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应收账款差额会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 搞怪的花卷 发表的提问:
劳务派遣一般纳税人我收到款项会计分录是:借:银行存款贷:应收账款开具发票时会计分录:借:应收账款贷:主营业务收入(差额发票票面税率/0.05)贷:应交税金- 销项税额(差额发票票面税金)贷:其他应付款支付代发工资时会计分录:借:其他应付款贷:银行存款这样的账务处理没问题吧
你好,工资的不对,你怎么没计入成本
1楼
2023-03-06 09:30:12
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 欣喜的导师 发表的提问:
老师您好,我们是劳务派遣一般纳税人 我收到款项会计分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 开具发票时会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入(差额发票票面税率/0.05) 贷:应交税金- 销项税额(差额发票票面税金) 贷:其他应付款 支付代发工资时会计分录: 老师说的工资计入成本应该怎么记账 借:其他应付款 贷:银行存款
借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2楼
2023-03-06 10:28:38
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录中贷应收账款,是指应收账款额额贷方走余额吗
是的
3楼
2023-03-06 11:45:03
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,小规模差额征税,会计分录不会做,有疑问 借:应收账款 4800 贷:主营业务收入? 应交税费-增值税19.05 4800-4400=400/1.05*0.05=19.05元 差额开票
主营业务收入4780.95
4楼
2023-03-06 12:49:11
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会计学堂:回复答疑-李老师 分录具体怎么做啊
2023-03-06 13:17:28
答疑-李老师:回复会计学堂借:应收账款 4800 贷:主营业务收入4780.95 应交税费-增值税19.05
2023-03-06 13:43:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
5楼
2023-03-06 14:05:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
6楼
2023-03-06 15:31:23
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 一一 发表的提问:
老师。收到保理公司的应收账款转让差价的会计分录如何做账?
你好! 遇到追索权的问题,但是问题是真实存在的,记入到“短期借款”
7楼
2023-03-06 16:56:22
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一一:回复蒋飞老师 差价不记录财务费用吗?
2023-03-06 17:24:16
蒋飞老师:回复一一如果是支付的费用就记入财务费用科目
2023-03-06 17:47:28
一一:回复蒋飞老师 打比方保理公司转了1万工程款,另外开了1千差价发票,这个也没有支付,是保理公司收的手续费之类的
2023-03-06 18:07:51
蒋飞老师:回复一一你好!做分录: 借:财务费用…手续费 贷:应付账款
2023-03-06 18:24:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应收账款中余额收不回,怎样做会计分录
通过计提坏账准备计入资产减值损失
8楼
2023-03-06 18:12:47
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师,对账入账时是人民币, 实际收款是港币,产生差额部分, 汇率差怎么做会计分录?
你好 借:银行存款---人民币 财务费用---汇兑损益 贷:应收账款
9楼
2023-03-06 19:13:33
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,对账入账时是人民币, 实际收款是港币,产生差额部分, 汇率差怎么做会计分录?
同学你好 计入汇兑损益
10楼
2023-03-06 20:39:04
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xijunkokhjhk:回复朴老师 财务费用-汇兑损益是吧?
2023-03-06 21:03:49
朴老师:回复xijunkokhjhk对的 计入汇兑损益就行了
2023-03-06 21:22:03
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
这个案例的会计分录是什么样的呀?麻烦帮我看看我写的乙方会计分录是否正确?此案例的会计分录:甲公司:借:原材料 40万 应交税费-应交增值税进项税额 6.8万 贷:应付账款 46.8万 借:应收账款 58.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税销项税额 8.5万 借:应付账款46.8万 贷:应收账款 46.8万然后差额分录为: 借:银行存款 58
就是这么处理的,同学
11楼
2023-03-06 21:38:04
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 茴香 发表的提问:
应收账款确实无法收回应该怎么做会计分录
你好,计提坏账 借信用减值损失 贷坏账准备 核销:借坏账准备 贷应收账款。
12楼
2023-03-06 23:05:38
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 香蕉小鸽子 发表的提问:
甲施工单位与乙总包签订一个施工合同,由于甲方为了融资。将应收账款转让给了丙保理公司,签订保理协议后,丙方付款开票,折价模式,请问甲方如何做会计分录,
甲公司现在就是借银行存款,同时借财务费用 贷应收票据。
13楼
2023-03-07 00:11:06
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 你怎么才打电话 发表的提问:
客户的应收账款,收回后自己用了,现在从工资里扣除,会计分录怎么做
你好,收回后自己用了,现在从工资里扣除,具体是指什么
14楼
2023-03-07 01:05:29
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.02w
引用 @ smile 发表的提问:
我们公司收到应收账款保理,同银行签订保理合同(折扣保理),应收账款金额为1亿元,银行实际款项是8000万(应收账款保理折扣80%),能说下全部的会计分录吗,不是我司与银行签订,是卖方给我们的
收到保理款时,冲应收账款,还保理款时,增加应收,收到客户应收款,冲应收。
15楼
2023-03-07 02:10:36
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