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工程会计做账流程及会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问:
工程服务费的会计分录怎么做 亮化工程
你好!你是取得收入还是支付
106楼
2022-12-25 08:05:30
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不一样的烟火:回复宋生老师 我这边是支付,是做亮化工程的,他发票开的工程服务费
2022-12-25 08:22:21
宋生老师:回复不一样的烟火您好!你计入工程施工-合同成本-服务费。
2022-12-25 08:46:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 隐形的书包 发表的提问:
工程款打入会计个人账户,然后再付工人工资,怎么做会计分录
你好,借;其他应收款 贷;应收账款 借应付职工薪酬 贷;其他应收款
107楼
2022-12-25 08:24:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
工程公司开具工程发票,会计分录怎么做?
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
108楼
2022-12-26 07:40:40
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招财猫:回复bamboo老师 老师 那工程结算收入什么时候用? 小规模公司也是销项税额吗?
2022-12-26 08:28:52
bamboo老师:回复招财猫小规模纳税人 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 您单位用了工程结算科目么 如果单位性质不大 可以不用的
2022-12-26 08:44:31
bamboo老师:回复招财猫工程结算收入如果您要用的话 把主营业务收入替换下即可
2022-12-26 09:08:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
公司收到工程款,把一部分款打入个人账户,会计分录是怎么做
你好,是什么情况需要把收到的工程款一部分打给个人账户呢?
109楼
2022-12-26 07:49:38
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微信用户:回复邹老师 就是一般挂靠公司把工程款直接转给个人账户上使用,建筑行业
2022-12-26 08:03:20
邹老师:回复微信用户你好,借;其他应收款,贷;银行存款
2022-12-26 08:22:22
微信用户:回复邹老师 公司那边会计处理呢
2022-12-26 08:40:03
邹老师:回复微信用户你好,借;其他应收款,贷;银行存款 这个就是站在公司角度做的分录 啊
2022-12-26 08:59:23
微信用户:回复邹老师 那要是个人呢,会计处理,而且工程收到工程款是挂应收账款里面在,现在挂其他应收款,账不平
2022-12-26 09:12:14
邹老师:回复微信用户你好,这个款项转给个人,个人没有偿还给公司的情况下,其他应收款本来就不平的
2022-12-26 09:27:03
微信用户:回复邹老师 如果这笔款本来算是给老板的款项,不需要偿还呢,本来工程款就是他的,无非就是通过公账走了一遍
2022-12-26 09:37:39
邹老师:回复微信用户你好,那收到就需要计入其他应付款贷方,然后支付计入其他应付款借方
2022-12-26 09:48:24
微信用户:回复邹老师 意思公司收到工程款 借:银行存款 贷其他应付款 打给老板 借:其他应付款 贷 银行存款 -个人账户,是吗
2022-12-26 10:04:28
邹老师:回复微信用户你好,是的,是这样处理的
2022-12-26 10:22:55
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 包尧 发表的提问:
挂靠其他公司做工程,挂靠公司收到甲方的工程款,内账会计分录该怎么做?
您好,您内账也是站在挂靠公司的角度做账,借银行存款贷应收账款
110楼
2022-12-26 08:17:29
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包尧:回复文老师 那老师我们开工程款发票给甲方,我们第3方做账是借:应收账款 贷:主营业务成本
2022-12-26 08:55:48
包尧:回复文老师 这样做的话是不是不对?
2022-12-26 09:11:28
文老师:回复包尧贷主营业务收入吧,怎么是成本
2022-12-26 09:27:04
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
公司做来料加工,来料,加工,出口,这一整套流程的会计分录怎么做?
1、收到来料时,不编制会计分录,只对受托加工来料备查科目中对应的材料明细账进行数额登记。 2、领取来料及其他材料用于制造加工产品时,对来料领取的处理同上,对领取其他材料则借记生产成本科目,货记原材料等科目。 3、完工时,借记库存商品科目,贷记生产成本等科目。 4、出口销售收取加工费等,借记应收账款科目,贷记主营业务收入科目。结转销售成本时,借记主营业务成本科目,贷记库存商品科目。 5来料加工贸易的核算出口企业从事来料加工业务应持来料加工登记手册等,向主管国税机关申请办理《来料加工免税证明》,凭此证明据以免征工缴费的增值税和消费税。来料加工免税收入应与其他出口销售收入分开核算,对来料加工发生的运保佣应冲减来料加工销售收入,不得在其他出口销售中冲减。 A、合同约定进口料件不作价的,只核算工缴费,作如下会计分录: 借:应收外汇账款(工缴费部分) 贷:产品销售收入--来料加工 B、合同约定进口料件作价的,核算进口原辅料款和工缴款,作如下会计分录: 借:应收外汇账款(工缴费部分)应付外汇账款(合同约定进口价格,汇率按原作价时中间价) 贷:产品销售收入--来料加工(原辅料款及加工费)
111楼
2022-12-26 08:23:59
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玩的新鲜:回复朴老师 老师,我这个来料加工用的都是对方发过来的材料,我们也只收取加工费,那我是只在完工的时候做借:应收账款,贷:主营业务收入就行了嘛,收款的时候基恩:银行存款,贷:应收账款?是这样处理吗?因为没有其他材料
2022-12-26 08:56:15
朴老师:回复玩的新鲜可以的,做应收账款要开发票了才做应收账款
2022-12-26 09:10:02
玩的新鲜:回复朴老师 我们这个是不开发票的啊?
2022-12-26 09:27:12
朴老师:回复玩的新鲜不开发票也可以,做无票收入
2022-12-26 09:47:19
玩的新鲜:回复朴老师 那我就是说只有在完工的时候做借:应收 贷:主营业务收入 就行了,原材料进来的时候也不用做什么分录是吧?
2022-12-26 10:07:01
朴老师:回复玩的新鲜1.收到受托加工材料物资时:   可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。   2.将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等记:   借:生产成本     贷:制造费用等   3.加工完成入库时,结转本批加工成本   借:库存商品—受托加工产品     贷:生产成本   4.将加工完成的产品交付,并开出发票时:   借:应收账款     贷:主营业务收入或其他业务收入       应交税金——应交增值税(销项税额)       应交税金——应交消费税(如果涉及消费税的,要代扣代缴消费税)   5. 在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,并结转库存商品:   借:营业成本或其他业务成本     贷:库存商品——受托加工产品
2022-12-26 10:27:58
洛洛老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 嘟嘟疯丫头 发表的提问:
工程完工了怎么做会计分录
同学工程完工需要工程结算和工程施工对转。
112楼
2022-12-27 06:57:31
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
内账会计的工作流程
同学你好 内账会计的工作流程有根据原始数据填制凭证、根据现金相关凭证填写现金日记账等
113楼
2022-12-27 07:25:46
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们有一笔工程款20000元,未付。要记账时会计分录怎么写才对呢?
您好, 借:工程施工-合同成本等科目 20000 贷:应付账款-XXX 20000
114楼
2022-12-27 07:49:26
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 健忘的茉莉 发表的提问:
请问到一个企业,就一个会计,要做些什么事情啊
1,每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。   2,即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格,做预申报和免抵退时用。   3,将已经付款的运输费发票在InvClient2.3抵扣程序中输入,经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。   4,月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。   5,每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。   6,每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作,注意对应关系的核对,报国税。   7,月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。   8,根据报关部出口报关清单开具出口商品发票,月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。   9,月初完成预算执行数据录入,再在货币收支表中进行核对汇总工作。   10,月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。   11,进入电子口岸网页递交退税黄联。   1
115楼
2022-12-27 07:57:08
全部回复
健忘的茉莉:回复田老师 就这些吗,还有其他的吗,比如说,有没有监督企业之类的呢
2022-12-27 08:29:37
田老师:回复健忘的茉莉上面那些工作就是对企业的经济起到监督的作用
2022-12-27 08:53:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 热心的背包 发表的提问:
在建工程完工后,发生的工程物资盘盈冲减什么,会计分录怎么写
你好,借:工程物资 贷:在建工程
116楼
2022-12-27 08:20:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问:
公司做来料加工,来料,加工,出口,这一整套流程的会计分录怎么做?
一借应收外汇账款(工缴费),贷主营业务收入一来料加工
117楼
2022-12-28 07:28:48
全部回复
庄老师:回复玩的新鲜借主营业务成本一来料加工,贷银行存款,应付账款
2022-12-28 08:17:12
庄老师:回复玩的新鲜核算来料,借拨出来料,贷外商来料,
2022-12-28 08:45:06
庄老师:回复玩的新鲜委托加工,借代管物资,贷拨出来料
2022-12-28 08:56:20
玩的新鲜:回复庄老师 老师,工缴费是什么意思?
2022-12-28 09:14:10
庄老师:回复玩的新鲜您好,实质上叫加工费
2022-12-28 09:35:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 二水จุ๊บ 发表的提问:
您好,工程挂靠公司 1、应付给挂靠人工程款、怎么做会计分录 2、在工程款里扣了税金,应该怎么做会计分录
你好,同学。 挂靠 的处理是相当于挂靠 人从资质方手中包工程,所以是,挂靠 人开票给资质方作为成本支付处理 借 工程施工 合同成本 贷 银行存款 其他应付款 通过这科目核算税金
118楼
2022-12-28 07:35:00
全部回复
二水จุ๊บ:回复陈诗晗老师 您好老师 是别人使用我们资质,(那我们应该是资质方)这样会计分录该怎么做
2022-12-28 08:07:15
二水จุ๊บ:回复陈诗晗老师 老师 是我们把工程款拨付给挂靠方、然后在工程款里扣应该交的税金、这样的应该做怎么的会计分录
2022-12-28 08:27:48
陈诗晗老师:回复二水จุ๊บ你就是人家给你开票,你作为成本处理的啊。 你扣下的款项作为其他应付款处理的啊。 就是上面给你的分录
2022-12-28 08:51:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 不忘初心,方得始终 发表的提问:
在建工程领用工程物资 会计分录怎么写
借;在建工程 贷;工程物资
119楼
2022-12-28 07:49:03
全部回复
不忘初心,方得始终:回复邹老师 工程物资是会计科目?
2022-12-28 08:08:39
邹老师:回复不忘初心,方得始终你好,是的,工程物资是一级科目
2022-12-28 08:33:23
不忘初心,方得始终:回复邹老师 工程物资是资产类科目?
2022-12-28 08:50:02
邹老师:回复不忘初心,方得始终你好,是的,属于资产科目
2022-12-28 09:13:20
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 王凤 发表的提问:
企业的违章房子现已拆除,那么当时入在建工程的安装工程及建筑工程现怎么做会计分录?
你好,在建工程的安装工程及建筑工程现怎么做会计分录?——转入营业外支出。借:营业外支出 贷:在建工程——安装工程等
120楼
2022-12-28 08:10:49
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齐红老师 | 官方答疑老师

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