咨询
用友会计月末结账流程
分享
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问:
老师 用友实操联系里 为什么没有月末结转那些呢?我不会 想学习一下
提供邮箱,发份学习视频你
1楼
2023-03-07 08:59:17
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问:
504885096@qq.com 这是我的邮箱 之前您说发给我 就是用友软件月末结转的学习视频
发你了,操作有疑问的可以加QQ:4*******6
2楼
2023-03-07 10:22:00
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ obsess 发表的提问:
用友月末结账流程是怎样的?
您好,第一步:在财务会计中点击总账,然后在点击凭证,凭证下有审核凭证名称,选择审核凭证之后,在选择所要审核月份的凭证,直接点击就可审核当月的凭证,如图所示 第二步:当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 第三步:凭证记账记账之后,选择总账--期末--转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的月份,然后在点击期间损益结转,在在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目,如图所示 第四步:同第三步,选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了。 第五步:对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了。 第六步:结完账之后,需要在账表-余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存。 注意事项 当月的账务结账之后,就不能在随意的进行更改了,想要更改的话,只能进行冲调凭证来进行处理,或者反结账,但是反结账会相对比较麻烦。 https://jingyan.baidu.com/article/48206aeabf526c216ad6b38b.html
3楼
2023-03-07 11:33:25
全部回复
obsess:回复王雁鸣老师 老师,我先生成损益结转分录再一起审核记账结账会有问题吗?
2023-03-07 12:00:13
王雁鸣老师:回复obsess您好,最好先记完账再生成损益结转凭证,再审核,再记账,再结账。您试试吧,没问题就好,如果有问题再反处理。
2023-03-07 12:26:07
丁丁老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 如suoyuan 发表的提问:
请问固定资产月末结账流程,用友t6
t6 固定资产模块结账操作: 固定资产结账 财务会计-固定资产-处理-月末结账 您这个截图中未显示月末结账按钮,如果确实没有可能需要联系软件工程师解决。希望能帮到您!
4楼
2023-03-07 12:24:09
全部回复
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 惜缘 发表的提问:
用友软件期末结账的流程是什么?
总账: 【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。 财务会计→总账→凭证→记账。 2、固定资产: 【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理: 【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。 【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。 4、库存管理: 【审核单据】入库、出库、略。 【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。 【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。 5、存货核算: 【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。 【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账 6、总账结账: 【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账 财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
5楼
2023-03-07 13:22:44
全部回复
惜缘:回复欧老师 @欧老师:写得很详细,谢谢。不过不用损益结转吗
2023-03-07 13:49:00
欧老师:回复惜缘要损益结转-点自动转账-期间损益结转-全选-确定
2023-03-07 14:01:27
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 杨明钢 发表的提问:
会计月末结账检查流程?
您好,1您先审核记帐凭证,2记帐,3期末结转损益,4审核结转损益的记帐凭证,5结转损益的记帐凭证记帐,6结账
6楼
2023-03-07 14:15:31
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ seven 发表的提问:
用友nc的月末结账自定义 财务会计模块 可有教程
你好!教程咨询一下学习群的技术他们负责应该没有专门的课件
7楼
2023-03-07 15:34:29
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 上若水 发表的提问:
老师,用友T3年末账套结转下年操作流程有吗?
军: 用账套主管进入系统管理,年度选择2021年,进入后,在年度帐下面有个建立,建立2022年的年度张 军: 建立成功后,然后用账套主管进入,这时候年度选择2022年,然后到年度帐下面有个结转上年数据,点击总账系统结转就可以了
8楼
2023-03-07 16:57:13
全部回复
上若水:回复东老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 17:15:59
东老师:回复上若水不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。
2023-03-07 17:29:33
小龙老师
职称:中级会计师,CMA,初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 土豪的唇彩 发表的提问:
会计期末结账流程
结账流程:结转损益-各模块对账结账(如有:应收、应付、固定资产等)-总账模块对账-结账-出具财报
9楼
2023-03-07 18:27:01
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Scorpio queen 发表的提问:
用友月末转账的时候流程是怎样的啊
1.首先要在“总账”——期末——转账定义---设置 ---期间损益结转 2.在“凭证类别”栏选择“记 记账凭证”,“本年利润科目”栏后面输入“3131”——确定——点页面上的“月末转账”图标——“结转月份”默认为当月 3.“类型”栏为全部,选择“期间损益结转”——全选——确定——自动生成凭证后点“保存”——退出
10楼
2023-03-07 19:44:44
全部回复
Scorpio queen:回复李老师 3131是什么
2023-03-07 20:25:48
李老师:回复Scorpio queen就是本年利润科目代码 这个是参考
2023-03-07 20:42:24
Scorpio queen:回复李老师 老师,能加你扣扣嘛,很急
2023-03-07 20:59:27
李老师:回复Scorpio queen您好 有问题这边就可以提问哦 也可以去SVIP群提问也行
2023-03-07 21:14:03
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 雨后彩虹 发表的提问:
老师你好:在用用友T3做账是期末损益类科目结转,收入类科目是从借方转出,是用红字写在贷方吗,费用成本类通过贷方转出是用练字写在借方吗,还是收入类科目直接写在借方,费用成本类科目写在贷方
你好!你们没有设置自动结转凭证吗?按规定收入结转在借方蓝字,费用成本是贷方蓝字。
11楼
2023-03-07 20:50:52
全部回复
依依老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 木兰花 发表的提问:
老师用友T3如何取消记账凭证和月末结转的审核 ,操作流程什么样的
您好 按照反结账——反记账——取消审核——再找到需要修改的记账凭证进行修改的流程 反结账是在总账——期末——结账下方选择要取消结账的月份,按CTRL%2Bshift%2BF6,显示取消结账即可
12楼
2023-03-07 22:00:49
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小许yu 发表的提问:
求年末结账流程!新手会计
您好,先和平时一样做损益类科目的结转,然后本年利润结转到利润分配--未分配利润,借本年利润贷利润分配--未分配利润然后再再未分配里面里面提取发定盈余公积,借利润分配--提取盈余公积贷盈余公积,借利润分配--未分配利润贷利润分配--提取盈余公积
13楼
2023-03-07 22:53:13
全部回复
小许yu:回复文老师 如果要是亏损怎么做呢?有转不过弯了
2023-03-07 23:19:01
文老师:回复小许yu直接把本年利润转利润分配--未分配利润就可以,借利润分配--未分配利润贷本年利润
2023-03-07 23:35:37
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 井边里原生茶 发表的提问:
会计月末结账的一般流程是什么,能说具体一点吗
你好,企业会计月底结账的程序主要有以下几个步骤: 一、先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。 二、进行以下项目的账实核对。 1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。 3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。 三、核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。 2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的) 3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。 四、查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 对应收应付账的核对。 1、对所有明细账与总账进行核对。 2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。 五、进行月末结账的转账分录的编制: 1、按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。 2、摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧等。 3、暂估材料(对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账)、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等。(结合存货盘点结果同时进行) 4、结转本年利润,结平所有损益类科目。
14楼
2023-03-08 00:17:49
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 孝顺的冬瓜 发表的提问:
用友U8.11为什么不能结账??
你好!提示什么内容?
15楼
2023-03-08 01:21:41
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×