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应付职工工资会计分录
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沐沐云曦
职称:CMA,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 温柔的棒棒糖 发表的提问:
结转本月应付职工工资的会计分录
你好!你的意思是发放工资还是计提工资?
1楼
2023-03-06 14:23:43
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沐沐云曦:回复温柔的棒棒糖发放工资,借:应付职工薪酬,贷:银行存款 计提工资,借:管理费用/生产成本/销售费用等,贷:应付职工薪酬
2023-03-06 14:43:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
2楼
2023-03-06 15:43:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 果冻 发表的提问:
您好老师, 全年一次性奖金会计分录: 借:费用 贷:应付职工薪酬/工资 借:应付职工薪酬/工资 贷:应付职工薪酬/工资/奖金 借:应付职工薪酬/工资/奖金 贷:银行存款 这个分录对吗?还是直接计入应付职工薪酬/工资/奖金科目,不用走应付职工薪酬/工资科目?
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
3楼
2023-03-06 16:49:50
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果冻:回复郭老师 好的,办公室装修,购买的玻璃隔断计入办公费还是装修费?
2023-03-06 17:04:20
郭老师:回复果冻你好,这个可以单独做做管理费用,办公费的。
2023-03-06 17:17:41
果冻:回复郭老师 但是玻璃隔断采购金额49800,计入办公费吗?
2023-03-06 17:40:01
郭老师:回复果冻你好,做长期待摊费用按月分摊到管理费用、办公费
2023-03-06 18:05:49
果冻:回复郭老师 长期待摊的年限按照什么?
2023-03-06 18:17:33
郭老师:回复果冻你好,最低三年摊销的。
2023-03-06 18:41:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 木棉 发表的提问:
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
对的,是的,是这么做的。
4楼
2023-03-06 17:46:13
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木棉:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 18:08:07
郭老师:回复木棉不用客气,工作愉快。
2023-03-06 18:29:54
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 勤奋的日记本 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
5楼
2023-03-06 18:59:15
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的万宝路 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
您好,您是在做题吗?您这笔业务说的不完整
6楼
2023-03-06 20:22:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
7楼
2023-03-06 21:41:06
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木槿花:回复张艳老师 老师第一张图片是错误的分录,第二张是我本月想冲销上月的凭证,再重新做一张正确的,行吗?
2023-03-06 22:07:08
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 缓冲99.9% 发表的提问:
老师,代扣应由 个人 负担的社会保险费的会计分录是 借:应付职工薪酬-基本工资 贷:其他应付款 代扣 单位 应负担的分录是 借:应付职工薪酬-基本工资 贷:应付职工薪酬-社会保险费 对吗?
你好,个人负担的社保分录是对的。 单位负担的社保分录是借:管理费用 贷:应付职工薪酬~社保
8楼
2023-03-06 23:06:44
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缓冲99.9%:回复安与逸老师 代扣哦
2023-03-06 23:37:48
安与逸老师:回复缓冲99.9%是的,代扣单位负担的分录是这样的。
2023-03-07 00:02:24
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 番茄 发表的提问:
计提工资、社保、公积金分录,会计科目是“应付工资”不是“应付职工薪酬”要怎么做,需要具体分录
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付工资——工资 2.计提社保,公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付工资——社保,公积金 3.次月发放工资时 借:应付工资——工资 贷:其他应收款——社保,公积(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保,公积 借:应付工资——社保,公积(企业部分) 其他应收款——社保,公积(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
9楼
2023-03-07 00:22:12
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番茄:回复王雁鸣老师 @王老师:那个人部分用社保和公积金用其他应付款计提呢
2023-03-07 00:51:42
王雁鸣老师:回复番茄您好,可以的。
2023-03-07 01:02:15
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朝欣 Sara 发表的提问:
工会经费计提问题 工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%吗? 分录如下 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保(个人部分) 应付职工薪酬-公积金(个人部分) 其他应付款(党费) 计提工会经费 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费
分录是正确的,工会经费的计提比例 是按管理费用工资的金额*2%
10楼
2023-03-07 01:34:54
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 乔淑琰 发表的提问:
应付职工薪酬的职工教育经费提取比率是按应付工资的8%计提,会计分录该怎么做?
借:管理费用等--职教费 贷:应付职工薪酬--职教费
11楼
2023-03-07 02:51:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,计提工资的时候借:主营业务成本-职工工资贷:应付职工薪酬-职工工资 还是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-职工工资 哪一个会计分录正确呢
你好 那个也可以的 就是看你主营业务成本分的明细不
12楼
2023-03-07 04:12:22
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
13楼
2023-03-07 05:32:04
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娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2023-03-07 06:03:47
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2023-03-07 06:15:37
娟儿:回复佟老师 收到
2023-03-07 06:35:24
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2023-03-07 06:47:01
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2023-03-07 07:12:12
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2023-03-07 07:30:32
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2023-03-07 07:45:13
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2023-03-07 08:09:27
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2023-03-07 08:33:27
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2023-03-07 08:49:15
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2023-03-07 09:00:29
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2023-03-07 09:11:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 5 发表的提问:
结转本月应付职工工资36000元的会计分录怎么写
您好 请问是管理部门发生的还是销售部门发生的?
14楼
2023-03-07 06:40:55
全部回复
5:回复bamboo老师 没有写
2023-03-07 07:06:17
5:回复bamboo老师 这样的
2023-03-07 07:18:44
5:回复bamboo老师 业务14
2023-03-07 07:33:13
bamboo老师:回复5我看见了 前面有没有写计提或者分配工资之类的?
2023-03-07 07:53:40
5:回复bamboo老师 没有
2023-03-07 08:17:53
bamboo老师:回复5把1-13可以截图给看看么
2023-03-07 08:28:35
5:回复bamboo老师 可以
2023-03-07 08:41:02
bamboo老师:回复5借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-03-07 08:57:03
5:回复bamboo老师 老师 那业务8的分录应该怎么写
2023-03-07 09:08:22
bamboo老师:回复5前面有没借支差旅费?
2023-03-07 09:18:52
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王坚强 发表的提问:
工资发放时,会计分录可以是借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人吗?
你好这个是个人垫付么,那可以这样
15楼
2023-03-07 07:56:52
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