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领用工程物资会计处理
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
领用工程物资用于在建工程进项税额怎么处理
是用于建造不动产在建工程吗?
1楼
2023-03-06 10:55:32
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ jossonli 发表的提问:
领用工程物资用于在建工程进项税额怎么处理
现在进项税可以抵扣付,不用转出的
2楼
2023-03-06 12:07:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
在建工程领用工程物资 会计分录怎么写
借;在建工程 贷;工程物资
3楼
2023-03-06 13:28:19
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不忘初心,方得始终:回复邹老师 工程物资是会计科目?
2023-03-06 13:39:07
邹老师:回复不忘初心,方得始终你好,是的,工程物资是一级科目
2023-03-06 13:54:23
不忘初心,方得始终:回复邹老师 工程物资是资产类科目?
2023-03-06 14:10:05
邹老师:回复不忘初心,方得始终你好,是的,属于资产科目
2023-03-06 14:23:21
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.08w
引用 @ k1 发表的提问:
建筑施工企业会计账务处理1.购入为工程准备的物资借:工程物资——专用材料工程物资——专用设备贷:银行存款2.领用及退还(1)领用工程物资借:在建工程贷:工程物资——专用材料(2)工程结束后,退还剩余工程物资借:工程物资——专用材料贷:在建工程 请问老这个应该是针对本公司的自建固定资产吗
是的,给本公司自建的才叫在建工程,对外施工以前叫工程施工,现在叫合同履约成本
4楼
2023-03-06 14:38:13
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.78w
引用 @ 867505078 发表的提问:
工程物资计提了减值 使用部门领用按照原值领用 记账时怎么处理差距
将工程物资的原值转入在建工程,再将对应计提的工程物资减值转入在建工程减值准备 我认为应该这样
5楼
2023-03-06 15:28:48
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 画笔 发表的提问:
我看不太懂不动产领用物资领用的工程物资和原材料的区别,购入,领用工程物资和领用原材料的会计分录为什么不一样呢
一个是贷:工程物资 一个是贷:原材料 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
6楼
2023-03-06 16:57:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 悠然独步天下 发表的提问:
甲供材时,承建商领用工程物资如何账务处理?
借:在建工程贷:工程物资
7楼
2023-03-06 17:58:50
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悠然独步天下:回复袁老师 为什么汇展置业8月份真账实操业务22中是应付账款呢?
2023-03-06 18:20:41
悠然独步天下:回复袁老师 有人解答吗?
2023-03-06 18:30:50
袁老师:回复悠然独步天下这个是别人提供服务
2023-03-06 18:44:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 胡鹰糯 发表的提问:
初级会计师~会计实务~资产~固定资产在建工程物资的分录(领用工程物资时)借 在建工程 贷 工程物资此时进项税额可以抵扣,不用转出。
你好,因为购入工程物资的时候已经借 应交税费(进项),现在领用的时候就不需要再借了 ,
8楼
2023-03-06 19:21:57
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胡鹰糯:回复紫藤老师 懂了,多谢啦多谢指教
2023-03-06 19:48:20
紫藤老师:回复胡鹰糯不客气,如你对解答满意可以五星好评哦
2023-03-06 20:00:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
领用工程物资,请问领用和结转成本如何做会计分录?
您好 请问领用工程物资做什么用途
9楼
2023-03-06 20:48:55
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乘风破浪的黄喵喵?:回复bamboo老师 在建工程
2023-03-06 21:13:12
bamboo老师:回复乘风破浪的黄喵喵?借:在建工程 贷:工程物资
2023-03-06 21:32:16
乘风破浪的黄喵喵?:回复bamboo老师 如何结转成本?
2023-03-06 21:45:37
bamboo老师:回复乘风破浪的黄喵喵?在建工程完工后转入固定资产 这里不需要结转成本啊
2023-03-06 22:00:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
我想请教一下购入工程物资和构建不动产领用工程物资的会计分录
你好 借工程物资 应交税费(进项税额) 贷银行存款等科目 借;在建工程 贷;工程物资
10楼
2023-03-06 21:45:01
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四毛呀:回复邹老师 购入时进项税额是全额抵扣吗?领用时也不用转出吗?
2023-03-06 22:01:49
邹老师:回复四毛呀你好,用于不动产建造,进项当年抵扣60%,第二年抵扣40% 不需要转出的
2023-03-06 22:31:18
四毛呀:回复邹老师 购入时增值税就分成60%和40%吗?
2023-03-06 22:54:17
邹老师:回复四毛呀你好,是的,是这样处理
2023-03-06 23:21:51
四毛呀:回复邹老师 领用用于不动产建造进项税怎么处理呢
2023-03-06 23:41:33
邹老师:回复四毛呀你好,领用自产产品用于不动产建造?
2023-03-06 23:53:16
四毛呀:回复邹老师 购买工程物资的进项税
2023-03-07 00:15:55
四毛呀:回复邹老师 以及领用工程物资用于不动产建造的进项税
2023-03-07 00:37:05
邹老师:回复四毛呀你好 购进 借;工程物资 应交税费(进项税额) 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款等科目 领用 借;在建工程 贷;工程物资
2023-03-07 01:05:47
四毛呀:回复邹老师 我对这两种处理方式都不是很确定,因为有的地方购入时写的是全额抵扣,领用时部分抵扣,答案不太统一[捂脸]
2023-03-07 01:20:59
邹老师:回复四毛呀你好,购进第一年抵扣60%,第二年抵扣40%的进项税额 领用就没有抵扣 的问题了
2023-03-07 01:35:29
四毛呀:回复邹老师 佣金的退回为什么要做预付账款的销项负数啊
2023-03-07 02:05:23
邹老师:回复四毛呀你好,你之前支付佣金所做分录是?
2023-03-07 02:21:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ A胡小问✨? 发表的提问:
在建工程领用工程物资,工程物资是含税还是不含税计入
你好,如果进项抵扣了,是不含税,没有抵扣就是含税
11楼
2023-03-06 22:48:55
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 魁梧的口红 发表的提问:
5.2019年12月自建生产线一条,购入为工程准备的各种物资200 000元,增值税26000元,80%用于工程建设(剩余转作生产用原材 料)。领用本企业生产的产品一批,实际成本为40000元:领用原 材料一批,实际成本为3000元。工程工人工资8000元,用银行存 款支付的其他费用2000元。工程完工并达到可使用状态。写出相关 过程的账务处理。 (1)购入工程物资和领用工程物资时的账务处理 (2)剩余转作生产用原材料的账务处理; (3)领用自制产品和领用原材料的账务处理; (4)支付其他费用的账务处理; (5)工程完工时的账务处理;
1.借工程物资200000 应交税费-应交增值税(进)26000 贷银行存款226000 借在建工程200000*80%=160000 贷工程物资160000
12楼
2023-03-06 23:45:38
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朱立老师:回复魁梧的口红借原材料200000*0.2=40000 贷工程物资
2023-03-07 00:15:45
朱立老师:回复魁梧的口红借在建工程43000 贷库存商品40000 原材料3000
2023-03-07 00:43:25
朱立老师:回复魁梧的口红借在建工程10000 贷应付职工薪酬8000 银行存款2000
2023-03-07 01:00:31
朱立老师:回复魁梧的口红借固定资产213000 贷在建工程160000%2B43000%2B10000=213000
2023-03-07 01:21:38
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 高大的香烟 发表的提问:
甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资4000 元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资19000月 未分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物 资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用 该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物姿2000 程用水费8000元,支付工资60000共计26800元做出相关 的账务处理
你好需要计算做好了发给你
13楼
2023-03-07 00:45:07
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 勤劳的帽子 发表的提问:
甲公司自行建造仓库,一再发生如下经济业务购入工程物资400000元,含增值税税率13%,工程领用工程物资190000月末分配工程应分配的职工薪酬5000元。工程完工盘点工程用物资剩余材料成本10000元转入材料工程完工,经验收交付使用该工程以前月份累计发生工程成本为领用工程物资200000元工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000做出相关的账务处理。
借工程物资400000 应交税费应交增值税进项税52000 贷银行存款452000
14楼
2023-03-07 01:41:34
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暖暖老师:回复勤劳的帽子借在建工程300000 原材料100000 贷工程物资400000
2023-03-07 02:07:26
暖暖老师:回复勤劳的帽子借固定资产568000 贷在建工程568000
2023-03-07 02:28:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 小全 发表的提问:
已转固定资产的在建建工程,后面发现有多余的工程物资,多余的工程物资会计师怎么处理?
你好,你转固定资产的那个还能修改吗?
15楼
2023-03-07 02:46:10
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小全:回复郭老师 可以,怎么处理,如果不可以怎么处理
2023-03-07 03:05:53
郭老师:回复小全你好,可以修改的话,借在建工程贷固定资产,借在建工程贷银行存款,然后一块儿转固定资产,借固定资产贷在建工程,不能修改的直接做管理费用,金额不大的做管理费用,金额大的长期待摊费用。
2023-03-07 03:23:08

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