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不计提工资的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.74w
引用 @ 如意的硬币 发表的提问:
某公司管理人员工资2000元,销售人员工资3000元, 车间管理人员工资4000元,车间工人工资6000元,请 写出“薪资系统”中计提工资的会计分录。
同学你好 借管理费用 借销售费用 借生产成本 贷应付职工薪酬
1楼
2023-03-07 19:35:24
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 傅红辉 发表的提问:
发放工资与计提工资会计分录 不会做
具体工资借管理费用等 其他应付~个人社保公积金 贷应付职工薪酬~工资 发放借应付职工薪酬~工资 贷银行存款 其他应付~个人社保公积金
2楼
2023-03-07 20:31:12
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 能吃八碗饭 发表的提问:
(1)甲公司2018年开始计提坏账准备,2018年年末计提坏账准备10000元。 (2)2019年实际发生坏账15000元。 (3)2019年已经确认坏账又收回3000元。 (4)2019年年末,经测算“坏账准备”账户余额应为7000元。 (5)如果2019年实际发生坏账6000,收回已核销坏账4000元。 要求:编制(1)-(3)相关会计分录. (4)、(5)先计算,再编制年末计提坏账准备的会计分录。
你好,学员,具体哪里不清楚的
3楼
2023-03-07 21:43:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
老师,计提工资的会计分录和支付工资的会计分录
你好!计提工资的时候,借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 支付的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税等
4楼
2023-03-07 23:08:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提工资会计分录该怎么做?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
5楼
2023-03-08 00:34:55
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,下午好。能发一下计提工资的会计分录吗?
按下面这个计提工资
6楼
2023-03-08 01:53:51
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
发现之前7、8、9月份的账是计提工资,没有做支付工资会计分录,12月份要做调账。如何调账?
您好,调整时,借;管理费用-工资等科目,负数(按7、8、9三个月计提的工资金额),贷:应付职工薪酬-工资,负数。
7楼
2023-03-08 02:50:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么做?
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
8楼
2023-03-08 04:07:20
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浅浅:回复邹老师 个税和社保不用体现在这里面吗
2023-03-08 04:22:00
浅浅:回复邹老师 还是也要计提呢?
2023-03-08 04:45:48
邹老师:回复浅浅你好,个人负担的社保,个人所得税已经体现在里面了
2023-03-08 05:01:29
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 俊逸的冬天 发表的提问:
计提工资会计分录
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
9楼
2023-03-08 05:19:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师您好!计提工资的时候怎么做会计分录,谢谢!
你好 借成本费用 贷应付职工薪酬
10楼
2023-03-08 06:39:56
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微信用户:回复玲老师 明细科目是什么
2023-03-08 07:09:29
玲老师:回复微信用户明细科目是工资。明细科目是工资。
2023-03-08 07:37:18
微信用户:回复玲老师 谢谢老师
2023-03-08 08:06:55
玲老师:回复微信用户不客气的,祝您节日愉快。
2023-03-08 08:24:23
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
如果上个月没有计提 这个月发放 是要补计提工资吗?会计分录怎么做
您好,需要计提工资,借:管理费用/制造费用/销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
11楼
2023-03-08 08:00:20
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5fsshz:回复微微老师 计提和发放工资金额相同吗?
2023-03-08 08:20:37
微微老师:回复5fsshz您好,计提和发放的金额肯定是一致的。
2023-03-08 08:49:25
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
计提工资的会计分录是什么呢?老师
你好!购买时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减时: 借:应交税费——增值税 贷:管理费用
12楼
2023-03-08 09:17:34
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QQ老师:回复Ae…柠檬 1、计提工资:   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2、计提社保:(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3、次月发放工资时:   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4、上交杜保:   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:库存现金/银行存款   5、上交个人所得税:   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
2023-03-08 10:04:59
QQ老师:回复Ae…柠檬不好意思,最上边的写错了,那是另一个提问得回答
2023-03-08 10:26:07
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师我问下计提工资的会计分录怎么做啊
借费用或成本 贷应付职工薪酬
13楼
2023-03-08 10:33:57
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Cherry小周:回复小惑老师 借管理费用工资(应发),贷应付职工薪酬工资(实发) 个税 社保个人 公积金个人 这样是不是错的啊
2023-03-08 10:51:37
小惑老师:回复Cherry小周你这个分录不对的,要按照我上面分录处理
2023-03-08 11:20:39
Cherry小周:回复小惑老师 那计提的时候借管理费用工资,贷应付职工薪酬,这个金额输入应发金额还是扣除社保公积金个税后的实发金额啊
2023-03-08 11:40:42
小惑老师:回复Cherry小周计提分录输入是应发金额
2023-03-08 11:55:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 萌萌兔的妈 发表的提问:
工人用餐叫费,在工资里提取,做计提工资时该怎么做会计分录啊,
工人用餐叫费,这个是什么支出
14楼
2023-03-08 11:31:47
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时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
是月末计提工资时会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
15楼
2023-03-08 12:22:52
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职称:注册会计师,税务师

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