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供应商发票的会计分录
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陶乐天老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0w
引用 @ 天空乐怡 发表的提问:
如果供应商发票未开给我公司,但是货款我先支付了,会计分录应该是怎么样的?后期收到发票,这个会计分录又是怎样的? 还一个问题,如果对方材料已经送我公司,库存已检验入库,对方发票未给我,会计分录我应该怎么做?
,假设供应商为A,实务中一般是这样操作的:(1)付款时,借:应付账款-A 贷:银行存款等;(2)材料入库时根据采购单价,借:原材料 贷:应付账款-暂估-A;(3)收到发票时,按不含税额冲销(2)中的暂估分录,再借:原材料 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款。
1楼
2023-03-06 18:44:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 星星 发表的提问:
购买商品,钱已付,货收到,收到发票后,发现上面有错误,就让供应商重新开,但是他们发票等到下个月才开好寄过来,这样的会计分录怎么写
你好,先做入库分录 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 然后做退回,购进分录
2楼
2023-03-06 20:10:46
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星星:回复邹老师 可是当月商品已卖出怎么办
2023-03-06 20:29:04
邹老师:回复星星你好,先结转成本 之后会开具负数发票,然后再开具一份正确的 你根据相应的发票做对应的分录就是了
2023-03-06 20:49:36
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15w
引用 @ Joan 发表的提问:
公司跟客户合作项目20000,赠送设备一台1850,设备属于公司外购的(有专门的供应商),赠送设备怎么会计分录,5月买设备,发票要后面才能开,不确定收票时间,这个要怎么做会计分录?
赠送设备,视同销售 购买的设备,可暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
3楼
2023-03-06 21:36:54
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Joan:回复文文老师 我们是小规模,并且这个设备是直接从供应商发给客户的,这个也是这样做吗?
2023-03-06 22:22:59
Joan:回复文文老师 这个视同销售的会计分录是 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-销项税吗?
2023-03-06 22:35:33
文文老师:回复Joan直接从供应商发给客户的,也是这样做 可以借记营业外支出,也可借记销售费用-业务宣传费
2023-03-06 22:52:56
Joan:回复文文老师 小规模企业 会计分录:2019年5月1号购买设备(银行已付款) 借:应付账款 贷:银行存款 2019年5月1号 赠送客户 借:销售费用-业务宣传费 贷:库存商品 2019年6月5号收到发票后 借:库存商品 贷:应付账款 是这样吗?这个我感觉好像不对一样
2023-03-06 23:04:45
文文老师:回复Joan购买时 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 赠送时, 借:销售费用-业务宣传费 贷:库存商品 应交税费-销项税 收票后,借:应付账款-暂估 贷:预付账款
2023-03-06 23:22:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 泪痕 发表的提问:
如我公司缺票,找供应商多开了10万发票,如何做会计分录
您好,一般情况下,借:库存商品等科目,10万元,贷:应付账款等科目,10万元。
4楼
2023-03-06 22:59:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
老师,我6月份支付给供应商118100元设备款,8月收到供应商开来的发票,我应该分别怎样做会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款 借;固定资产等科目 贷;预付账款
5楼
2023-03-07 00:00:01
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雪萍:回复邹老师 老师,请问什么时候应该用在建工程和工程施工?
2023-03-07 00:20:28
邹老师:回复雪萍你好,在建工程一般是企业自行建造建筑物等 工程施工一般是指施工单位对外提供施工劳务
2023-03-07 00:36:07
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
您好请问一下供应商款已付清但发票少开了50元会计分录怎么处理。
这个只能按发票入账了,差额形成预付款
6楼
2023-03-07 00:51:48
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问:
供应商给销售方返点在往来账款里会计分录如何做
你好,借:销售费用 贷:应付账款
7楼
2023-03-07 02:16:45
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有些幸福不是我的:回复小云老师 我是销售方会计分
2023-03-07 02:49:56
小云老师:回复有些幸福不是我的那就是借:银行存款 贷:其他业务收入
2023-03-07 03:12:07
有些幸福不是我的:回复小云老师 供应商直接返在两家的往来帐里当受款
2023-03-07 03:34:46
有些幸福不是我的:回复小云老师 当货
2023-03-07 03:55:30
有些幸福不是我的:回复小云老师 供应商直接返在两家的往来帐里当货款
2023-03-07 04:15:06
小云老师:回复有些幸福不是我的那么,借:应收账款 贷:其他业务收入
2023-03-07 04:33:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到供应商退回印刷版费怎么会计分录
借;银行存款 贷;期间费用科目等
8楼
2023-03-07 03:26:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ smile 发表的提问:
如果销售给客户 因质量问题收入 少给100元, 在捎给供应商100元,会计分录怎么做?
您好!是这样,你如果少给供应商,你应该冲减你的商品购进成本。
9楼
2023-03-07 04:18:14
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smile:回复宋生老师 好几个月了,贷营业外收入?
2023-03-07 04:33:17
宋生老师:回复smile您好!不是的。比如你买供应商的。是借库存商品 贷应付账款 那么应该是借库存商品-10 贷应付账款-10
2023-03-07 04:53:07
smile:回复宋生老师 库存商品做不进去了
2023-03-07 05:10:44
smile:回复宋生老师 还有就是我们做好的产品 去检测回不来了 应做管理费用,还通过主营业务收入吗
2023-03-07 05:24:48
宋生老师:回复smile您好!为什么做不进去呢
2023-03-07 05:49:05
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
供应商汇款到卡上500元,卡上原有现一共领700元,会计分录
借 银行存款 贷应收账款
10楼
2023-03-07 05:32:08
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.76w
引用 @ 疯狂的紫菜 发表的提问:
供应商返利直接算折扣,怎么出会计分录
同学你好 发票怎么开的
11楼
2023-03-07 06:31:17
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
供应商返利和补差价怎么做会计分录是补钱
借银行存款 贷主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项转出
12楼
2023-03-07 07:27:21
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 果果豆豆 发表的提问:
供应商拿房产抵开票收入,钱已给,会计分录如何做
同学你好,很高兴为你解答,你不是拿房抵了吗?为什么钱已经给了?是部分给的钱部分给了房吗?
13楼
2023-03-07 08:29:21
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 紫苑 发表的提问:
请教老师,老板请客吃饭花费1000元,供应商返利1000元,商品部直接将供应商返利的钱给老板,抵请客吃饭花费的钱,会计分录怎么做?
老板请客吃饭花费1000元 借:销售费用---业务招待费 贷:银行存款/应收账款 供应商返利1000元,是要冲减成本 的,如果没有开发票 借:银行存款/应收账款 贷:销售费用
14楼
2023-03-07 09:33:33
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Hedgehog 发表的提问:
老师,我想咨询一下,我们公司的商品是按重量为单位的,我们销售出去的重量大于进来的重量,是供应商和我们的称会有些差别,这个是合理损耗,请问怎么会计分录如何写?
你好!是受潮增加重量了吗?
15楼
2023-03-07 10:52:37
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Hedgehog:回复QQ老师 不是,我们公司是钢贸,会有重量的浮动
2023-03-07 11:05:54
QQ老师:回复Hedgehog你好!一般是计入营业外收入
2023-03-07 11:26:21

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