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不用缴关税的进口货物会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税一般纳税人进口货物,取得海关进口增值税专用缴款书,但未支付货款,能否抵扣进项税额?
可以抵扣的
151楼
2023-01-10 07:44:59
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邹老师:回复爱笑的流沙可以抵扣的
2023-01-10 08:36:26
李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ Jay? 发表的提问:
某进口公司一般纳税人,当月进口一批材料,海关审定关税完税价格1000万,关税10%,增值税13%,货款税款已支付。当月销售一批货物销售额2000万,适用13%税率,货款税款尚未收到。 根据业务分别做出对应增值税相关会计分录。谢谢老师
借原材料1100 应交税费应交增值税进项税143 贷银行存款1243 借应收账款2260 贷主营业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260
152楼
2023-01-11 06:50:52
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
货物进口要同时缴纳关税和增值税是吗?
有进口的关税,以及增值税,有的还有进口的消费税
153楼
2023-01-11 07:07:20
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回复菲童牛宝老师,进口收到的关税和增值税和专用缴款账务处理是怎么做的?另外报关单可以做账吗?
2023-01-11 07:22:24
李爱文老师:回复菲童牛宝报关单可以做账务处理的。关税直接计入采购成本,进口增值税可以抵扣进项税
2023-01-11 07:33:20
回复菲童牛宝那请问,进口的话,关税要结转成本吗?
2023-01-11 07:57:24
李爱文老师:回复菲童牛宝关税直接计入采购成本中。增值税是可以抵扣进项税的
2023-01-11 08:20:50
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 学堂用户v5nrr3 发表的提问:
进出口公司支付的购货佣金10万元,运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元,保险费无法确认。该批货物以报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。计算出应缴纳的进口关税
同学。 你这个题目不完整 1)关税完税价格=(200+30)+(200+30)×3‰=230. 69(万元)   关税应纳税额=230. 69 ×10% =23.07(万元)   (2)增值税应纳税额=(230.69+23.07)×13%=32.99(万元)
154楼
2023-01-11 07:30:05
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耀杰老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ PYY? 发表的提问:
某商场是增值税般纳税人, 2019年6月, 该企业进口生产办公家具用的木材 批,该批木材在国外的买价20万元人民币,下同),运抵我国海关前发生的包装费、运输费、保险费等共计10万元。货物报关后,商场按规定缴纳了进口环节的增值税并取得了海关开具的完税凭证。假定该批进口货物在国内全部销售,取得不含税销售额50万元。 计算该批 货物进口环节、国内销售环节分别应缴纳的增值税税额(货物进口关税税率12%,增值税税率13%)。
进口环节增值税等于(20+10)x1.12x13%=4.37 国内销售环节应缴纳增值税50x13%-4.37=2.13
155楼
2023-01-11 07:42:00
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颖子老师
职称:中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ Miranda 发表的提问:
出口企业,出口一批货物,因没有开具进项发票,出口转内销会计分录
如果原出口已经确认了收入,已申报退免税的。借主营收入~出口收入 贷主营收入~内销收入 销项税。借主营业务成本 贷库存商品。借主营业务成本 贷进项税额转出
156楼
2023-01-12 06:37:40
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小铃铛老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 变参变量变焦变形金刚 发表的提问:
请问老师,你们有教进口关税的处理和进口增值税的处理和进口消费税处理还有进口货物会计处理方式吗?
同学,您好! 借;库存商品/原材料 (货物采购价%2B关税) 应交税费-应交增值税(进项税额) (进口增值税) 贷:银行存款
157楼
2023-01-12 06:48:36
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 弘跃咨询Kevin ·中小企业托管平台 发表的提问:
老师,请问一个问题,进口企业委托货代公司代缴增值税与海关关税,拿到货代公司给我海关缴款书以后,把钱通过公司账户转给了货代公司,那么货代公司是不会给进口企业开发票的,那么这会计分录改怎么处理?
货代公司不得给给你们开具发票,因为海关缴款书就是缴纳增值税和海关关税的凭证。
158楼
2023-01-12 07:15:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Lisa 发表的提问:
本月我公司进了一批红酒,有三张海关缴款书,分别是进口增值税、进口关税和进口消费税的,进口增值税的我上月已经认证了,第一次接触不会写会计分录,求教,我公司是商贸企业
借;库存商品(关税完税价格+关税) 应交税费(进项税额) 应交税费——应交消费税 贷;银行存款等科目
159楼
2023-01-12 07:41:58
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Lisa:回复邹老师 您好老师我们家不交消费税,进口的消费税也要记应交税费消费税吗?可以直接记入成本吗?
2023-01-12 08:13:44
邹老师:回复Lisa你好,你销售环节不需要缴纳消费税?
2023-01-12 08:35:28
Lisa:回复邹老师 是的,我们家税官员说我们属于商贸公司不是生产型的所以不用交消费税,没给我们核消费税
2023-01-12 09:03:27
邹老师:回复Lisa你好,不需要缴纳,就把进口消费税计入库存商品核算
2023-01-12 09:25:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Momo58 发表的提问:
一般纳税人,我方进口货物,已经全款支付usd3000,货物会跨月收到,会涉及到哪些会计分录,怎么做?
借:预付账款3000×汇率 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付账款
160楼
2023-01-27 08:17:07
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 詹娜 发表的提问:
外贸型进出口企业 一直出口退税,有的退税为0的货物水泥 就视同内销缴税,这水泥没有进项票,请问可以用检测费的专票抵税吗 或者用进口其他货物的海关进口增值税专用缴款书认证抵扣吗
您好,您说的是两个进项都可以抵扣。
161楼
2023-01-27 08:30:32
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 大胆的小懒虫 发表的提问:
资料:甲商贸公司为增值税一般纳税人。2018年5月,其发生如下经济业务。5日,进口一批货物,国外买价为250万元,另支付该批货物运抵我国海关前发生的包装费3万元,运输费15万元、保险费13万元。货物报关时,按规定缴纳了进口环节的增值税并取得了海关进口增值税专用缴款书。随后又支付了国内运输费,取得的增值税专用发票上注明金额为5万元,增值税税额0.5万元。 已知:货物进口关税率为10%,增值税税率为16%。 要求:分别计算公司进口环节应缴纳的进口关税和增值税。
您好,进口关税(250%2B3%2B15%2B13)*(1%2B10%)=309.1 增值税309.1*16%-0.5=48.956
162楼
2023-01-27 08:41:46
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问:
贸易公司,进口货物时,通过代理报关公司付了关税消费税,增值税。分录如何写?当时打印海关缴款书,分录如何写?过了3天后货到了公司,分录如何写?
你好,同学。 消费税计成本,关税计成本,增值税计进项税处理的。
163楼
2023-01-27 08:48:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ Guuio 发表的提问:
老师,进口取得的海关专用缴款书可以选择不抵扣吗?我们是转税金给代理公司报关的。进口货物实际是出口货物客户退回来维修的。这个税金做账记做财务费用可以这样操作吗
你好你可以不抵扣做费用核算,不可以做财务费用,做管理费用
164楼
2023-01-28 06:13:03
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Guuio:回复暖暖老师 好的,那摘要怎么写呢?我们转账给代理报关公司是备注代付税金的,附件是要把海关专用缴款书附在后面吗
2023-01-28 06:30:08
暖暖老师:回复Guuio代付税金就可以的
2023-01-28 06:42:39
Guuio:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 06:53:52
Guuio:回复暖暖老师 老师,海关专用缴款书不抵扣对公司有影响吗?
2023-01-28 07:21:14
暖暖老师:回复Guuio没事的,这个是自己的选择
2023-01-28 07:38:50
Guuio:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 07:52:59
暖暖老师:回复Guuio不客气麻烦给与五星好评
2023-01-28 08:21:18
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ V 发表的提问:
生产企业,出口一批货物,不能出口退税,货物是EUR100000,这个关单应该具体怎么做分录
你好: 正常入账 借:应收账款 贷:主营业务收入-出口免税
165楼
2023-01-28 06:26:15
全部回复
V:回复张壹老师 退税率是0,怎么做?税不是要转出做出口转内销么?
2023-01-28 07:12:25
张壹老师:回复V你好.退税率是0,就是不退税,只免税.不是转内销.
2023-01-28 07:31:19
V:回复张壹老师 免税就不用管了是么?
2023-01-28 07:43:41
张壹老师:回复V你好,免税只要报增值税的要申报.
2023-01-28 08:04:07
V:回复张壹老师 就是这种怎么做账
2023-01-28 08:31:45
张壹老师:回复V你好! 入账: 借:应收账款 贷:主营业务收入-出口免税
2023-01-28 08:57:38
V:回复张壹老师 税款呢,不用交的么
2023-01-28 09:19:59
V:回复张壹老师 我们是生产企业
2023-01-28 09:44:49
张壹老师:回复V你好,生产企业免税出口不用交增值税.
2023-01-28 10:12:44
V:回复张壹老师 我以前的企业,这种情况是要进项税转出的啊
2023-01-28 10:30:26
张壹老师:回复V你好,那是对应的增值税进项税要按免税比例做进项转出。
2023-01-28 10:48:54
V:回复张壹老师 请问,我们以前就是,发生一笔这种情况的,就把这一笔做进项税转出,这样可以吗?
2023-01-28 11:11:13
V:回复张壹老师 就是这个进项税转出,应该怎么做,本月2笔出口业务,一笔是13%退税率,一笔就是这个0%退税率
2023-01-28 11:21:37
张壹老师:回复V你好,要算进项转的。明天回复你,下班回家了
2023-01-28 11:31:55
张壹老师:回复V你好,你本月2笔出口业务,报增值税的时候正常报,不做进项税额转出,在你做退税的那个月做进项税额转出.
2023-01-28 11:43:19

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