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注会会计分录给分标准
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 寒梅 发表的提问:
水利基金用计提吗,最标准的会计分录是什么
需要计提的 借:税金及附加 贷:应交税费——应交水利基金
1楼
2023-03-05 20:15:07
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
工资的标准会计分录
借;管理费用等科目   其他应收款(个人负担部分)  贷;应付职工薪酬  
2楼
2023-03-05 21:11:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱  发表的提问:
会不会出现同一行业同一会计事项,做的会计分录不一样的情况,有没有什么标准
你好,一般是一致的,因为都需要按准则规定做账务处理的
3楼
2023-03-05 22:10:56
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.97
解题: 1.35w
引用 @ 路路 发表的提问:
注册商标会计分录应该怎样做?
可以计入无形资产(商标权)
4楼
2023-03-05 23:39:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 迷茫 发表的提问:
我想问一下附加税减半的标准、还有附加税的会计分录是怎么做的
你好 小规模月度收入超过10万,季度超过30万,附加税减半征收 减半征收就按减半征收实际需要缴纳的税款做计提,扣缴分录
5楼
2023-03-06 00:59:48
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迷茫:回复邹老师 加税分录怎么做,不按减半的分录,平常的分录
2023-03-06 01:14:57
邹老师:回复迷茫你好 借;税金及附加 , 贷;应交税费——附加税 借;应交税费——附加税 , 贷;银行存款
2023-03-06 01:34:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 样儿 发表的提问:
社会保险标准的会计分录,从计提到缴纳
参考按下面图的分录做账就可以
6楼
2023-03-06 02:16:53
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 高小英 发表的提问:
给员工报销加邮费的会计分录,和税前扣除标准?
你好,给员工报销加邮费,具体是指什么,
7楼
2023-03-06 03:19:59
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高小英:回复庄老师 平时车辆加油费
2023-03-06 03:49:58
庄老师:回复高小英你好,平时车辆加油费这个没有限制税前扣除,
2023-03-06 04:01:33
高小英:回复庄老师 会计分录呢?
2023-03-06 04:27:25
庄老师:回复高小英你好,借管理费用--小车费,贷银行存款,
2023-03-06 04:46:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 白汶可 发表的提问:
购用友T3标准版共计3800,会计分录
借;待摊费用或长期待摊费用 贷;银行存款等科目
8楼
2023-03-06 04:49:26
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ emmia 发表的提问:
商标注册费怎么写会计分录?
借:管理费用贷:现金
9楼
2023-03-06 05:54:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曾曾 发表的提问:
商标注册费用怎么做会计分录
你好!可以计入无形资产 贷银行存款。
10楼
2023-03-06 07:19:32
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曾曾:回复宋生老师 摊销的时候借管理费用,贷无形资产,还是贷累计摊销?4000元得注册商标,一般摊销多久呢?谢谢老师帮忙解答
2023-03-06 07:40:30
宋生老师:回复曾曾您好!如果金额不大,直接计入管理费用-办公费就行了
2023-03-06 08:04:22
曾曾:回复宋生老师 4000元,可以直接计入管理费用吗
2023-03-06 08:26:12
宋生老师:回复曾曾你好!可以的。你可以计入费用。
2023-03-06 08:48:47
Leo老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 蓝冰 发表的提问:
注会财管:离散程度用标准差衡量吗?那变异系数能不能衡量离散程度?
你好,变异系数=标准差/均值,代表以均数为准的变异程度,你理解的情况,一般也可以这么讲(不考虑均值层面)
11楼
2023-03-06 08:43:07
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蓝冰:回复Leo老师 也就是说标准差和变异系数都能衡量离散程度的大小?
2023-03-06 09:18:32
Leo老师:回复蓝冰对的哈,变异系数能适用于比较不同参数的离散程度
2023-03-06 09:36:13
蓝冰:回复Leo老师 A证券的标准差12%,变异系数1.2,B证券的标准差20%,变异系数1.11,哪个证券的离散程度大?看标准差还是变异系数?
2023-03-06 09:48:09
Leo老师:回复蓝冰标准差代表绝对风险,变异系数代表相对风险,如果考虑期望值,合理比较下建议用变异系数
2023-03-06 10:03:01
蓝冰:回复Leo老师 用哪个指标衡量离散程度还要看前提的?
2023-03-06 10:27:52
Leo老师:回复蓝冰题目给期望,或者给变异系数,那就用变异系数比较,如果没有,那就标准差比较
2023-03-06 10:57:22
Leo老师:回复蓝冰注会财管应该不会太涉及这个考点,毕竟相对冷门,顶多让你计算变异系数有个选项
2023-03-06 11:19:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 淡淡的酒窝 发表的提问:
一般纳税人计提增值税的标准会计分录?
您好 请问是月末结转需要缴纳的增值税分录么
12楼
2023-03-06 09:47:13
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淡淡的酒窝:回复bamboo老师 是的
2023-03-06 10:03:39
bamboo老师:回复淡淡的酒窝销项大于进项税额 结转当月应该缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-06 10:15:11
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 进项税额和销售税额科目下不是一直有余额
2023-03-06 10:35:55
bamboo老师:回复淡淡的酒窝年末的时候要把增值税下三级科目结平
2023-03-06 11:04:58
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 年未把进项税额销项税额和转出未交增值税三个科目冲平对吧
2023-03-06 11:20:10
bamboo老师:回复淡淡的酒窝根据科目余额这样写分录 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-03-06 11:31:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
老师,我们没有工会,工会的计提标准是什么?计提和发放的分录怎么做?
你好,计提依据是工资薪金总额 借;管费费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
13楼
2023-03-06 10:48:16
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申屠虹旭:回复邹老师 那计提标准是工资总额的多少?
2023-03-06 11:16:04
邹老师:回复申屠虹旭你好,2%
2023-03-06 11:40:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ milow 发表的提问:
公司注册商标费,的会计分录及如何摊销
你好 没有形成无形资产的记管理费用 金额小不用摊销
14楼
2023-03-06 11:41:33
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milow:回复玲老师 如何判定有没有成为无形资产呢,4个商标,平均一个8000元左右
2023-03-06 11:55:20
玲老师:回复milow单位内部的商标不具有商业人价值就不能记无形资产 你这8000元直接费用 吧
2023-03-06 12:08:48
milow:回复玲老师 那以后没有形成商业价值的可能吗。四个商标32000元。如计入费用,是管理费用~办公费吗
2023-03-06 12:27:35
玲老师:回复milow对的 记是管理费用~办公费 一般单位内部的商标不具有商业价值
2023-03-06 12:45:07
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ magi…… 发表的提问:
公司实行新会计准则,公司聚餐的会计分录怎么做呢?
借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金或者银行存款
15楼
2023-03-06 12:42:00
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magi……:回复佟老师 这两个凭证的先后顺序有要求吗?
2023-03-06 13:02:28
佟老师:回复magi……没有顺序要求的,完全看自己习惯
2023-03-06 13:19:37
magi……:回复佟老师 哦哦,老师,那就没有计提不计提这一说了是吗?公司的伙食费也是这样做的?
2023-03-06 13:47:11
佟老师:回复magi……您是指借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费这个分录做不做都行吗?
2023-03-06 14:04:12
magi……:回复佟老师 嗯呢,是的
2023-03-06 14:25:40
佟老师:回复magi……这个分录不做,您反映不到费用科目里,而且应付职工薪酬-福利费也一直挂在借方
2023-03-06 14:36:51
magi……:回复佟老师 不是,老师,我的意思的是直接做借:管理-福利,贷:现金/银行。
2023-03-06 14:47:22
佟老师:回复magi……噢,但你这样不经过应付职工薪酬-福利费,到年底汇算时没法统计到这个科目里,这样数据不准确
2023-03-06 15:15:39
magi……:回复佟老师 哦哦,明白了,谢谢老师,那请问伙食费也这样做?
2023-03-06 15:41:24
佟老师:回复magi……是的,有关福利都是这样处理
2023-03-06 15:52:16
magi……:回复佟老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 16:12:57
佟老师:回复magi……不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
2023-03-06 16:38:02

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