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帖子
其他应收账款会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
sandy
发表的提问:
公司收到一笔其他应收款,可以拿来冲抵收据金额吗?会计分录可以怎么做
你好,直接做收款分录就是了,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
16楼
2023-03-07 05:47:37
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sandy:
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邹老师
是的,那么这笔收入可以拿来抵掉收据金额吗?
2023-03-07 06:04:01
邹老师:
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sandy
你好,这个是收到其他应收未收的款项,不是收入 啊 你所指的拿来抵掉收据金额,这个是什么意思?能举例说明一下?
2023-03-07 06:24:44
sandy:
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邹老师
不是要发票才可以入帐吗 但是现在手头有一些没有发票的收据 这部分可以怎么处理
2023-03-07 06:39:49
邹老师:
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sandy
你好,这个是往来款,是不需要发票就可以入账的
2023-03-07 06:59:17
sandy:
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邹老师
好的老师,明白了。但如果平时手里守着收据属于费用的要怎么入帐
2023-03-07 07:19:41
邹老师:
回复
sandy
你好,是费用没有按规定取得发票的意思?
2023-03-07 07:45:26
sandy:
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邹老师
是,就是没有发票 都是这收据小票来的
2023-03-07 08:06:10
邹老师:
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sandy
你好,做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理就是了
2023-03-07 08:32:22
sandy:
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邹老师
无票费用支出的分录怎么做?
2023-03-07 08:46:48
邹老师:
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sandy
你好,借;管理费用等科目,贷;库存现金等科目 只是这个分录后面费用发票作为附件
2023-03-07 09:16:15
sandy:
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邹老师
老师说的纳税调增这个在汇算清缴里面要怎么做?
2023-03-07 09:44:01
邹老师:
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sandy
你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增处理
2023-03-07 10:04:57
sandy:
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邹老师
就是把这部分的费用填上是吗
2023-03-07 10:16:36
邹老师:
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sandy
你好,这部分费用需要填写账载金额,而税收金额是0
2023-03-07 10:35:28
sandy:
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邹老师
明白了 谢谢老师
2023-03-07 10:54:47
邹老师:
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sandy
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 11:21:55
三宝老师
职称:
高级会计师,税务师
4.99
解题:
1.19w
引用 @
Zmj
发表的提问:
我单位账面亏损,但股东要提前拿周转金分红,已经分了,会计分录我还怎么做?因为未到分红时候,所以我想找挂在其他应收款上,行吗?到时候能分的时候,我在给他们平账
借:利润分配-分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
17楼
2023-03-07 06:57:52
全部回复
Zmj:
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三宝老师
这样可以吗?没到分红时候就分了,下次分的时候我还得把这次的分红扣回来,属于提前预支分红款了
2023-03-07 07:26:50
三宝老师:
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Zmj
可以这么处理,你这属于预分配,这样可以和个税等衔接。
2023-03-07 07:47:09
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
申屠虹旭
发表的提问:
其他应收款借给个人的款,现在收不回,超过3年以上,现在要处理,怎么做费用处理?会计分录怎么做?
您好,分录,借:营业外支出-坏账损失,贷;其他应收款。
18楼
2023-03-07 08:20:26
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申屠虹旭:
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王雁鸣老师
无法收回的应收账款也是这样操作吗?要不要转利润分配?
2023-03-07 08:43:36
王雁鸣老师:
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申屠虹旭
您好,是的,也这样操作。要转本年利润,不转利润分配,年底再转利润分配。
2023-03-07 09:13:26
申屠虹旭:
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王雁鸣老师
是以前年度的,
2023-03-07 09:35:41
王雁鸣老师:
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申屠虹旭
您好,是的,以前年度的也是这样操作的。
2023-03-07 09:46:44
申屠虹旭:
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王雁鸣老师
我在审计,要做到2016年去的,可不可以做以前年度损益调整科目,再做利润分配―未分配利润
2023-03-07 10:07:34
王雁鸣老师:
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申屠虹旭
您好,可以的。
2023-03-07 10:31:29
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
威力无敌
发表的提问:
调整年初其他应收款会计分录
同学您好,您具体是什么情况需要调整
19楼
2023-03-07 09:44:14
全部回复
轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
虚心的银耳汤
发表的提问:
2018年其他应收款汇款中石化没有设二节科目,现在2020年发现汇中石化的款项在贷方,现在会计分录怎么冲
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
20楼
2023-03-07 11:01:19
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虚心的银耳汤:
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轶尘老师
但是这钱己付给中石化了
2023-03-07 11:25:15
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
那应该冲平啊 借:其他应收款-中石化 贷:银行存款
2023-03-07 11:54:11
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
2023-03-07 12:14:13
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
最后支付给中石化 冲减其他应付款
2023-03-07 12:32:50
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
其他应收款4412335.79是2019年的期末余额
2023-03-07 12:59:55
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
2018年没有设二节科目,借其他应收款贷银行存款
2023-03-07 13:18:35
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
2019年开始接的账,开始设二节科目,1月份油票回来冲其他应收款-中石化,就变成贷方了
2023-03-07 13:31:11
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
2023-03-07 13:50:09
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
因2018年没开二节科目,到2019年1月发票回来一下就贷方400多万
2023-03-07 14:08:39
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
你以前的其他应收款里面有需要冲账的 所以导致现在贷方很大
2023-03-07 14:33:30
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
那现在怎么冲,之前接的是手工帐,没有二节科目,我接账时,开了二节科目
2023-03-07 14:53:31
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
你之前的其他应收款还是挂账的吗
2023-03-07 15:22:51
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
有呢,挂保险和油的账
2023-03-07 15:41:36
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
是啊 说明发票来了应该冲之前挂账的油费 但是你把油费都计入到了新科目里面 所以导致新科目多了
2023-03-07 16:08:58
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
那现在怎么冲平新的科目
2023-03-07 16:28:36
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
原来的其他应收和现在的科目对冲
2023-03-07 16:53:03
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
原来的科目就是一节科目,没有设到油和保险
2023-03-07 17:11:07
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
但是原来是的一级科目是有余额的 你没有处理
2023-03-07 17:35:51
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
2023-03-07 17:49:45
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
现在怎么处理,调整会计分录
2023-03-07 18:18:13
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
你要把这个一级科目余额里面 那些是油费产生的扒出来 然后和新科目对冲
2023-03-07 18:38:41
虚心的银耳汤:
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轶尘老师
已经找出来,怎么做会计分录
2023-03-07 19:03:20
轶尘老师:
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虚心的银耳汤
借:其他应付 贷:其他应收款
2023-03-07 19:28:00
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