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结算本月工资会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Haru? 发表的提问:
汽车租赁行业在营业中发生的人工费怎么结算(例如:司机今天去给客户开车会结算他这一天人工费,与基本底薪月工资无关,当天出车当天结算),怎么做会计分录
你好,司机在你们那交社保吗?是你们的职工吗?可以直接计入应付职工薪酬贷银行存款或现金。
1楼
2023-03-06 12:09:44
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算上月工资,并通过银行发放工资的会计分录
借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2楼
2023-03-06 13:08:05
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
按工人工资标准计算结转本月制造费用会计分录
借生产成本 贷制造费用
3楼
2023-03-06 14:37:46
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
结算本月专社销售人员工资7500元,会计分录
借销售费用7500 贷应付职工薪酬7500
4楼
2023-03-06 15:44:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ w2454060753 发表的提问:
给物业红包,补发员工11月工资,会计分录 怎么结转
借;营业外支出 应付职工薪酬 贷;银行存款
5楼
2023-03-06 17:10:31
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
发放上月工资,并结转代扣款项,的会计分录应该是什么
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
6楼
2023-03-06 18:25:20
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沐沐云曦
职称:CMA,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 温柔的棒棒糖 发表的提问:
结转本月应付职工工资的会计分录
你好!你的意思是发放工资还是计提工资?
7楼
2023-03-06 19:37:10
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沐沐云曦:回复温柔的棒棒糖发放工资,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 计提工资,借:管理费用/生产成本/销售费用等,贷:应付职工薪酬
2023-03-06 20:01:42
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 米米 发表的提问:
本月工资本月发放和本月工资下月发放,做的会计分录一样吗?
发放的分录是一样的,
8楼
2023-03-06 20:55:29
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米米:回复钟存老师 计提分录也是一样?
2023-03-06 21:21:09
米米:回复钟存老师 那本月发放和次月发放计提也是一样吗
2023-03-06 21:50:15
钟存老师:回复米米计提都是借成本费用 贷应付职工薪酬 发放都是 借应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-06 22:04:46
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 小莫 发表的提问:
老师,一般都是下个月发上个月工资,然后我们在本月计提工资。但是员工离职后,我们即时结算工资了,那我是冲销上个月计提的分录重新计提,还是直接再计提一笔?
你好,如果来得及就再计提一笔
9楼
2023-03-06 22:09:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的万宝路 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
您好,您是在做题吗?您这笔业务说的不完整
10楼
2023-03-06 23:11:43
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 勤奋的日记本 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
11楼
2023-03-07 00:08:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 可爱的萝莉 发表的提问:
计算并结转本月的制造费用按照生产工人的工资为标准进行分配会计分录
同学你好,借:生产成本-制造费用,贷:制造费用。
12楼
2023-03-07 01:09:52
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师 请教一下,公司200人,50人发饭卡,其余打工资卡。每人每月300元,饭卡先虚拟打卡300元,刷掉的钱才和外包公司结算,没刷掉的继续放卡里。每张饭卡假设都只用掉150元。如何做会计分录及处理虚拟饭卡中的金额?
也就是说每个人每月充值300元是吗?从工资里扣的?
13楼
2023-03-07 02:14:07
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学徒:回复朴老师 是算工资里
2023-03-07 02:49:54
朴老师:回复学徒那就发工资的时候从其他应收款里扣,直接冲销其他应收款
2023-03-07 03:05:15
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Optimistic. 发表的提问:
老师你好,公司有一项板块项目,他们的人员工资由我们公司先代发,到时候结算的时候在扣回来,会计分录要如何处理?
你好同学 借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。
14楼
2023-03-07 03:42:09
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Optimistic.:回复何江何老师 我们公司先支付代发,为什么银行存款在借方?
2023-03-07 04:03:54
Optimistic.:回复何江何老师 搞错了吧
2023-03-07 04:17:15
何江何老师:回复Optimistic.我以为你是方的单位,对不起了 借;其它应收款 贷:银行存款 这样去做的同学
2023-03-07 04:31:53
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
当期员工离职结算工资会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
15楼
2023-03-07 04:41:26
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篼篼潴:回复辜老师 11月份工资也是这么做会计分录的对吧
2023-03-07 05:02:14
辜老师:回复篼篼潴是的,也是这样账务处理的
2023-03-07 05:23:59

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