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防伪税控抵扣会计分录
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 慧丰 发表的提问:
防伪税控维护费应该怎么做会计分录?暂时没有抵扣额税费
借:管理费用——办公费 330 贷:库存现金 330
16楼
2023-03-07 14:12:40
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慧丰:回复李爱文老师 需要再做第二步吗?如果不需要,第二步什么时候做?会计分录是什么?
2023-03-07 14:31:24
李爱文老师:回复慧丰第二步是抵扣时再做 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
2023-03-07 14:52:43
慧丰:回复李爱文老师 暂时没有抵扣就不用做是吗?等需要抵扣的时候再做?在报表中也不需要填写了?
2023-03-07 15:14:26
慧丰:回复李爱文老师 为什么有些人是冲减费用?
2023-03-07 15:31:06
李爱文老师:回复慧丰暂时没有抵扣就不用做是。等需要抵扣的时候再做。在报表中也不需要填写了。 此业务应该是做营业外收入,属于减免税费 有的人做冲减管理费用 最终效果是一样的。对企业所得税没有影响
2023-03-07 15:53:55
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
老师,防伪税控咋抵税,分录咋做,谢谢
借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:银行存款
17楼
2023-03-07 15:11:02
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天道酬勤:回复文文老师 嗯嗯谢谢老师
2023-03-07 15:26:04
文文老师:回复天道酬勤不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-03-07 15:38:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 转角 发表的提问:
防伪税控的820元,一定要在开票后的6个月内抵扣掉吗
你好,一般是在1年之内就可以了
18楼
2023-03-07 16:08:25
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
防伪税控抵税会计分录还用结转入营业外收入吗
上上个月防伪税控服务费820,全额抵扣,当时会计分录处理是:借:应交税金-减免税款,贷:现金,后来听说还要入营业外收入,请问这个月要如何调整会计分录
19楼
2023-03-07 17:25:53
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田老师:回复爱笑的流沙借:计入费用 借:管理费用 820 贷:库存现金 820 2、转作营业外收入: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 820贷:营业外收入---政府补贴820
2023-03-07 17:54:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ L88 发表的提问:
你好,请问一下假如我这个月销售货物2000元(税率为13%),本月支付防伪税控280元,并已在本月抵扣,会计分录应该怎么做,谢谢
你好 这个月销售货物2000元,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 本月支付防伪税控280元,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 月末结转,借;应交税费-应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费——应交增值税(减免税款)
20楼
2023-03-07 18:17:19
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L88:回复邹老师 金额能给我写出来吗
2023-03-07 18:35:46
邹老师:回复L88你好,你销售货物2000是含税还是不含税金额?
2023-03-07 18:52:47
L88:回复邹老师 按3000的金额吧,3000不含税金额
2023-03-07 19:03:48
邹老师:回复L88你好 这个月销售货物3000元,借;应收账款 3390,贷;主营业务收入 3000, 应交税费-应交增值税(销项税额)390 本月支付防伪税控280元,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目280。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。280 月末结转,借;应交税费-应交增值税(销项税额)390,贷;应交税费——应交增值税(减免税款)280,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)110
2023-03-07 19:26:06
L88:回复邹老师 按3000的金额吧,3000含税金额,老师不好意思,刚打错了。
2023-03-07 19:40:28
邹老师:回复L88你好 这个月销售货物3000元,借;应收账款 3000,贷;主营业务收入 3000/1.13, 应交税费-应交增值税(销项税额)3000/1.13*13% 本月支付防伪税控280元,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目280。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。280 月末结转,借;应交税费-应交增值税(销项税额)345.13,贷;应交税费——应交增值税(减免税款)280,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)65.13
2023-03-07 19:54:07
L88:回复邹老师 也就是说应交税费-减免税款这个科目本月余额为0.对吧
2023-03-07 20:10:07
邹老师:回复L88你好,是的,是这样的
2023-03-07 20:25:52

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