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退给客户货款会计分录
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
22年协议班1班~闵冬红
发表的提问:
现款客户退货,货款备用金直接付了。会计分录怎么写?
一、借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)负数 同时结转对应的成本
16楼
2023-03-07 06:57:59
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
流星雨
发表的提问:
客户退货 会计分录怎么做
借:主营业务收入 贷:银行存款/现金等 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)(一般纳税企业)(红字) 同时,冲回成本, 借:库存商品 贷:主营业务成本
17楼
2023-03-07 08:13:44
全部回复
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
强健的巨人
发表的提问:
客户退货会计分录怎么做?
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款;借:库存商品贷:主营业务成本
18楼
2023-03-07 09:35:09
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
提问者1号
发表的提问:
老师,我们公司销售一批货物给客户,已收到货款10000。两天后,客户发现有破损,要求退款600,会计分录
你好 那你们发票会重新开票不
19楼
2023-03-07 10:34:14
全部回复
提问者1号:
回复
meizi老师
不会开发票了
2023-03-07 10:57:29
提问者1号:
回复
meizi老师
不是,我们还没有开发票,准备稍后开,就直接开10000-600的,价格
2023-03-07 11:12:19
meizi老师:
回复
提问者1号
你好 那这个破损 你可以开折扣发票。 你要把折扣金额 开在发票上面体现 按折扣后的金额 来做收入。
2023-03-07 11:35:42
提问者1号:
回复
meizi老师
那这个会计分录怎么做? 老师,我不想体现折扣行吗。就按9400的钱开发票不行吗
2023-03-07 11:52:14
meizi老师:
回复
提问者1号
你好 需要体现的。 因为你出库单和你们售价都需要体现的 。 不然的话你们就得联系客户 在合同注明下 这个合同售价多少 。 意思就是合同与你们开票 与出库单以及收款金额要一致 。
2023-03-07 12:16:26
提问者1号:
回复
meizi老师
那会计分录怎么做?
2023-03-07 12:32:17
meizi老师:
回复
提问者1号
你好 按你们约定的售价做 :借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-07 12:51:01
提问者1号:
回复
meizi老师
那不是说有折扣金额吗?这个怎么做会计分录
2023-03-07 13:08:12
meizi老师:
回复
提问者1号
你好 你看我上面说的。 如果你们合同约定好了 直接按破损后的售价来出售的话 。 就直接开 。如果你们是 比如原价是10元 你破损扣除了1元 按9元来收款的。 你们就得在发票 注明清楚 原价多少折扣多少 总的收款票面合计多少来开票的。
2023-03-07 13:20:13
提问者1号:
回复
meizi老师
我们按破损的开,开票怎么开?开负数?做账怎么做,会计分录
2023-03-07 13:37:06
meizi老师:
回复
提问者1号
你好 破损的开 你们这个破损是按每个产品的单价来折扣的话。 你就要把折让金额 开在发票上面比如上面举例说的 上行开原价10元单价 下行开 -600 合计总金额下 折扣后的金额 来开票 。 做收入也得按折扣后的金额来做
2023-03-07 13:51:18
提问者1号:
回复
meizi老师
做会计分录的时候,直接按折扣后的金额正常做会计分录就行?不用会计分录体现折扣是吗
2023-03-07 14:15:25
meizi老师:
回复
提问者1号
你好 是的 是的。 直接按折扣后的金额来做收入 不会体现折扣
2023-03-07 14:35:26
薛老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.12w
引用 @
徐
发表的提问:
客户几月前如图已预收了款项,并确认了收入,现在客户退货,公司现金付给他退货款,这个会计分录应该怎么作呢
你好! 销售退货直接冲减当期收入,做一笔与确认时相反的分录即可
20楼
2023-03-07 11:53:39
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