本。
2023-03-06 10:58:42
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
小宋
发表的提问:
接手一家公司的会计,总账应收应付和应收应付汇总表对不上怎么办
你好。同学。首先地查明不符原因,再调整。
18楼
2023-03-06 10:44:18
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小宋:
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陈诗晗老师
老师我看了下,有核销未记账的
2023-03-06 11:17:54
陈诗晗老师:
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小宋
那么将未记账的补录,涉及到损益类科目,如果跨年,通过以前年度损益调整科目
2023-03-06 11:28:45
小宋:
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陈诗晗老师
嗯呢是的老师跨年了
2023-03-06 11:53:04
陈诗晗老师:
回复
小宋
跨年如果涉及损益类科目,用以前年度损益调整代替,最后转到留存收益 。
2023-03-06 12:05:40
小宋:
回复
陈诗晗老师
谢谢老师
2023-03-06 12:34:47
陈诗晗老师:
回复
小宋
不客气,祝你工作愉快
2023-03-06 13:00:30
肖老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.18w
引用 @
然迅
发表的提问:
公司出纳月底扎帐,和我会计做账不在一个期间,出现了时间差异,账对不上,怎么办
你好!出纳的现金银行日记账做个调节项,不够后期建议月末最后一天盘点核对余额,避免出现跨期余额对不上现象。
19楼
2023-03-06 12:14:14
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然迅:
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肖老师
是这样的,我这边月底都把账结完的,可最后,出纳他那边提前扎的账。弄到出现和出纳的账对不上,时间就出现了差异,该如何调整
2023-03-06 12:46:34
然迅:
回复
肖老师
比如说,我十月的单子都做完了,出纳那边他把十月的留些下个月做,我两的账就对不上,然后之前的账会计也有了,很乱,刚接手账也对不上
2023-03-06 13:14:01
肖老师:
回复
然迅
你举个具体的列子。
2023-03-06 13:27:08
然迅:
回复
肖老师
我十月份的买的东西,报销单都拿过来了。账我也做了,库存也入了,有些都出库了,出纳那,要下个月才做,和我这边和他对不上,该怎么调整
2023-03-06 13:46:09
肖老师:
回复
然迅
把银行冲掉,借:银行存款 贷:其他应付款
2023-03-06 14:04:58
彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
强健的机器猫
发表的提问:
收入和支出对不上账怎么办
你好,核对明细账,找出原因
20楼
2023-03-06 13:23:58
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