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和会计对不上账怎么办
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 单曲、循环 发表的提问:
费用的发生和会计做账时间对不上怎么办?
你好,是什么原因导致的 费用的发生和会计做账时间对不上呢? 
1楼
2023-03-05 14:55:47
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单曲、循环:回复邹老师 5月份的费用,6月份才来报销
2023-03-05 15:12:16
邹老师:回复单曲、循环你好,那应当做到及时报销入账才是的 
2023-03-05 15:38:51
单曲、循环:回复邹老师 好吧好的
2023-03-05 15:50:12
邹老师:回复单曲、循环祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-05 16:19:16
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四季蛋黄馅月饼 发表的提问:
老师,每个月出纳和会计对账,对账的主要内容是什么?
你好,主要对现金及银行日记账余额对不对得上。
2楼
2023-03-05 15:47:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ A.员小姗(中青红旗楼-特价票) 发表的提问:
老师,从会计公司接过来的账银行和现金对不上怎么办
你好,需要去查明是什么原因导致 的对不上,才知道该如何做调整的
3楼
2023-03-05 17:05:59
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A.员小姗(中青红旗楼-特价票):回复邹老师 对之前的账老费劲了
2023-03-05 17:34:44
邹老师:回复A.员小姗(中青红旗楼-特价票)你好,银行和现金对不上,就需要去检查差异原因,然后才知道如何调整的 如果不去对之前的账,根本不知道正确的调整分录是什么的
2023-03-05 18:01:29
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 印迹 发表的提问:
老师好,请问财务会计银行存款(和银行对账单一致)和预算会计的货币资金对不上,怎么办?
同学。你这里的银行存款和预算会计货币资金相关是哪里的差额,你分笔核对
4楼
2023-03-05 18:19:30
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印迹:回复陈诗晗老师 老师,年初数录入时,财务会计包括其他应付款,预算会计没有,这个有影响吗?
2023-03-05 18:45:46
陈诗晗老师:回复印迹没有,你就不管。 预算会计是收付实现 制。
2023-03-05 19:02:27
职称:
解题: 
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问:
出纳和会计都结账了,是在这个界面对账吗?这个有问题吗?
这个有问题,上月就存在问题,本月的差异越来越大了
5楼
2023-03-05 19:40:20
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訾轩飞儿:回复 那上期期末余额都对不上怎么打印的报表?
2023-03-05 20:27:07
回复訾轩飞儿就相当于总账会计按他做的账出的报表,出纳按自己的账做的银行存款及现金余额,这两个数据与报表不一致
2023-03-05 20:56:05
訾轩飞儿:回复 老师,填写现金流量表和商品流通费用表在哪里能找到里面的数据?
2023-03-05 21:16:54
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
出纳,会计一直不肯和对账怎么办
厂里当出纳五月了刚开始我要求会计每月都和我对次账目肯只说叫我入好自己账行了核对收入支出时候老板查账时候发现和现金符只查会计账还要查我帐了会计做给我工作增加少负担时间久了金额对上时候要整体复查麻烦我应该处理另外收入单三联有存根联我有第三联只有支出单我每月交给起初肯给我开收据来我和老板说了才答应有点觉得想整我何保障自己被会计伤害我现每天都坚持日清月结核对好余额银行金额才下班种情况查账
6楼
2023-03-05 20:42:12
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李老师2:回复jossonli每月按银行对帐单核对、结存现金做现金银行月报表(式三份自存、会计、老板各)格式百度文库时搜自己做好先找会计核对签字会计签空着用说再找老板签(核对帐目业务少出错财会工作互相牵制工作要求)
收入单第三联财会联按理出纳收款、记帐也要交会计入帐出纳收支单证记帐整理好交会计时有些交给会计了;有些单位出纳搞单证移交签收本列明单据张数、金额会计核对无误接收签收(出纳也做收支会计凭证则列明凭证号多少号至多少好、总金额)
2023-03-05 21:14:07
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ 专一的曲奇 发表的提问:
老师你好 我的现金往家账和会计对不上怎么办?怎么查找?请指教
看下差额是多少,挨笔核对
7楼
2023-03-05 21:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问:
会计和出纳的账对不上,要怎么核对
你好,如果余额不对,就需要逐笔核对了
8楼
2023-03-05 23:12:24
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訾轩飞儿:回复邹老师 期初余额也不对
2023-03-05 23:37:26
邹老师:回复訾轩飞儿你好,那就需要追溯到以前年度去查询是什么原因造成的差额
2023-03-06 00:07:17
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ gar 发表的提问:
上一会计做的账很乱,应收款对不上怎么办
您好,可以跟您的客户逐笔对账,以外部证据为准,看内部证据是否支持。
9楼
2023-03-06 00:09:38
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gar:回复小林老师 我们是工业会计,上一个会计进销存都没做好,五月份也还没结账,她就说她做不来,我怎么办
2023-03-06 00:33:11
小林老师:回复gar您好,建议盘点库存,以盘点结果调账。
2023-03-06 00:45:31
gar:回复小林老师 像这种她报表也没出,库存也没有,进销存是用月末一次加权平均法,她五月没弄好我就没有期初余额,五月报表也没出没结账,影响我六月份吗,我该如何下手,是不是工业真有那么难
2023-03-06 01:02:38
小林老师:回复gar您好,确实影响六月份,尤其是成本部分的金额。至少您得让对方把五月账结平,否则您六月期初数不准确。
2023-03-06 01:15:47
gar:回复小林老师 如果对方报表做不出来怎么办
2023-03-06 01:43:26
小林老师:回复gar您好,那您只能跟您的客户或供应商对账,盘点库存商品,固定资产和货币资金,让报表尽量准确。
2023-03-06 02:01:23
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ 君青 发表的提问:
我用的管家婆软件现在会计账的凭证引入不到出纳账里,导致出纳账和会计账对不上怎么办
同学你好 引入不了是软件问题,要找软件客服,对不上你看下手动输入可以吗
10楼
2023-03-06 01:20:35
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
你好,我问一下,如果一个公司只有一个会计和出纳,这个公司的应收和应付客户有几百单位,公司没有人和会计对账,会计如何防止入错账,应收,应付A公司入到B公司,会计基本没有人和他对账
你好,年底把应收应付发给对方核对一下,看看对方是否相符,
11楼
2023-03-06 02:31:35
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笑笑:回复庄老师 平时要给客户付款呢,也会错
2023-03-06 02:56:02
庄老师:回复笑笑你好,先自已核对一下,有软件要经常核对,
2023-03-06 03:20:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 幸福的儿 发表的提问:
老师,由于企业换会计,银行的余额和帐上对不上怎么办
你好,需要查明银行存款账实不符的原因,然后做相应的调整分录,使得银行存款账实一致才是的
12楼
2023-03-06 03:38:27
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幸福的儿:回复邹老师 记帐不及时,老师能不能通过科目调整,调平,老板同意,太麻烦了
2023-03-06 03:55:53
邹老师:回复幸福的儿你好,记账不及时那就把不及时的分录补上,这样就可以做到账实一致了啊
2023-03-06 04:19:29
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
出纳的现金和会计的账对不上怎么查对?
您好,常见的差错查找方法有以下几种:   1、差数法   差数法是按照错账的差数查找错账的方法。如会计凭证上记录的是:   借:应交税费——营业税           5 250     ——城市维护建设税    367.5     ——个人所得税           500     其他应交款—教育费附加     157.5       贷:银行存款                        6 275   若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费总账和明细账核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的现象。对于类似差错,应由会计人员通过回忆相关金额的记账凭证进行查找。   2、尾数法   对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分,以提高查错的效率。如只差0.06元,只需看一下尾数有“0.06”的金额,看是否已将其登记入账。   3、 除2法   当账账、账证或账实不符,且差数为偶数时,应首先检查记账方向是否发生错误。在记账时,有时由于会计人员疏忽,错将借方金额登记到贷方或将贷方金额登记到了借方,这必然会出现一方合计数增多,而另一方合计数减少的情况,其差额恰是记错方向数字的1倍,且差数是偶数。对于这种错误的检查,可用差错数除以2,得出的商数就是账中记账方向的反方向数字,然后再到账目中去寻找差错的数字就有了一定的目标。如:   借:其他应收款——总务科  500    贷:库存现金             500   登记明细账时,错把其他应收款登记入贷方,总账与明细账核对时,就会出现总账借方余额大于明细账借方余额1 000元,将1 000元除以2,正好是贷方记错的500元。   4、除9法   除9法是指用对账差额除以9来查找差错的一种方法,主要适用于下列两种错误的查找:   (1)数字错位。在查找错误时,如果差错的数额较大,就应该检查一下是否在记账时发生了数字错位。在登记账目时,会计人员有时会把位数看错,把十位数看成百位数,百位数看成了千位数,把小数看大了;也可能把百位看成十位,千位看成百位数,把大数看小了。这种情况下,差错数额一般比较大,可以用除9法进行检查。如将70元看成了700元并登记入账,此时在对账时就会出现余额差700-70=630(元),用630元除以9,商为70元,70元就是应该记录的正确的数额。又如收入现金800元,误记为80元,对账结果会出现800-80=720(元)差值,用720元除以9,商为80元,商数即为差错数。   (2)相邻数字颠倒错误的查找。在记账时,有时易将相邻的两位数或三位数的数字登记颠倒了,如将86记成68,315记成了513,它们的差值分别是18和198,都可以被9整除,这样知道错误问题之后,进一步判断错在哪一笔业务上就可以了。 5、一笔一笔的核对方法。
13楼
2023-03-06 04:37:06
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????:回复王雁鸣老师 老师,我们的账没有这么复杂,没有交税金,也没有对公账户,就是现金账,从5月的单据错了一笔,7月单据错了一笔,8月的单据有一笔计入7月了,我把他踢出来,因为是兼职,每个月单据都是出纳收入和支出汇总给我结出余额,然后昨天我去拿8月的账我登记的结余数金额和我账就是错的这三笔数,
2023-03-06 05:19:50
王雁鸣老师:回复????您好,哦,查到了错了,再调整过来即可。
2023-03-06 05:38:49
????:回复王雁鸣老师 但是出纳不承认呀,他非说他手里现金少了3800
2023-03-06 05:59:56
王雁鸣老师:回复????您好,那需要汇报给老板处理了。因为您和出纳已经解决不了问题了。
2023-03-06 06:15:28
????:回复王雁鸣老师 老板说拿凭证和现金日记账对,但我不知道出纳登没有登记?
2023-03-06 06:31:42
王雁鸣老师:回复????您好,先核对之后,再把实际情况汇报给老板
2023-03-06 06:42:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师,您好!出纳和会计每月对账有表格不,能发个对账表格吗
你好。   出纳用日记账出来  和 会计的  库存现金明细账 和银行明细账来核对就行了。 你们是有差异金额要做调节表? 
14楼
2023-03-06 06:04:48
全部回复
叶子:回复meizi老师 我们是想做个表格有个对账的痕迹
2023-03-06 06:27:36
meizi老师:回复叶子你好  月末直接对着就行了。 没有差异不需要去单独做表的 ; 我们都是直接核对 月末 除非有差异 才会出表格明细  领导签字做调整的 
2023-03-06 06:40:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 心清地净 发表的提问:
老师,你好,我想咨询个问题,我这边对公账户和会计账不一致,怎么办,老板用POS机套现,钱进到对公户里了,我要怎么办呀,谢谢
你好,需要看是什么原因,进行相应 的调整 借;银行存款 贷;其他应付款
15楼
2023-03-06 07:04:37
全部回复
心清地净:回复邹老师 老师,如果不用对公户,也就是说对公户里一直没有钱,可以把收入都走现金吗,支出也用现金,这样可以吗
2023-03-06 07:35:11
邹老师:回复心清地净你好,严格来说当然是不可以的
2023-03-06 07:51:26

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