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医务人员工资会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ X朋友 发表的提问:
医疗门诊员工(医护人员)计提工资和结转成本怎么做会计分录
你好 借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 月末结转 借本年利润贷主营业务成本-工资
1楼
2023-03-07 12:14:28
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 动听的绿草 发表的提问:
医务人员计提职工福利费会计分录什么
借:管理费用     贷:应付福利费
2楼
2023-03-07 13:43:07
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 徐离焰雨 发表的提问:
劳务派遣公司计提劳务派造遣人员工资,社保,医疗的会计分录
你好   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:劳务成本一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
3楼
2023-03-07 14:41:50
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 淡然的小笼包 发表的提问:
福利部门和医务人员的工资计提和福利费会计分路
福利部门的人员工资和医务人员的工资计提:借:管理费用-职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬—工资;但企业所得税汇算清缴时,需要将福利费部门人员工资计入福利费按照工资薪金的14%限额扣除;福利费计提分录:借:管理费-职工薪酬-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
4楼
2023-03-07 16:06:58
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Z 。 发表的提问:
计提医务人员的福利费2000元,会计分录如下:
借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬
5楼
2023-03-07 16:57:24
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小敏 发表的提问:
支付员工医疗费会计分录
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
6楼
2023-03-07 18:13:06
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Struggle 发表的提问:
私人医院,员工参加医学会务会600,住宿费240,火车票167,这分录怎么做?
您好,分录,借:应付职工薪酬-职工教育经费,1007,贷:现金或者银行存款,1007。
7楼
2023-03-07 19:41:28
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 大胆的大神 发表的提问:
本单位住房公积金,社会保险,医疗保险及人员工资都是按月足额缴纳。住房公积金,社会保险,医疗保险,人员工资当月计提当月发放的会计分录分别是什么?
计提 借管理费用-社保,医保,公积金等 贷应付职工薪酬薪酬-单位承担部分 借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 缴纳 借:应付职工薪酬-单位承担部分 其他应付款-个人承担的医保社保公积金 贷:银行存款 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人承担的医保社保公积金 应交税费-个税 银行存款
8楼
2023-03-07 20:48:39
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大胆的大神:回复宇飞老师 计提工资是计提应发还是实发的
2023-03-07 21:28:16
宇飞老师:回复大胆的大神计提应发的,不是实发。
2023-03-07 21:40:11
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,财务报表中应交税费期末数有正数金额可以吗?说明什么?
2023-03-07 21:53:38
宇飞老师:回复大胆的大神很正常呀,表示后期需要缴纳的税额
2023-03-07 22:10:29
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,科目余额表中应交增值税科目期末余额借方为正数金额,是不是代表进项税额大于销项税额的部分,也就是留抵金额呢?
2023-03-07 22:35:43
宇飞老师:回复大胆的大神嗯,对的,借方余额就是进项大,后期可以留抵。
2023-03-07 23:00:56
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,当月收到进项税专用发票,但是当月没有抵扣,下月抵扣进项,当月如何编制分录,下月抵扣的时候如何编制分录
2023-03-07 23:28:55
宇飞老师:回复大胆的大神当月如果又进项,表示多交,那么就借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);下个月抵扣可以 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2023-03-07 23:43:00
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,去年12月收到一张进项税发票,但是,忘记抵扣,12月份那张发票要如何进行账务处理,今年年初认证通过了又要如何进行账务处理呢?
2023-03-07 23:58:03
宇飞老师:回复大胆的大神12月正常入账啊,但是借方要先做待认证进项,今年认证了再把待认证进项转入应交税费-增值税进项税额。成本也是去年12月入
2023-03-08 00:18:46
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,这个月收到上个月税局退还的增值税额如何做账(现为一般纳税人,以前我小规模纳税人,现开具小规模的负数发票造成的销项税)
2023-03-08 00:44:24
宇飞老师:回复大胆的大神借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-03-08 01:02:53
大胆的大神:回复宇飞老师 这样的话销项税额又增加了吗?
2023-03-08 01:30:49
宇飞老师:回复大胆的大神你前面多交的销项税在借方,这边是冲掉。
2023-03-08 01:51:16
大胆的大神:回复宇飞老师 借:银行存款,贷:销项税额借方负数嘛?
2023-03-08 02:17:47
宇飞老师:回复大胆的大神不是啊,你前面不是多交了销项税 交的时候是 借应交税费-增值税销项 贷银行存款 现在退回来就是倒过来下就好了呀 借银行存款 贷应交税费-增值税销项
2023-03-08 02:43:53
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,假如这个月销项税有80,进项税有120,进行税额转出额有20,留抵增值税有20。增值税结转分录怎么做
2023-03-08 03:12:44
宇飞老师:回复大胆的大神就是直接 借应交税费-未交增值税 20 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)20
2023-03-08 03:34:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小熊妹妹 发表的提问:
请问工资表里面做了外用工和兼职人员的工资,这样有没有问题,做工资分录的话是怎么处理会计分录好,
你好,最好是把外用工和兼职人员的支出单独做个劳务表格,而不是在工资表体现 借;劳务成本等科目 贷;银行存款等科目
9楼
2023-03-07 22:08:35
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小熊妹妹:回复邹老师 做劳务成本的需要发票的吧
2023-03-07 22:30:48
邹老师:回复小熊妹妹你好,需要对方提供劳务费发票入账的
2023-03-07 22:53:33
小熊妹妹:回复邹老师 就是没有发票。所以做到工资表里,这样会有什么样的税务问题?
2023-03-07 23:05:42
邹老师:回复小熊妹妹你好,属于没有按规定取得发票,汇算清缴的时候需要做纳税调增应纳税所得额处理
2023-03-07 23:32:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晴天 发表的提问:
自离人员的工资怎么处理?怎么做会计分录?
是不给工资还是啥,还发工资就按下面做就可以
10楼
2023-03-07 23:02:25
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晴天:回复maize老师 是算好有工资 ,但是自离,所以打算不给工资了。包括这个月和上个月的工资,怎么做分录?
2023-03-07 23:27:16
maize老师:回复晴天不做分录,不给就不做了
2023-03-07 23:56:33
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
支付承包人员工资,会计分录怎么写?
您好,分录,借;营业成本-承包费,贷;银行存款或者现金,应交税费-应交个人所得税。
11楼
2023-03-08 00:05:30
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Aban 发表的提问:
我们开了个加盟店,总部对人员有工资补贴,请问收到这个工资补贴该怎么出会计分录?
计入营业外收入
12楼
2023-03-08 01:33:33
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Aban:回复袁老师 店面补贴这些都计入营业外收入么?
2023-03-08 01:44:31
袁老师:回复Aban是的啊
2023-03-08 01:55:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 天真的铃铛 发表的提问:
单位雇佣的零时工,人员变动频繁,工资是一天一付,会计分录怎么做?
借;劳务成本等科目 贷;库存现金等科目
13楼
2023-03-08 02:40:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!收割玉米外雇人员的工资如何做会计分录
借相关成本费用贷银行存款等
14楼
2023-03-08 04:02:49
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 14.97w
引用 @ qzh 发表的提问:
销售公司销售人员预提,模板厂各个部门工资预提会计分录怎么做
借:销售费用-工资 贷:应付职工薪酬
15楼
2023-03-08 05:09:39
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