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暂估固定资产会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 默歌尽微凉 发表的提问:
固定资产暂估入账怎么记分录?
你好 按合同金额 借固定资产-暂估贷银行存款或者应付账款
1楼
2023-03-06 14:21:06
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 锦鲤 发表的提问:
固定资产暂估入账怎么做分录?
您好,借:固定资产,贷:应付账款暂估款。
2楼
2023-03-06 15:31:59
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锦鲤:回复maize老师 发票不知何时能收到,也是次月开始起折旧吗?
2023-03-06 15:58:04
maize老师:回复锦鲤是的,记得汇算清缴之前取得发票回来就可以哈
2023-03-06 16:17:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 追逐 发表的提问:
固定资产暂估入账怎么做分录
先按你们合同做借固定资产就可以后续发票回来有差额就冲回按发票重新入账就可以。
3楼
2023-03-06 16:25:53
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 温婉的月饼 发表的提问:
固定资产暂固入账的会计分录,
您好,借固定资产贷应付账款~暂估
4楼
2023-03-06 17:40:01
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温婉的月饼:回复小林老师 老师这个哪能找到
2023-03-06 18:08:17
温婉的月饼:回复小林老师 还有确认不暂估怎么处理啊
2023-03-06 18:29:13
小林老师:回复温婉的月饼您好,没发票都确认暂估。
2023-03-06 18:56:00
温婉的月饼:回复小林老师 那确认估价高了或低了怎么处理啊
2023-03-06 19:10:05
小林老师:回复温婉的月饼您好,后期跟据发票金额做调整。最终还是与发票金额相同,
2023-03-06 19:39:31
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ Tina? 发表的提问:
固定资产暂估入库的分录怎么写
您好,借:固定资产,贷:应付账款暂估款。
5楼
2023-03-06 19:09:26
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Tina?:回复宋艳萍老师 我是付款了还未收到发票,是预付吗
2023-03-06 19:41:01
宋艳萍老师:回复Tina?是的,属于预付账款的
2023-03-06 19:58:02
Tina?:回复宋艳萍老师 就是借固定资产贷预付吗还要加暂估吗
2023-03-06 20:11:20
宋艳萍老师:回复Tina?预付有确定金额,不用加暂估 预付时:借:预付账款    贷:银行存款     .     取得固定资产时,借:固定资产    贷:预付账款      应付账款--暂估
2023-03-06 20:29:01
Tina?:回复宋艳萍老师 预付款了,没取固定资产,暂估是不是借固定资产贷预付
2023-03-06 20:57:04
宋艳萍老师:回复Tina?没取得的时候,只用第一步就可以了    借:预付账款    贷:银行存款 
2023-03-06 21:17:46
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.06w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
那固定资产暂估分录如何填写呢
你是购买的固定资产吗?
6楼
2023-03-06 20:22:23
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欣欣子:回复家权老师 1.设备到公司了,发票没到要暂估不 要暂估 那固定资产暂估分录如何填写呢? 2、收入未对账未开票,这种的要暂估不?
2023-03-06 20:46:00
家权老师:回复欣欣子根据对方的送货单资料暂估 借:固定资产     应交税费-待转增值税 贷:应付账款-暂估
2023-03-06 20:57:47
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 传统的水杯 发表的提问:
假如固定资产决算价值100万,暂估入账价值120万,怎么做会计分录
直接反分录冲减固定资产价值,按照暂估价值计提的折旧不调整,后续按照正常计提折旧
7楼
2023-03-06 21:46:24
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传统的水杯:回复雨轩老师 借:在建工程20万元,贷:固定资产20万元,是这样吗
2023-03-06 21:58:55
雨轩老师:回复传统的水杯是的,当初确认的折旧不调整。按照新的价值减掉净残值减掉已经计提的折旧计算后续折旧
2023-03-06 22:20:17
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小凌999 发表的提问:
购入固定资产,尾款未付,发票未开,可以暂估入账?怎么样做会计分录?
借固定资产 贷银行存款 应付账款
8楼
2023-03-06 22:50:10
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小凌999:回复佟老师 尾款入应付账款还是其他应付款比较好?
2023-03-06 23:09:12
佟老师:回复小凌999计入应付账款科目做核算
2023-03-06 23:29:00
小凌999:回复佟老师 发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额
2023-03-06 23:55:53
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?
2023-03-07 00:05:56
佟老师:回复小凌999你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款
2023-03-07 00:19:34
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?
2023-03-07 00:31:28
佟老师:回复小凌999是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款 借固定资产 贷预付账款 应付账款
2023-03-07 01:00:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ for life 发表的提问:
请问固定资产暂估入账的会计分录怎么写,请把明细科目也写上,还有相关折旧及后续的分录也写上,谢谢
借:固定资产--暂估贷:长期应付款
9楼
2023-03-06 23:46:32
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for life:回复袁老师 老师,我看别人写的是这个分录,和你的不一样 借:固定资产-×× 贷:固定资产-暂估固定资产 暂估金额小于发票金额时,差额贷记“应付账款”; 暂估金额大于发票金额时,差额借记“应付账款”。
2023-03-07 00:01:38
袁老师:回复for life红冲重做,都可以的啊 。
2023-03-07 00:15:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ for life 发表的提问:
老师你好,固定资产暂估入账的会计分录怎么写,请把明细科目也写上,还有相关折旧及后续的分录也写上,谢谢
你好 借;固定资产——某某资产名称 贷;应付账款-暂估 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
10楼
2023-03-07 01:15:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张恒 发表的提问:
固定资产已经开始正常使用,没有收到发票,暂估入账的会计分录怎么写?
借:固定资产 贷:暂估应付账款
11楼
2023-03-07 02:25:29
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张恒:回复辜老师 固定资产含税价157.5万发票没有来,该固定资产运费65100元,发票已经收到,固定资产已经正常使用。具体分录怎么做?谢谢
2023-03-07 02:45:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
您好,两个分录是最的。
12楼
2023-03-07 03:48:28
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张艳老师:回复鱼儿是对的。
2023-03-07 04:03:27
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份是不是不对啊
2023-03-07 04:20:01
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份可以吗?
2023-03-07 04:38:31
张艳老师:回复鱼儿购进的是从次月开始计提折旧的。租入的是做在4月份的,其实就是用以前年度损益调整科目了,进行调整了。
2023-03-07 04:49:50
鱼儿:回复张艳老师 老师你好!固定资产我在四月做为暂估入,开票是2018年1月开的,我在2017年12月把暂估入账红冲了可以吗?
2023-03-07 05:02:46
鱼儿:回复张艳老师 2018年的账他们要转出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月冲了
2023-03-07 05:16:39
张艳老师:回复鱼儿可以在2017年12月份把暂估入账的红冲。
2023-03-07 05:36:14
鱼儿:回复张艳老师 谢谢老师辛苦了
2023-03-07 05:57:15
张艳老师:回复鱼儿太客气,为学员答疑是我的责任。祝您学习愉快,请给予好评,谢谢!!
2023-03-07 06:14:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 哈哈哈 发表的提问:
老师,请问,竣工之后固定资产小于暂估价,怎么调减?会计分录怎么做?
你好,同学。 借:应付账款等 贷:固定资产
13楼
2023-03-07 05:07:53
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哈哈哈:回复陈诗晗老师 意思是这个建固定资产的材料相当于没用完,早退给供应商?
2023-03-07 05:24:11
陈诗晗老师:回复哈哈哈是的,同学,可以这样理解
2023-03-07 05:47:36
胡老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 酷炫的毛巾 发表的提问:
,自行建造的固定资产完工按暂估价值入账,竣工决算价值小于暂估价值,差额怎么处理?会计分录
借在建工程,贷固定资产就可以了。
14楼
2023-03-07 06:09:30
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,收到固定资产暂估发票怎么做分录
您好 借固定资产 贷应付账款,暂估
15楼
2023-03-07 07:09:38
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k1:回复玲老师 老师,这样不冲减固定资产帐面金额了
2023-03-07 07:36:09
玲老师:回复k1只是因为没有发票才暂估入账,为什么要冲减账面金额?
2023-03-07 07:59:38
k1:回复玲老师 暂估入帐的时候,借:固定资产 贷:应付帐款 贷:应付帐款-暂估,固定资产已经包含了未收到发票的2万, 收到2万发票后,还是借:固定产 贷:应付帐款暂估 这样固定资产不是比发票上的金额多了
2023-03-07 08:16:06
玲老师:回复k1贷方只用一个用应付账款暂估 到发票后把暂估红冲按发票入账
2023-03-07 08:41:06

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