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收到第一次利息摊销会计分录
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税务师王老师
职称:税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 正直的黄蜂 发表的提问:
企业将一项专利权出租给甲公司,期限3年,合同规定,每年年初收到租金20000元,(不含增值税,增值税税率6%),该专利每年摊销10000。该企业已收到本年的租金并已存入银行。 (1)年初预收租金会计分录 (2)年末确认租金收入的会计分录 (3)年摊销会计分录
你好,同学。 (1)借:银行存款 21200 贷:预收账款 20000 应交税费——应交增值税(销项税额)1200 (2)借:预收账款 20000 贷:其他业务收入 20000
181楼
2023-01-31 06:39:41
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税务师王老师:回复正直的黄蜂(3)借:其他业务成本 10000 贷:累计摊销 10000
2023-01-31 07:18:30
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到银行利息清单,借款利息66000元,存款利息1200元作会计分录??
借财务费用 66000 贷银行存款66000 借银行存款1200 红字借财务费用1200
182楼
2023-01-31 06:45:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 眯眯眼的缘分 发表的提问:
是分次摊销法的两次摊销低值易耗品,购入10万,增值税1.6万,会计分录怎么写
你好,借;周转材料——低值易耗品——在库10万,应交税费(进项税额)1.6万,贷;银行存款等科目 11.6万
183楼
2023-01-31 07:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ Li玲 发表的提问:
老师你好,请问固定资产一次摊销怎么做会计分录
你好,固定资产账上按月折旧,借固定资产贷银行存款次月开始按月折旧借管理费用贷累计折旧。
184楼
2023-02-01 06:44:35
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郭老师:回复Li玲想要一次抵扣所得税,填写固定资产加速折旧表,就可以申报所得税的时候填写。
2023-02-01 07:07:01
Li玲:回复郭老师 不是次月折旧呢?去年买的了,一千多块钱的办公桌忘记折旧了,所以可以一次性折旧吗
2023-02-01 07:26:51
郭老师:回复Li玲次月开始按月折旧借管理费用贷累计折旧。 2021-08-09 11:42
2023-02-01 07:50:29
郭老师:回复Li玲这次月开始折旧呀,去年买的不可以。
2023-02-01 08:07:45
郭老师:回复Li玲去年买的,你去年就要一次折旧。
2023-02-01 08:19:00
Li玲:回复郭老师 那我这个固定资产要怎么账务处理呢
2023-02-01 08:38:32
郭老师:回复Li玲账上按月折旧就可以的,还是之前的政策。
2023-02-01 08:56:59
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 谦让的薯片 发表的提问:
2019.1.1日企业对外发行3年期,面值为100000元的公司债券,债券票面利率6%,到期一次还本付息,发行价格104902,发行费用902,企业对利息调整采用实际利率法进行摊销,经计算该债券的实际利率为4%,2019.12.31日计算应计提利息6000。 做相关会计分录
您好,借 银行存款 104000 贷应付债券-面值 100000 -利息调整4000 摊销 借 财务费用4160 应付债券-利息调整 1840贷 应付利息6000
185楼
2023-02-01 06:55:12
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谦让的薯片:回复董老师
2023-02-01 07:31:33
谦让的薯片:回复董老师 老师老师,帮我看哈第一小题的会计分录咋个写
2023-02-01 07:57:42
董老师:回复谦让的薯片您好,借 长期股权投资1000 贷 银行存款1000
2023-02-01 08:19:12
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 俭朴的魔镜 发表的提问:
一次性收取一年的培训费,一个季度待摊一次,会计分录怎么做?
收取时 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税金-销项税金 分摊时 借:预收账款 贷:主营业务收入
186楼
2023-02-01 07:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 细腻的抽屉 发表的提问:
收到二季利息收入25000 会计分录怎么做
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
187楼
2023-02-02 06:39:56
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细腻的抽屉:回复邹老师 那为什么实操我用财务费用 贷方金额不可以 只可以借方负数
2023-02-02 07:08:39
邹老师:回复细腻的抽屉你好,有的软件不能识别财务费用的贷方发生额,所以只能计入借方负数
2023-02-02 07:19:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 典雅的棒球 发表的提问:
老师,请问当月低值易耗品一次摊销怎么会计分录?
借制造费用 贷周转材料
188楼
2023-02-02 06:55:47
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典雅的棒球:回复maize老师 我们是汽车4S店,不是工业企业
2023-02-02 07:14:47
maize老师:回复典雅的棒球那你这个用哪里,需要看这个是啥东西
2023-02-02 07:33:18
典雅的棒球:回复maize老师 车间维修用的螺丝,刷子,抹布,扎带那些
2023-02-02 07:45:26
maize老师:回复典雅的棒球那这个做生产成本,这个有收入的时候这个可以结转到主营业务成本贷生产成本
2023-02-02 07:57:36
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 徐晓萍 发表的提问:
企业行政管理部门领用周转材料(低值易耗品)一批,实际成本位9000元,采用分次摊销法进行摊销。此批周转材料估计使用三次,此次为第一次摊销。请问分录怎么做?为什么?
 领用时:   借:周转材料—低值易耗品——在用3000   贷:周转材料—低值易耗品——在库3000   摊销时:   借:管理费用3000   贷:周转材料—低值易耗品——摊销3000   同时:   借:周转材料—低值易耗品——摊销3000   贷:周转材料—低值易耗品——在用3000  领用时:   借:周转材料—低值易耗品——在用3000   贷:周转材料—低值易耗品——在库3000   摊销时:   借:管理费用3000   贷:周转材料—低值易耗品——摊销3000   同时:   借:周转材料—低值易耗品——摊销3000   贷:周转材料—低值易耗品——在用3000  领用时:   借:周转材料—低值易耗品——在用3000   贷:周转材料—低值易耗品——在库3000   摊销时:   借:管理费用3000   贷:周转材料—低值易耗品——摊销3000   同时:   借:周转材料—低值易耗品——摊销3000   贷:周转材料—低值易耗品——在用3000
189楼
2023-02-02 07:01:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陈江燕 发表的提问:
收到银行的利息收入,怎么做会计分录
您好!借银行存款 贷财务费用
190楼
2023-02-02 07:09:00
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陈江燕:回复宋生老师 好的。谢谢
2023-02-02 07:34:50
宋生老师:回复陈江燕您好!不客气。
2023-02-02 07:49:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 自由呼吸 发表的提问:
金融机构收到企业票据的贴现利息时,是按利息总额一次性计提增值税?还是按持有期每天摊销确认的收入计提增值税?谢谢!
您好,按持有期每天摊销确认的收入计提增值税。规范操作是收到利息时一次性计提增值税的。
191楼
2023-02-05 07:43:30
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师麻烦问下,一次性摊销的会计分录怎么做??
借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 (一次性加速折旧)
192楼
2023-02-05 07:56:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 闫玉亭·明小玉 发表的提问:
周转材料五五摊销法会计分录如何做?是在当月摊销还是次月起摊销?
,是领用的时候摊销一半,报废的时候再摊销一半  借:周转材料—低值易耗品—在用       贷:周转材料—低值易耗品—在库      (2)第一次领用时摊销其价值的一半   借:制造费用                 贷:周转材料—低值易耗品—摊销      (3)第二次领用摊销其价值的一半   借:制造费用                 贷:周转材料—低值易耗品—摊销      同时:   借:周转材料—低值易耗品—摊销       贷:周转材料—低值易耗品—在用   
193楼
2023-02-05 08:25:30
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
甲企业2020年1月1日,以银行存款300000元购入一项管理用的专利权,该专利权预计使用年限10年,每年年末摊销一次。(1)编制购买专利权的会计分录 (2)计算2020年的专利权摊销金额并编制会计分录
你好 1借无形资产300000 贷银行存款300000
194楼
2023-02-05 08:39:42
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冉老师:回复微信用户2借管理费用300000/10 贷累计摊销
2023-02-05 08:54:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 缥缈的天空 发表的提问:
你好 软件使用费分两次支付 第一次可以用了 第二次验收合格了 分别开票付款 都是先到票后付款的 怎么做分录 另外摊销时间同软件使用期限吗
你好,先做借其他应付款,贷银行,借无形资产,贷其他应付款,没有付款,也可以开始使用,那这个暂估,借无形资产,贷其他应付款暂估款,收到发票有差额 负数冲掉这个,之后重新按发票做,摊销期限是按你们使用期限去摊销
195楼
2023-02-05 08:57:00
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