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会计中费用收入期末无余额吗
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 彪壮的康乃馨 发表的提问:
老师好,我想问下怎么验证当月的资产负债表中应交税费的期末余额是正确的
可以根据增值税申报表主表的留抵税额或应纳税额与资产负债表的应交税费-应交增值税比对。
91楼
2022-12-20 08:11:32
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辛夷老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
某企业2019年营业收入2000万元,营业成本1400万元,应收账款期初余额300万元,期末余额350万元,应收票据期初余额120万元,期末余额100万元,应付账款期初余额380万元,期末余额260万元,应付票据期初余额50万元,期末余额80万元,存货期初余额400万元,期末余额360万元,销项税额收现部分为200万元,进项税额付现部分为90万元,当年应付职工薪酬付现部分460万元,其中计入产品成本380万元,计入管理费用80万元,计提累计折旧480万元,其中计入产品成本400万元,计入管理费用80万元,销售费用50万元,管理费用200万元,则现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为( )万元。购买商品、提供劳务支付的现金为( )万元,支付给职工及为职工支付的现金为( )万 ,支付其他与经营活动有关的现金为( )万元。
您好,现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为( 2000+300-350+120-100+200 )万元。购买商品、提供劳务支付的现金为( 1400+380-260+50-80+90 )万元,支付给职工及为职工支付的现金为( 460 )万 ,支付其他与经营活动有关的现金为( 0 )万元。
92楼
2022-12-20 08:35:59
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陈静芳老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.14w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
急: 某企业2019年营业收入2000万元,营业成本1400万元,应收账款期初余额300万元,期末余额350万元,应收票据期初余额120万元,期末余额100万元,应付账款期初余额380万元,期末余额260万元,应付票据期初余额50万元,期末余额80万元,存货期初余额400万元,期末余额360万元,销项税额收现部分为200万元,进项税额付现部分为90万元,当年应付职工薪酬付现部分460万元,其中计入产品成本380万元,计入管理费用80万元,计提累计折旧480万元,其中计入产品成本400万元,计入管理费用80万元,销售费用50万元,管理费用200万元,则现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为( )万元。购买商品、提供劳务支付的现金为( )万元,支付给职工及为职工支付的现金为( )万 ,支付其他与经营活动有关的现金为( )万元。
同学你好,老师正在计算,请稍后
93楼
2022-12-21 07:44:15
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陈静芳老师:回复微信用户现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为( 2000+300-350+120-100+200 )万元。 购买商品、提供劳务支付的现金为( 1400+380-260+50-80+90 )万元, 支付给职工及为职工支付的现金为( 460 )万 ,支付其他与经营活动有关的现金为( 0 )万元。
2022-12-21 08:23:17
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ undefined 发表的提问:
资产负债表里应收票据及应收账款的期末余额=应收票据借方期末余额+应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额吗?如果预收账款期末余额在贷方要减吗?如果将应收票据和应收账款分开核算期末余额,应收票据的期末余额就只是应收票据的期末余额,而应收账款期末余额=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额吗?
你的理解没有错误,但是一般而言是应收账款、应收票据单独核算
94楼
2022-12-21 07:59:40
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undefined:回复武老师 老师,那单独核算的话,应收账款期末余额=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额-坏账准备的期末余额,这里的预收账款如果期末余额在借方就加,如果期末余额在贷方就不管是吗?
2022-12-21 08:17:12
武老师:回复undefined贷方就不在应收账款里面核算了,就是一种负债性质的了
2022-12-21 08:28:34
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 青青 发表的提问:
现金流量表欧中 无形资产摊销(=无形资产(期初数-期末数)  或=无形资产贷方发生额累计数  注:未考虑因无形资产对外投资减少。)这里说的期初期末是资产负债表中的期初期末,还是余额表的期初期末啊
你好,余额表的期初期末数
95楼
2022-12-21 08:26:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小笨猪♂小幸福 发表的提问:
建立年度账,录入期初余额时发现制造费用期末有余额,正常吗?
制造费用是不能有余额的
96楼
2022-12-21 08:32:59
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小笨猪♂小幸福:回复邹老师 那该怎么处理啊老师,16年每个月的发生额及余额表都有余额
2022-12-21 08:50:51
邹老师:回复小笨猪♂小幸福结转到生产成本
2022-12-21 09:15:35
小笨猪♂小幸福:回复邹老师 是反结账到16年12月份里面结呢?还是可以在17年1月份里面结啊
2022-12-21 09:35:18
邹老师:回复小笨猪♂小幸福如果你之前的帐套可以反结账,可以在16年结转
2022-12-21 09:52:35
小笨猪♂小幸福:回复邹老师 如果在17年里面结转会不会影响什么?
2022-12-21 10:15:46
邹老师:回复小笨猪♂小幸福影响17年的报表数据
2022-12-21 10:28:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 心灵 发表的提问:
21年汇算清缴申报小企业会计准则年报表,期初余额是20年期末余额,期末余额是21年本年累计金额和期末余额吗
您好 请问是填写资产负债表么
97楼
2022-12-22 07:29:46
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心灵:回复bamboo老师 资产负债表,利润表,现金流量表
2022-12-22 07:47:39
bamboo老师:回复心灵那根据去年12月份的报表填写就好了哈
2022-12-22 08:12:03
心灵:回复bamboo老师 利润表和现金流量表上年金额是填20年的本年累计金额吧
2022-12-22 08:29:04
bamboo老师:回复心灵利润表和现金流量表上年金额是填20年的本年累计金额 是的
2022-12-22 08:50:18
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 放飞梦想 发表的提问:
科目余额表的社会保险费用在期末余额的借方有余额,怎么写分录。是不是社会保险费用没有计提,计提怎么计提?
借:**费用 贷:其它应付款--社保保险费 这个是计提的分录同学。
98楼
2022-12-22 07:38:31
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放飞梦想:回复何江何老师 我计提的分录这样写可以吗?社会保险公司部分和个人部分要分开写分录吗?现在的科目余额表是这样,对吗?
2022-12-22 08:14:53
何江何老师:回复放飞梦想你好同学是可以的同学
2022-12-22 08:31:25
放飞梦想:回复何江何老师 请问一下,这张小规模纳税人申报表怎么填写?填写哪几行
2022-12-22 08:43:45
何江何老师:回复放飞梦想同学你没超过三十万啊,你不用纳税的,你填11行里10行自动出现金额就好了,你说是优惠,我以为你超过三十万元了,所以要让你填,你现在不用填的
2022-12-22 09:01:03
放飞梦想:回复何江何老师 请问一下,开票是按1%开的,但是申报表上的税金是按3%来算的,2%的减免税金应该怎么填写
2022-12-22 09:19:20
何江何老师:回复放飞梦想同学你不要填9行里面,你填11行里,填不含税额就可以了,你没超过30万元。
2022-12-22 09:45:30
放飞梦想:回复何江何老师 第9和第11行不好填写,只能填写在第十行
2022-12-22 10:07:07
何江何老师:回复放飞梦想同学你填在10行里,现在它改了,你没超过30万不用考虑1%和3%的问题
2022-12-22 10:30:45
放飞梦想:回复何江何老师 但是申报表上的税金和开票软件上的税金不一样,这样会对比失败的
2022-12-22 10:51:39
何江何老师:回复放飞梦想同学,你填的是不含税额就可以了,不会失败的
2022-12-22 11:02:58
放飞梦想:回复何江何老师 好吧,谢谢老师!
2022-12-22 11:13:52
何江何老师:回复放飞梦想不客气同学,加油同学。满意请同学评价
2022-12-22 11:27:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的草丛 发表的提问:
实收资本,原材料,销售费用,生产成本四个中,月末无余额的的是?
销售费用这个没有科目余额
99楼
2022-12-22 07:44:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 越来越好 发表的提问:
汇算清缴中,长期待摊费用的资产原值是资产负债表中期末余额数?还是历年来发生的入长期待摊费用金额合计数
您好 汇算清缴中,长期待摊费用的资产原值是资产负债表中期末余额数
100楼
2022-12-22 08:08:24
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越来越好:回复bamboo老师 因为没有收入,更正过一次汇算清缴报表了,再更正一次,对公司有影响吗
2022-12-22 08:36:48
bamboo老师:回复越来越好没有缴纳税款 没过申报期 没事的
2022-12-22 08:51:23
越来越好:回复bamboo老师 更正过一次了,今天刚更正过一次,发现这个长待原值又错了,再更还好吧
2022-12-22 09:05:35
bamboo老师:回复越来越好没有过申报期 也没有税款 一般没事的  以后检查好了再申报哈 万一有税款不就麻烦了
2022-12-22 09:19:55
越来越好:回复bamboo老师 老师好,长期待摊费用的资产计税基础与资产原值一致吗
2022-12-22 09:49:50
越来越好:回复bamboo老师 如果说长期待摊费用的资产原值是资产负债表中的期末余额,那累计摊销是历年全部?
2022-12-22 10:14:19
bamboo老师:回复越来越好长期待摊费用的资产计税基础与资产原值一致
2022-12-22 10:43:54
越来越好:回复bamboo老师 长期待摊费用那累计摊销是历年全部?
2022-12-22 11:04:54
bamboo老师:回复越来越好麻烦您把申报表截图我看看
2022-12-22 11:28:33
越来越好:回复bamboo老师 长期待摊费用 的累计摊销
2022-12-22 11:39:14
bamboo老师:回复越来越好累计摊销是历年全部
2022-12-22 11:52:44
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中生产成本在期末余额中是借方还是贷方
生产成本一般结转后无余额,有在产品的话余额在借方
101楼
2022-12-22 08:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 欣欣 发表的提问:
每个季度做丁字帐中要加入期末余额和期初余额吗
只是做当月的就可以
102楼
2022-12-23 08:00:03
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欣欣:回复郭老师 老师问下上个季度多计提的税金及附加,企业所得税。这个季度在利润表中要减下来吗?其实上缴税时没有多缴纳。因为这个月没有收入,如果要减就必须填负数,要怎样填数据
2022-12-23 08:20:45
郭老师:回复欣欣所得税的可以出现负数,你这个可以红冲,附加税等着需要交的时候再冲
2022-12-23 08:42:14
欣欣:回复郭老师 这个季度已经交了3.8元营业税金及附加,所得税费用38.83,而上个季度计提了7.3,所得税费用97.09,这个季度没有收入,税金及附加要填负数3.5吗,所得税费用填负数58.26吗?是这样的吗?谢谢老师
2022-12-23 09:11:24
郭老师:回复欣欣税金及附加负数填写不了,你可以试下
2022-12-23 09:32:00
欣欣:回复郭老师 填写了印花税这栏,税金及附加就可以填上,但是印花税这栏本年累计金额那不是要填上负数3.5吗
2022-12-23 09:48:45
郭老师:回复欣欣1-6月份合计,
2022-12-23 10:14:04
欣欣:回复郭老师 以前这栏没有填数据,只在稅金及附加这栏填
2022-12-23 10:34:20
郭老师:回复欣欣之前明细没有填写,现在也别填写了
2022-12-23 10:59:35
欣欣:回复郭老师 不填明细就显示错误
2022-12-23 11:20:40
郭老师:回复欣欣那你之前没有填写不是嘛 你合计是不是负数
2022-12-23 11:49:50
欣欣:回复郭老师 是的,合计也是负数
2022-12-23 12:00:56
郭老师:回复欣欣那你填写这个月的,之前的不填写
2022-12-23 12:23:26
欣欣:回复郭老师 那以后就一直带有负数
2022-12-23 12:47:19
郭老师:回复欣欣你以后有正数,正数大于负数,累计就是正数
2022-12-23 13:11:02
欣欣:回复郭老师 好的,谢谢
2022-12-23 13:24:32
郭老师:回复欣欣不用客气的,
2022-12-23 13:38:14
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.43w
引用 @ 慕秋 发表的提问:
#提问#请教老师:无形资产研发支出——费用化支出,期末无余额,为什么还在资产负债表中列示为“研发费用”
没有余额就无法列示为研发费用
103楼
2022-12-23 08:08:44
全部回复
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 人生如戏 发表的提问:
损益类明细账期末无余额,下月初时用不用填期初余额呢
你好。损益类科目每月都清了。没有余额
104楼
2022-12-23 08:18:17
全部回复
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 风趣的黑夜 发表的提问:
年中建账,因余额方向有限科目填负数导致期初余额合计数和上期期末不一致,有无影响?
年中建账,如果是老公司年中换账套,则期初金额为上一月末的结余数。注意录入损益类科目的本年度旧账套里面的发生额,这样才可以计算利润表的本年累计数。
105楼
2022-12-23 08:29:59
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