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其他应收账款会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问:
公司车辆运输4039.83吨,运费金额109170.30元转入个人投资款! 会计分录: 借:应收账款109170.30 贷:其他应收款109170.30 你好!老师我的会计分录对吗?
转个人投资款什么意思
1楼
2023-03-06 12:24:16
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圆宝宝:回复郭老师 贷:其他应付款
2023-03-06 12:52:14
圆宝宝:回复郭老师 是这个款金额是属于他的个人
2023-03-06 13:21:38
圆宝宝:回复郭老师 运费我是从别的公司结算的
2023-03-06 13:34:45
郭老师:回复圆宝宝他个人的你们有委托收款证明吗
2023-03-06 13:57:03
圆宝宝:回复郭老师 没有
2023-03-06 14:14:19
郭老师:回复圆宝宝需要出证明,要不怎么知道是不是你单位的收入
2023-03-06 14:26:23
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 杜鑫 发表的提问:
我们的账本应收账款余额借方是负数 老板说已经没这个账了 会计分录该如何清掉 应收账款余额在借方老板说账清掉的时候 会计分录借:其他应收款 贷:应收账款X单位
如果这个负数确实付不出去,借 应收账款 贷营业外收入。
2楼
2023-03-06 13:37:25
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杜鑫:回复方老师 那应付账款余额是负数呢,是借:营业外收入贷:应付账款吗
2023-03-06 14:03:58
方老师:回复杜鑫应付账款的话,借方是营业外支出 。
2023-03-06 14:29:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
A公司为供货商,付款40000,其中有20000保证金,20000为货款,这个会计分录怎么做,是货款为应收账款科目,保证金为其他应收款,还是要统一科目
你好,货款计入应付,保证金计入其他应收款
3楼
2023-03-06 14:33:33
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 君無戲言 发表的提问:
应收客户开票税点会计分录怎么做呀,借:应收账款 贷:用什么科目,其他应收款吗,内帐
你好 内账 借 应收账款 贷 应交税费
4楼
2023-03-06 15:35:12
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君無戲言:回复答疑苏老师 是内帐里面的税点,开票加点,不是发票里面的
2023-03-06 16:00:27
答疑苏老师:回复君無戲言你好 内账没有固定的格式 也可以直接 借 应收账款 贷 主营业务收入 交税你们就计入费用。
2023-03-06 16:15:17
君無戲言:回复答疑苏老师 好的
2023-03-06 16:37:12
答疑苏老师:回复君無戲言祝同学工作顺利哦!
2023-03-06 17:05:23
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,我公司2018年代个人交养老与医疗部份,因部分员工已辞职,不再扣回其他应收款了,一直挂在其他应收款上,现在想把他冲平,怎样出会计分录?
这个不能收回了,就只能转入费用了
5楼
2023-03-06 16:40:53
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累了倦了懂了:回复辜老师 具体会计分录?
2023-03-06 16:55:15
辜老师:回复累了倦了懂了借:XX费用 贷:其他应收款
2023-03-06 17:06:24
累了倦了懂了:回复辜老师 这个是去年就挂起的其他应收款,不需要讲入以前年度损益调整吗?
2023-03-06 17:23:59
累了倦了懂了:回复辜老师
2023-03-06 17:36:41
辜老师:回复累了倦了懂了金额不大,可以不用以前年度损益调整的
2023-03-06 18:01:24
累了倦了懂了:回复辜老师 3仟多元呢?
2023-03-06 18:24:17
辜老师:回复累了倦了懂了3千多,也可以不用调整,如果你要计入以前年度损益调整也是可以的
2023-03-06 18:48:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的老虎 发表的提问:
公司内部股东之间股权转让:股东A原实缴金额270万,股东B原实缴金额270万,股东C实缴金额270万。现A股东转让股权261.9万元给C股东。现A股东账面上的其他应收款415万,作为付给A股东的退股资金,请问会计分录怎么做?
前面是aa270万的股权,以261.9万亏损转让给C里,现在说的这个415万作为他的退股资金是吗?那么你现在账上的这个净资产有多少?
6楼
2023-03-06 17:46:11
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.38w
引用 @ 腼腆的黑裤 发表的提问:
企业根据以往经验预计退货2000,已计入其他应收款科目,最后实际退货2300,会计分录怎么写
你好,那么剩下的300要冲收入,相当于多退了。
7楼
2023-03-06 19:12:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睡到12点 发表的提问:
软件期初数据没录的情况下,收到员工还款的会计分录,如果进其他应收款,以后就一直挂着了??要怎么做?
您好!如果您没有期初数,又要接着之前的数据来,就只能先挂着了。
8楼
2023-03-06 20:24:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问:
收到之前被损坏的工程赔款,我之前是做入其他应收款,现在其他应收款的贷方余额一直挂着账,应该怎么处理,会计分录应该怎么做
你原来分录 是咋做的 ?
9楼
2023-03-06 21:20:58
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无心的玫瑰:回复玲老师 借:银行存款,贷:其他应收款
2023-03-06 21:43:40
玲老师:回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ,前面没有收到钱时还应做一步分录 的
2023-03-06 21:55:23
无心的玫瑰:回复玲老师 没收到钱时,应该怎么做分录呢,工程材料是我们自己出来修复的
2023-03-06 22:24:57
玲老师:回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的?就是修理那步
2023-03-06 22:38:18
无心的玫瑰:回复玲老师 没做过,这是第一次收到修复的赔款
2023-03-06 23:02:33
玲老师:回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗?你花钱那个分录是怎么做呀?
2023-03-06 23:22:16
玲老师:回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用,然后现在收到赔款,你就把原来那个费用充减了
2023-03-06 23:45:23
无心的玫瑰:回复玲老师 修复是用我们自己的材料,那是不是没收到钱的时候,分录应该是借:其他应收款,贷:库存商品呢?
2023-03-07 00:01:52
玲老师:回复无心的玫瑰也可以这样做,分录的
2023-03-07 00:18:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
10楼
2023-03-06 22:13:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 小红姐,加油! 发表的提问:
老师有个网来的账我有点弄糊涂了,麻烦帮我解答下:珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩,在亦顺轩借给员工A一笔500块,结果报账报在了珍馐公司,现在需要把亦顺轩的500调到珍馐,然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工,相对珍馐我的会计分录做成:借:内部往来(亦顺轩)500 贷:其他应收款(B员工)-500 相对亦顺轩我的会计分录做成:借:其他应收款(B员工)500 贷:内部往来(珍馐)-500 这样对吗?
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱,他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
11楼
2023-03-06 23:42:04
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小红姐,加油!:回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额,我现在要调平了,分录怎么做,本来是想细调,现在来个总的余额调也是可以的,
2023-03-07 00:10:39
郭老师:回复小红姐,加油!你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2023-03-07 00:24:00
小红姐,加油!:回复郭老师 第一个是亦顺轩的,就是亦顺轩与珍馐二个账套,他们之间用往来来做账
2023-03-07 00:43:58
郭老师:回复小红姐,加油!员工拿回发票来了吗?如果拿回来了,珍馐借费用贷其他应收款员工。
2023-03-07 01:03:28
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2023-03-07 01:17:53
小红姐,加油!:回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了,分录怎么做
2023-03-07 01:47:28
小红姐,加油!:回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了,所以就只想通过凭证来调平下
2023-03-07 02:02:25
郭老师:回复小红姐,加油!珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2023-03-07 02:30:36
郭老师:回复小红姐,加油!是不是已经平了呢 一个一个的看
2023-03-07 02:47:18
小红姐,加油!:回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895,调平了
2023-03-07 02:59:18
小红姐,加油!:回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2023-03-07 03:26:52
郭老师:回复小红姐,加油!亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2023-03-07 03:46:42
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 机智的大叔 发表的提问:
老师您好,收到其他应收款及利息会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:其他应收款 其他业务收入 销项税额
12楼
2023-03-07 00:32:23
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
假如快递公司有下面的加盟店,他们被罚款了。我们是中转部,上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做?是其他应收款嘛?
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
13楼
2023-03-07 01:55:38
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发发发发发:回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2023-03-07 02:21:38
meizi老师:回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2023-03-07 02:38:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 积极的小蚂蚁 发表的提问:
其他应收款贷方有余额时,银行付款时如何做会计分录,谢谢!
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
14楼
2023-03-07 03:15:24
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大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问:
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保,但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多,如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗?因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话,应该是能对上的。
15楼
2023-03-07 04:28:59
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米小强:回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的,二月份也是只扣一个月的,只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合,差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2023-03-07 04:47:00
大老师:回复米小强你好同学,那得找一下那一个人的社保差哪里了,正常情况下如果两个月都一样的话,你只是一个月一下交了两个月的,但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了,你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的,查出来原因才能调账的,不知道原因的情况下调整,一是没有依据,二是你后期也容易乱
2023-03-07 05:16:30

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