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其他应收款的会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,我公司2018年代个人交养老与医疗部份,因部分员工已辞职,不再扣回其他应收款了,一直挂在其他应收款上,现在想把他冲平,怎样出会计分录?
这个不能收回了,就只能转入费用了
1楼
2023-03-06 10:57:03
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累了倦了懂了:回复辜老师 具体会计分录?
2023-03-06 11:08:06
辜老师:回复累了倦了懂了借:XX费用 贷:其他应收款
2023-03-06 11:20:38
累了倦了懂了:回复辜老师 这个是去年就挂起的其他应收款,不需要讲入以前年度损益调整吗?
2023-03-06 11:46:12
累了倦了懂了:回复辜老师
2023-03-06 12:15:58
辜老师:回复累了倦了懂了金额不大,可以不用以前年度损益调整的
2023-03-06 12:35:19
累了倦了懂了:回复辜老师 3仟多元呢?
2023-03-06 12:48:37
辜老师:回复累了倦了懂了3千多,也可以不用调整,如果你要计入以前年度损益调整也是可以的
2023-03-06 13:01:02
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的老虎 发表的提问:
公司内部股东之间股权转让:股东A原实缴金额270万,股东B原实缴金额270万,股东C实缴金额270万。现A股东转让股权261.9万元给C股东。现A股东账面上的其他应收款415万,作为付给A股东的退股资金,请问会计分录怎么做?
前面是aa270万的股权,以261.9万亏损转让给C里,现在说的这个415万作为他的退股资金是吗?那么你现在账上的这个净资产有多少?
2楼
2023-03-06 12:21:13
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.38w
引用 @ 腼腆的黑裤 发表的提问:
企业根据以往经验预计退货2000,已计入其他应收款科目,最后实际退货2300,会计分录怎么写
你好,那么剩下的300要冲收入,相当于多退了。
3楼
2023-03-06 13:18:10
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睡到12点 发表的提问:
软件期初数据没录的情况下,收到员工还款的会计分录,如果进其他应收款,以后就一直挂着了??要怎么做?
您好!如果您没有期初数,又要接着之前的数据来,就只能先挂着了。
4楼
2023-03-06 14:31:26
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问:
收到之前被损坏的工程赔款,我之前是做入其他应收款,现在其他应收款的贷方余额一直挂着账,应该怎么处理,会计分录应该怎么做
你原来分录 是咋做的 ?
5楼
2023-03-06 15:58:28
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无心的玫瑰:回复玲老师 借:银行存款,贷:其他应收款
2023-03-06 16:14:50
玲老师:回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ,前面没有收到钱时还应做一步分录 的
2023-03-06 16:32:36
无心的玫瑰:回复玲老师 没收到钱时,应该怎么做分录呢,工程材料是我们自己出来修复的
2023-03-06 16:45:46
玲老师:回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的?就是修理那步
2023-03-06 17:14:08
无心的玫瑰:回复玲老师 没做过,这是第一次收到修复的赔款
2023-03-06 17:42:37
玲老师:回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗?你花钱那个分录是怎么做呀?
2023-03-06 18:02:40
玲老师:回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用,然后现在收到赔款,你就把原来那个费用充减了
2023-03-06 18:23:43
无心的玫瑰:回复玲老师 修复是用我们自己的材料,那是不是没收到钱的时候,分录应该是借:其他应收款,贷:库存商品呢?
2023-03-06 18:35:06
玲老师:回复无心的玫瑰也可以这样做,分录的
2023-03-06 19:00:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
6楼
2023-03-06 16:48:43
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
假如快递公司有下面的加盟店,他们被罚款了。我们是中转部,上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做?是其他应收款嘛?
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
7楼
2023-03-06 17:50:18
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发发发发发:回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2023-03-06 18:15:15
meizi老师:回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2023-03-06 18:28:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 积极的小蚂蚁 发表的提问:
其他应收款贷方有余额时,银行付款时如何做会计分录,谢谢!
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
8楼
2023-03-06 18:55:54
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大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问:
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保,但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多,如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
9楼
2023-03-06 20:14:48
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米小强:回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的,二月份也是只扣一个月的,只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合,差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2023-03-06 20:40:39
大老师:回复米小强你好同学,那得找一下那一个人的社保差哪里了,正常情况下如果两个月都一样的话,你只是一个月一下交了两个月的,但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了,你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的,查出来原因才能调账的,不知道原因的情况下调整,一是没有依据,二是你后期也容易乱
2023-03-06 21:00:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ sandy 发表的提问:
公司收到一笔其他应收款,可以拿来冲抵收据金额吗?会计分录可以怎么做
你好,直接做收款分录就是了,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
10楼
2023-03-06 21:15:51
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sandy:回复邹老师 是的,那么这笔收入可以拿来抵掉收据金额吗?
2023-03-06 21:32:03
邹老师:回复sandy你好,这个是收到其他应收未收的款项,不是收入 啊 你所指的拿来抵掉收据金额,这个是什么意思?能举例说明一下?
2023-03-06 21:47:50
sandy:回复邹老师 不是要发票才可以入帐吗 但是现在手头有一些没有发票的收据 这部分可以怎么处理
2023-03-06 22:13:34
邹老师:回复sandy你好,这个是往来款,是不需要发票就可以入账的
2023-03-06 22:42:16
sandy:回复邹老师 好的老师,明白了。但如果平时手里守着收据属于费用的要怎么入帐
2023-03-06 23:12:09
邹老师:回复sandy你好,是费用没有按规定取得发票的意思?
2023-03-06 23:34:20
sandy:回复邹老师 是,就是没有发票 都是这收据小票来的
2023-03-06 23:48:21
邹老师:回复sandy你好,做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了
2023-03-07 00:01:33
sandy:回复邹老师 无票费用支出的分录怎么做?
2023-03-07 00:15:51
邹老师:回复sandy你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 只是这个分录后面费用发票作为附件
2023-03-07 00:40:39
sandy:回复邹老师 老师说的纳税调增这个在汇算清缴里面要怎么做?
2023-03-07 01:02:25
邹老师:回复sandy你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增处理
2023-03-07 01:31:31
sandy:回复邹老师 就是把这部分的费用填上是吗
2023-03-07 02:01:28
邹老师:回复sandy你好,这部分费用需要填写账载金额,而税收金额是0
2023-03-07 02:13:37
sandy:回复邹老师 明白了 谢谢老师
2023-03-07 02:41:00
邹老师:回复sandy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 03:10:39
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
11楼
2023-03-06 22:39:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
12楼
2023-03-06 23:50:19
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小红姐,加油!:回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2023-03-07 00:26:01
郭老师:回复小红姐,加油!你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2023-03-07 00:53:09
小红姐,加油!:回复郭老师 第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2023-03-07 01:17:23
郭老师:回复小红姐,加油!员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2023-03-07 01:44:06
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2023-03-07 02:03:24
小红姐,加油!:回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2023-03-07 02:31:39
小红姐,加油!:回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2023-03-07 03:01:34
郭老师:回复小红姐,加油!珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2023-03-07 03:25:10
郭老师:回复小红姐,加油!是不是已经平了呢 一个一个的看
2023-03-07 03:48:13
小红姐,加油!:回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2023-03-07 04:09:53
小红姐,加油!:回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2023-03-07 04:32:35
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2023-03-07 04:55:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
其他应收款借给个人的款,现在收不回,超过3年以上,现在要处理,怎么做费用处理?会计分录怎么做?
您好,分录,借:营业外支出-坏账损失,贷;其他应收款。
13楼
2023-03-07 00:44:53
全部回复
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 无法收回的应收账款也是这样操作吗?要不要转利润分配?
2023-03-07 01:03:54
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,也这样操作。要转本年利润,不转利润分配,年底再转利润分配。
2023-03-07 01:16:33
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 是以前年度的,
2023-03-07 01:40:56
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,是的,以前年度的也是这样操作的。
2023-03-07 01:55:23
申屠虹旭:回复王雁鸣老师 我在审计,要做到2016年去的,可不可以做以前年度损益调整科目,再做利润分配―未分配利润
2023-03-07 02:06:08
王雁鸣老师:回复申屠虹旭您好,可以的。
2023-03-07 02:30:45
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Zmj 发表的提问:
我单位账面亏损,但股东要提前拿周转金分红,已经分了,会计分录我还怎么做?因为未到分红时候,所以我想找挂在其他应收款上,行吗?到时候能分的时候,我在给他们平账
借:利润分配-分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
14楼
2023-03-07 01:43:44
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Zmj:回复三宝老师 这样可以吗?没到分红时候就分了,下次分的时候我还得把这次的分红扣回来,属于提前预支分红款了
2023-03-07 02:16:04
三宝老师:回复Zmj可以这么处理,你这属于预分配,这样可以和个税等衔接。
2023-03-07 02:32:56
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 威力无敌 发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
15楼
2023-03-07 02:42:19
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