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月末计提税金会计分录
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 欣喜的冥王星 发表的提问:
请问年交所得税,怎么操作和做凭证出报表,小规模纳税人,接到进项是17个点的,比如租金,借:销售费用(发票金额含税的吗)贷现金这样是正确的吗。月末计提哪些科目了请详细例明
1, 企业根据企业所得税法自行调整,税局审核;2,分录正确;3.是否应该计提,根据会计的权责发生制原则确定。4.一般月计提当月的工资 借 成本或费用 贷 应付职工薪酬
1楼
2023-03-06 14:34:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 咔嚓~小坚果 发表的提问:
月末计提城建税的会计分录?
借;营业税金及附加 贷;应交税费-城市维护建设税
2楼
2023-03-06 15:27:54
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咔嚓~小坚果:回复邹老师 计提的附加月末需结转到本年利润中吗?计提的金额是怎么得出来的
2023-03-06 15:41:08
邹老师:回复咔嚓~小坚果营业税金及附加需要结转到本年利润的 一般是根据实际缴纳的增值税计算 的
2023-03-06 15:59:39
咔嚓~小坚果:回复邹老师 结转的会计分录怎么做?
2023-03-06 16:20:27
邹老师:回复咔嚓~小坚果借;本年利润 贷;营业税金及附加
2023-03-06 16:36:32
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 余婧 发表的提问:
月末计提税金附加的分录怎么做?还有月末计提增值税的分录怎么做?
1、借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税等 2、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
3楼
2023-03-06 16:47:02
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小辛辛 发表的提问:
小规模纳税人月末增值税计提会计分录?
你好,你有发票做账时就把增值税做起来啊,有不是计提,销售发票做账:借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税
4楼
2023-03-06 18:16:53
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小辛辛:回复徐阿富老师 月末计提 不需要像一般纳税人那样借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
2023-03-06 18:40:01
徐阿富老师:回复小辛辛你好,不用,发票做贷方应交税费-应交增值税 次月缴纳 借方应交税费-应交增值 这样就好
2023-03-06 18:57:25
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
是月末计提工资时会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
5楼
2023-03-06 19:25:29
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
小规模季末各项税金的计税依据、税率以及会计分录,计提所得税的会计分录
你好 .借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 缴纳:借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 贷银行存款 城建税按7%或者5%;教育费附加按3% 地方教育费附加按2%
6楼
2023-03-06 20:16:54
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佳:回复meizi老师 季度营业额超过30万,还可以享受减免税政策吗,属于小微企业
2023-03-06 20:38:17
meizi老师:回复你好超过了就不可以享受了
2023-03-06 20:58:39
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
7楼
2023-03-06 21:14:55
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李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬20000贷库存现金20000
2023-03-06 21:39:30
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
月末增值税销项税-进项税是正数,月末要计提增值税,如果要计提怎么做会计分录的
你好,是一般纳税人月末,借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
8楼
2023-03-06 22:43:09
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一吋失忆:回复庄老师 谢谢老师,是一定要计提吗
2023-03-06 23:05:59
庄老师:回复一吋失忆你好,要结转岀来
2023-03-06 23:30:44
庄老师:回复一吋失忆祝你快乐!给个好评!
2023-03-06 23:53:59
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小辛辛 发表的提问:
小规模纳税人 月末计提应交税费-应交增值税吗 计提会计分录
你好,增值税在做每笔销售的时候,按销售额/1.03*3%计算增值税入账 借:应收账款或银行存款 总价款(销售额) 贷:主营业务收入 按销售额/1.03 应交税费——应交增值税 销售额/1.03*3% 月底的时候看看当月总的有多少应交增值税,按那个金额计提城建税、教育费附加和地方教育附加 借:税金及附加 贷:应交税费——XX税 企业所得税按当期企业的利润总额计提 借:企业所得税 贷:应交税费——企业所得税
9楼
2023-03-07 00:01:11
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小辛辛:回复紫藤老师 老师回复很及时也详细 想问需要计提借应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税吗
2023-03-07 00:19:00
紫藤老师:回复小辛辛你好,是的,转到未交增值税,
2023-03-07 00:29:56
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 果果 发表的提问:
月末,税费结转会计分录,能否提供一下
你好,增值税不需要计提,一般不需要结转,只有在年末的时候才转出。 缴纳增值税时 借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月末结转的话: 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 年末结转分录 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应缴税费--应交增值税(转出未交增值税)
10楼
2023-03-07 01:14:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 川司 发表的提问:
计提本月工资的会计分录如何做?
你好,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
11楼
2023-03-07 02:35:00
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Sunshineone 发表的提问:
老师,6月份工资表里某个员工补发了前面1-5月的工资,在7月发放6月工资时一起发放,那么对补发的这部分进行计提如何处理呢?其会计分录如何写呢
你好同学,补发的费用是记为本月的同学。 但是麻烦的是你们的税的问题,所以你们可以直接找一下税务局,你们才可以将这块申请 一下,否则很麻烦的。个税会多交的。,
12楼
2023-03-07 03:39:35
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Sunshineone:回复何江何老师 不考虑多交个税的问题,只考虑补发的这部分需要分月补计提在前面每月呢?还是一次性和6月份的一起计提在6月份呢?
2023-03-07 04:10:42
何江何老师:回复Sunshineone都在本月计提,因为我们只要保证是一年内的就可以了。
2023-03-07 04:21:05
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ lemontea 发表的提问:
老师请问18年12月工资少计提61.66元,今年会计分录怎么填写?
怎么会现在才发现呢?金额不大,直接在本期补提61.66元,借管理费用等 贷应付职工薪酬
13楼
2023-03-07 05:01:22
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 复杂的蚂蚁 发表的提问:
请问当月计提当月工资怎么写会计分录?
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
14楼
2023-03-07 05:59:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 听话的香菇 发表的提问:
老师 每月发上个月的工资,可以计提和发放上月工资的会计分录在这个月一块做吗
你好!可以的。相当于补计提。
15楼
2023-03-07 06:55:24
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