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收到验收清单会计分录
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 喝水呼呼的土豆 发表的提问:
已开票,但是还没有收到验收单,按照最新收入准则如何做会计分录
你好 已开票就需要确认收入的。借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
1楼
2023-03-06 09:30:02
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
易耗材料验收单分录
借:原材料_易耗品 贷:现金等
2楼
2023-03-06 10:30:57
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ Struggle 发表的提问:
老师,问一下,我们是按验收单来确定收入,现是收到了验收单,未开发票,请问怎么做确认收入的会计分录?
同学你好 未开票票收入,分录与正常的销售是一样的 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 以后开票对账务处理没有影响
3楼
2023-03-06 11:36:05
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Struggle:回复朴老师 问题是没有开票,还是这样做吗?
2023-03-06 11:57:25
朴老师:回复Struggle同学你好 对的 无票收入可以
2023-03-06 12:26:22
Struggle:回复朴老师 好的,非常谢谢
2023-03-06 12:36:37
朴老师:回复Struggle同学你好 满意请给五星好评,谢谢
2023-03-06 12:58:21
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 淡定 发表的提问:
老师公司公户里收到POS清算款怎么做会计分录
同学 借银行存款 财务费用(银行扣手续费) 贷主营业务收入 应交税费一应交增值税(销项
4楼
2023-03-06 12:41:39
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 激昂的时光 发表的提问:
散装航果每少22千克,其中:2千克是自然损耗:10千克属运输部门丢失,已协商由运输部门赔偿,暂未收到赔偿款:另10千克是属供货方少货,经协商由供货单位补发,现补发商品已验收入库。转来仓库的验收单。会计分录怎么写老师
你好,学员, 借其他应收款 库存商品 贷库存商品
5楼
2023-03-06 14:10:04
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 冷酷的绿草 发表的提问:
老师,请问一下,我们是以验收单来确认收入的,那么请问我开票了,怎么出分录?
您好,是提取开发票?
6楼
2023-03-06 15:20:53
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ little 发表的提问:
会计分录 处理报废机床收到回收的原材料配件1000元,去的清理收入4000元配件已验收入库,
这个配件在哪里挂账了
7楼
2023-03-06 16:11:16
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little:回复朴老师
2023-03-06 16:27:14
little:回复朴老师 在这两张
2023-03-06 16:52:21
朴老师:回复little机床报废直接计入固定资产清理
2023-03-06 17:13:34
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Deb 发表的提问:
收到清单之后的分录应该如何结转
收到清单不记账,把清单附在原来记账凭证的后面。
8楼
2023-03-06 17:03:11
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 徐晓萍 发表的提问:
(2)10月31号收到丙公司代销清单时应该做什么分录为什么?
借:应收账款 24860 贷:主营业务收入 22000 应交税费-应交增值税(销项税额) 66000 借:主营业务成本 14000 贷:库存商品 14000 借:销售费用 2168 应交税费-应交增值税(进项税额) 132 贷:应收账款 2200
9楼
2023-03-06 18:03:06
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宇飞老师:回复徐晓萍结算代销手续费应该是这样 借:销售费用 2200 应交税费-应交增值税(进项税额) 132 贷:应收账款 2332
2023-03-06 18:36:30
徐晓萍:回复宇飞老师 手续费为什么要交进项税
2023-03-06 18:50:17
宇飞老师:回复徐晓萍因为这个是销售代理服务啊,对方开过来是按照6%缴纳增值税的,所以取得这个发票可以抵扣进项税额。
2023-03-06 19:03:21
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
收单清算款如何做会计分录
可以将业务的图片上传后,帮助写个分录
10楼
2023-03-06 19:05:56
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轻装生活:回复李爱文老师 @李爱文老师:您好老师,我们公司是汽车销售企业,一共有三家公司和我们有车贷放款业务,每一家银行回款的名称都不同,有货款回租赁、清单清爽款等,不知道分录怎么做,能不能统一名称。
2023-03-06 19:51:38
李爱文老师:回复轻装生活汽车销售业务,里面的业务较多,这个需要具体的叙述业务,才能帮助做业务处理
2023-03-06 20:14:40
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 小马过河 发表的提问:
收单清算款如何做会计分录
你好,是收回应收账款吗?
11楼
2023-03-06 20:30:30
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
行政单位收到上级部门的奖励金的会计分录
计入营业外收入。。。。。。。。
12楼
2023-03-06 21:45:16
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 奶味糖 发表的提问:
收到银行回单,有一笔支付贷款本息的,请问会计分录怎么做?
你好同学,你这个贷款本息,你原来做借款贷款的时候,你是不是做了借银行存款,贷短期借款啊?
13楼
2023-03-06 22:43:36
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李霞老师:回复奶味糖然后你看一下凭证上当月或当个季度有没有计提利息啊。
2023-03-06 23:09:14
奶味糖:回复李霞老师 是的,借银行存款,贷短期借款
2023-03-06 23:23:07
奶味糖:回复李霞老师 没有计提利息
2023-03-06 23:35:13
李霞老师:回复奶味糖那你首先你要先计提一下利息,借财务费用,贷应付利息。
2023-03-06 23:46:52
李霞老师:回复奶味糖然后你支付本金的时候,就是借短期借款,借应付利息贷,银行存款。
2023-03-07 00:06:44
奶味糖:回复李霞老师 好的,谢谢
2023-03-07 00:28:44
李霞老师:回复奶味糖祝您生活愉快感谢五星
2023-03-07 00:45:57
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
老师您好!您看我公司在中行贴现收到的银行回单和我做的会计分录对吗?贴息在回单是不显示的
你好,你的贴现会计分录是正确的
14楼
2023-03-06 23:50:17
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绿叶:回复暖暖老师 老师您好!贴现产生的贴现允许税前抵扣吗
2023-03-07 00:43:05
暖暖老师:回复绿叶只要有发票就可以扣除的
2023-03-07 01:02:29
绿叶:回复暖暖老师 老师您好!贴现产生的贴息允许税前抵扣吗
2023-03-07 01:25:08
暖暖老师:回复绿叶需要有发票,就可以扣除
2023-03-07 01:40:23
绿叶:回复暖暖老师 银行没有给发票,只有贴现后的银行回单,如果给银行要贴息票,银行给的是普票还是转票
2023-03-07 01:54:44
绿叶:回复暖暖老师 银行没有给发票,只有贴现后的银行回单,如果给银行要贴息票,银行给的是普票还是专票?
2023-03-07 02:12:17
暖暖老师:回复绿叶需要普通发票就可以
2023-03-07 02:38:52
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Miss. 懵? 发表的提问:
公司收到环保验收款,怎么写分录?
收入还是啥,你们公司是做啥的,
15楼
2023-03-07 00:56:21
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Miss. 懵?:回复maize老师 食品加工,
2023-03-07 01:18:22
maize老师:回复Miss. 懵?你们收款?环保验收款 这个谁给的,
2023-03-07 01:45:03
maize老师:回复Miss. 懵?不是支付出去吗,这个?
2023-03-07 02:14:01
Miss. 懵?:回复maize老师 对,我们收款,环保科技公司付的
2023-03-07 02:28:47
maize老师:回复Miss. 懵?多付款吗,还是啥,是不是多付款的退回的?
2023-03-07 02:44:44
Miss. 懵?:回复maize老师 看错了,是付款。。。。
2023-03-07 03:06:48
maize老师:回复Miss. 懵?借其他应付款,贷银行,借管理费用 环保费,贷其他应付款
2023-03-07 03:29:42

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