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结算应付电费会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
你好KTV付前老板酒水,水电费结算钱会计分录怎么写?
这个让现任老板私人出钱处理,因为没有发票入账了也没有用,在税前不能列支
1楼
2023-03-06 10:54:16
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
银行电子回单类型是支付结算,会计分录怎么写
你好,那要看具体你业务情况呀,支付的什么款
2楼
2023-03-06 12:19:21
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汤:回复小云老师 业务名称:单位结算卡存入
2023-03-06 12:43:26
汤:回复小云老师 一般是记什么分录
2023-03-06 13:03:14
小云老师:回复你到底是收到还是支付?
2023-03-06 13:22:34
汤:回复小云老师 公司给股东支付,分录要怎么写,股东的会计分录写的是:其他应收款还是其他应付款
2023-03-06 13:46:12
小云老师:回复借其他应收款  贷银行存款
2023-03-06 14:12:03
汤:回复小云老师 银行的回单箱服务费计入什么科目
2023-03-06 14:25:36
小云老师:回复借管理费用 贷银行存款
2023-03-06 14:48:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付工程耗用水电费分配会计分录
借;在建工程等科目 贷;制造费用
3楼
2023-03-06 13:13:49
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邹老师:回复爱笑的流沙借;在建工程等科目 贷;制造费用
2023-03-06 13:32:33
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 紧张的海燕 发表的提问:
结:经费支出差旅费,贷其他应付款的预算会计分录如何处理?
借,事业支出 贷,资金结存 你是收付实现制处理
4楼
2023-03-06 14:06:09
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预算会计中以银行存款支付水电费会计分录
借管理费用 贷银行存款
5楼
2023-03-06 15:00:44
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叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ shadoubushi 发表的提问:
工地开工修建板房,前期1月、2月、3月,每个月预付板房款5万,4月份板房结算17.5万,4月份实际2万,余0.5万不再支付,整个事项该如何做会计分录
1月、2月、3月每月一笔分录 借:预付账款 贷:银行存款 4月份结算 借:预付账款2 贷:银行存款2 取得相关发票 借:工程施工-合同成本-临时设施-板房 17 贷:预付账款 17
6楼
2023-03-06 16:10:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Y 发表的提问:
房地产行业竣工结算完了如何给城建商付款会计分录怎么做
借;应付账款 贷;银行存款 你好,付款就只需要做这个分录就是了的
7楼
2023-03-06 17:18:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 玻璃海 发表的提问:
现在拉沙子,一年拉完付款,但现在他需要100000元,于是搭借条给他!会计分录该如何做!如果说一年以后结算钱为200000万,这个账该咋平?
借;其他应收款 贷;银行存款100000元 借;应付账款 贷;其他应收款 100000元
8楼
2023-03-06 18:37:03
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 留胡子的荷花 发表的提问:
通过托收承付结算方式支付 属于什么会计分录
借:应付账款贷:银行存款科目。
9楼
2023-03-06 19:57:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
10楼
2023-03-06 21:04:34
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 热情的小鸭子 发表的提问:
你好,我单位支付工程结算款怎么做会计分录
你好借应付账款或者是其他应付款等,贷银行,
11楼
2023-03-06 21:59:25
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ 真诚的墨镜 发表的提问:
年终财政体制结算,根据预算文件,应收所属某市财政体制上解款250 000元会计分录
借:零余额账户用款额度 贷:财政补助收入
12楼
2023-03-06 22:57:17
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 绿茶一杯 发表的提问:
政府会计核算中上年度的应付账款在年初会计衔接的时候已做财政拨款结转累计结转增加了,本年度支付该笔应付账款的预算会计分录该如何处理
你好, 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
13楼
2023-03-06 23:55:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 学堂用户xx4b4w 发表的提问:
银行转来电线公司托收承付结算付款通知及有关凭证,支付本公司通信费的会计分录
你好 借:管理费用,贷:银行存款 
14楼
2023-03-07 01:21:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 独醒 发表的提问:
老师,一个项目在没有审计结算前,我们采取预付款,预付了1330万元,现审计结算价格出来为2004万元,现在该怎么来处理这笔业务?(具体用会计分录演示)。另外还有一个问题,什么是结余资金,什么是结存资金,结存结余有什么区别?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
15楼
2023-03-07 02:24:17
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陈诗晗老师:回复独醒你之前预付 是放在预付账款科目处理的,现在结算按实际金额计成本 ,差额计应付账款 处理的。 借 Xx成本 贷 预付账款 应付账款 结余资金就是收入-支出后余下的资金部分。 结存资金就是上期余下继续使用的部分。结存结余是指收入-费用后企业还要的盈余部分。
2023-03-07 03:16:15
独醒:回复陈诗晗老师 不是很明白你第一个问题的回答,我是行政单位会计,原来支付时是借,预付款,贷:财政拨款支出,现在审计结算后,怎么处理。
2023-03-07 03:39:17
陈诗晗老师:回复独醒你是建 的什么,是属于你的固定资产不
2023-03-07 04:03:06
独醒:回复陈诗晗老师 有点是在建工程,有点是其他应付款
2023-03-07 04:14:35
陈诗晗老师:回复独醒预付 借 预付账款 贷 银行存款等 工程 借 在建工程 贷 预付账款 应付账款
2023-03-07 04:32:09
独醒:回复陈诗晗老师 老师,你没有明白我的意思,我不是说预付的时候怎么处理业务,意思是审计结算后怎么来核算的问题。
2023-03-07 04:42:49
陈诗晗老师:回复独醒这也没并不影响,你这审计后就是按你审计 结算金额 计在建工程就是了的 就是第二个分录。
2023-03-07 04:53:10
独醒:回复陈诗晗老师 审计结算后是不是这样,借:在建工程款2004万,贷:预付账款1330元,贷:应付账款674万。然后将在建工程款转为固定资产科目。
2023-03-07 05:15:39
陈诗晗老师:回复独醒是的,最后 从在建工转固定资产 对的,
2023-03-07 05:42:20

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